质量手册范本--zjfuse54111.docx
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1、 文件编号:JQZS01_质 量 手手 册第一版审核:批准:日期:文件发放号:_地址:电话:传真:邮编:颁 布 令本公司依据ISSO90011:20000质量管理理体系要求编编制完成了质质量手册第第一版,现予予以批准颁布布实施。本手册是公司质质量管理体系系法规性文件件,是指导公公司建立并实实施质量管理理体系的纲领领和行动准则则。公司全体体员工必须遵遵照执行。 总经理: 年年 月 日任 命 书为了贯彻执行IISO90001:20000质量管管理体系要求,加加强对质量管管理体系动作作的领导,特特任命 为我我公司的管理理者代表。管理者代表的职职责是:1、确保质量管管理体系的过过程得到建立立和保持;2
2、、向最高管理理者报告质量量管理体系的的业绩,包括括改进的需求求;3、在整个组织织内促进顾客客要求意识的的形成;4、就质量管理理体系有关事事宜对外联络络。 总经理: 年 月 日 苏州中信安企管管咨询公司 0.1 目 录章节号0.1版本1页次1/1 标题 ISSO90011:20000标准条款对对照0.1 目录录0.2 质量量手册说明 5.5.50.3 质量量手册修改控控制0.4 企业业概况1.0 公司司组织机构图图2.0 公司司质量管理体体系结构图3.0 质量量管理体系过过程职责分配配表4.0 质量量管理体系 4.1、4.24.1 文件件控制程序 4.2.34.2 质量量记录控制程程序 44.2
3、.45.0 管理理职责 5.1、5.25.1 质量量方针 5.35.2 管理理策划控制程程序 55.4.1、5.4.225.3 职责责和权限 5.55.1、5.5.22、5.5.33、5.5.445.4 管理理评审控制程程序 55.66.0 资源源管理 6.16.1 人力力资源控制程程序 66.26.2 设施施和工作环境境控制程序 6.3、6.47.0 产品品实现7.1 实现现过程的策划划程序 7.17.2 与顾顾客有关的过过程控制程序序 7.27.3 设计计和(或)开开发控制程序序 7.37.4 采购购控制程序 7.47.5 生产产和服务运作作控制程序 7.57.6 测量量和监控装置置的控制
4、程序序 7.68.0 测量量、分析和改改进 88.18.1.1 顾客满意程程序测量程序序 8.2.18.1.2 内部审核程程序 8.22.28.1.3 过程和产品品的测量和监监控程序 8.2.33、8.2.448.2 不合合格控制程序序 8.38.3 数据据分析控制程程序 8.48.4 改进进控制程序 8.55附录1 第二二级文件清单单附录2 质量量记录清单苏州中信安企管管咨询公司 0.2 质量量手册说明章节号0.2版本1页次1/1 1、手册内容本手册系依据IISO90001:20000质量管管理体系要求和本本公司的实际际相结合编制制而成,包括括:公司质量管理理体系的范围围,它包括了了ISO9
5、0001:20000标准的的全部要求;质量管理标准准和公司质量量管理体系要要求的所有程程序文件;对质量管理体体系所包括的的过程顺序和和相互作用的的表述。2、术语和定义义本手册采用ISSO90000:20000质量管理理体系基本原理理和术语的的术语和定义义3、本手册为公公司的受控文文件,由总经经理批准颁布布执行。手册册管理的所有有相关事宜均均由质管部统统一负责,未未经管理者代代表批准,任任何人不得将将手册提供给给公司以外人人员。手册持持有者调离工工作岗位时,就就将手册交还还质管部,办办理核收登记记。4、手册持有者者应使其妥善善保管,不得得损坏、丢失失、随意涂抹抹。5、在手册使用用期间,如有有修改
6、建议,各各部门负责人人应汇总意见见,及时反馈馈到质管部;质管部应定定期对手册的的适用性、有有效性进行评评审;必要时时应对手册予予以修改,执执行文件控控制程序的的有关规定。 苏州中信安企管管咨询公司 0.3 质量量手册修改控控制章节号0.3版本1页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准 苏州中信安企管管咨询公司 0.4 公司司概况章节号0.4版本1页次1/1 (略)苏州中信安企管管咨询公司 1.0 公司司组织机构图图章节号1.0版本1页次1/1 苏州中信安企管管咨询公司 2.0 公司司质量管理体体系结构图章节号2.0版本1页次1/1 苏州市久千咨询询苏州市久千千咨询苏州市市久千咨询苏苏州中
7、信安企企管咨询公司司 职能部门体系要求3.0 质量量管理体系过过程职责分配配表章节号3.0版本1页次1/1管理层开发部生产部质管部营销部供应部办公室行政部人事部4. 质量管理理体系4.2.3 文文件控制4.2.4 质质量记录控制制5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为中心5.3 质量方方针5.4 策划5.5 管理 5.6 管理评评审6.1 资源提提供6.2 人力资资源6.3 设施6.4 工作环环境7.1 实现过过程的策划7.2 与顾客客有关的过程程7.3 设计和和开发7.4 采购7.5 生产和和服务的动作作7.6 测量和和监控装置的的控制8.1 策划8.2 测量和和监控8.3 不合格格控制8.4
8、 数据分分析8.5 改进 主要职能 相关职能能苏州中信安企管管咨询公司 4.0 质量量管理体系章节号4.0版本1页次1/21 目的说明对公司建立立、实施和保保持质量管理理体系的总体体性要求及对对质量管理体体系文件编制制的总要求。2 范围适用于对公司质质量管理体系系及体系文件件的控制。3 职责3.1 总经理理a) 负责领导公司建建立、实施和和保持质量管管理体系;b) 批准质量手册和和发布质量方方针和目标。3.3 管理者者代表a) 确保质量管理体体系的过程得得到建立和保保持;b) 向最高管理者报报告质量管理理体系的业绩绩,包括改进进的需求;c) 在整个组织内促促进顾客要求求意识的形成成。3.4 质
9、管部部a) 在管理者代表的的领导下,确确保公司质量量管理体系正正常运行;b) 负责组织编制与与质量方针和和目标相一致致的质量管理理体系文件。4 程序概要要4.1 质量量管理体系的的总要求公司按照ISOO9001:2000标标准要求建立立了质量管理理体系,形成成文件,加以以保持和实施施,并予以持持续改进。为为此应做到下下述要求:a) 公司对质质量管理体系系所需要的过过程进行识别别,并编制相相应的程序文文件;这些过过程可以是从从识别顾客需需求到顾客评评价的大过程程,也可以是是具体的质量量活动的子过过程;b) 明确了过过程控制的方方法及过程之之间相互顺序序和接口关系系;通过识别别、确定、监监控、测量
10、分分析等对过程程进行管理;c) 对过程进行管理理的目的是实实施质量管理理体系,实现现组织的质量量方针和目标标;d) 对过程进行测量量、监控和分分析及采取改改进措施,是是为了实现所所策划的结果果,并进行持持续的改进。4.2 质量量管理体系应应形成文件,并并贯彻实施和和持续改进。4.2.1 按照ISOO9001:2000标标准的要求及及公司的实际际情况,编制制了适宜的文文件以使质量量管理体系有有效运行。苏州中信安企管管咨询公司 4.0 质量量管理体系章节号4.0版本1页次2/24.2.2 公司质量管管理体系文件件结构图:二进制脸色4.2.3 第二级文件件可分为两类类:a) 部门工作作手册,作为为各
11、部门运行行质量管理体体系的常用实实施细则:包包括管理标准准(各种管理理制度等);工作标准(岗岗位责任制和和任职要求等等);技术标标准(国家标标准、待业标标准、企业标标准及作业指指导书、检验验规范等);部门质量记记录文件等。b) 其他质量量文件:可以以是针对特定定产品、项目目或合同编制制的质量计划划、设计输出出文件或其他他标准、规范范等,文件的的组成应适合合于其特有的的活动方式。4.2.4 文件规定应应与实际动作作保持一致,随随着质量管理理体系的变化化及质量方针针、目标的变变化,应及时时修订质量管管理体系文件件,定期评审审,确保有效效性、充分性性和适宜性,执执行文件控控制程序的的有关规定。4.2
12、.5 文件的详略略程序应取决决于公司规模模、产品类型型、过程复杂杂程序、员工工能力素质等等,应切合实实际,便于理理解应用。4.2.6 文件可呈现现任何媒体形形式,如纸张张、磁盘、光光盘或照片、样样件等,都应应按照文件件控制程序进进行管理。4.2.7 为实施上述述要求,本章章编制了下列列程序文件: 标题 ISSO90011:20000 对照条条款4.1 文件件控制程序 4.2.34.2 质量量记录控制程程序 44.2.4苏州中信安企管管咨询公司 4.1 文件件控制程序章节号4.1版本1页次1/31 目的 对与组织织质量管理体体系有关的文文件进行控制制,确保各相相关场所使用用文件为有效效版本。2
13、范围 适用于与与质量管理体体系有关的文文件控制。3 职责3.1 总经经理负责批准准发布质量手手册。3.2 管理理者代表负责责审核质量手手册。3.3 各部部门负责相关关文件的编制制、使用和保保管。3.4 质量量部负责组织织对现有体系系文件的定期期评审。3.5 各部部门资料员负负责本部门与与负责质量管管理体系有关关的文件的收收集、整理和和归档等。4 程序4.1 文件件分类及保管管4.1.1 质量手册(包包含了所有过过程控制的程程序文件),由由质管部备案案保存。4.1.2 公司第二级级质量管理体体系文件分为为两类:a) 部门工作作手册,作为为各部门运行行质量管理体体系的常用实实施细则:包包括管理标准
14、准(部门管理理制度等);工作标准(岗岗位责任制和和任职要求等等);技术标标准(国家标标准、行业标标准、企业标标准及作业指指导书、检验验规范等);部门质量记记录文件等。由由各相关部门门自行保存并并报质管部备备案存档;b) 其他质量量文件:可以以是针对特定定产品、项目目和合同编制制的质量计划划、设计输出出文件或其他他标准、规范范等,文件的的组成应适合合于其特有的的活动方式。由由各相应的业业务部门保存存、使用。4.1.3 公司级管理理性文件,如如各种行政管管理制度、部部分外来的管管理性文件,包包括与质量管管理体系有关关的政策,法法规文件等,由由办公室保存存。4.2 文件件的编号4.2.1 质量管理体
15、体系文件的编编号a) 质量手册册公司名称代号ZS版次,手册册中各章以章章节号区分。例如:XXZZS01,表示示公司质量手手册第1版。b) 质量记录录:主要使用用部门代号质量手册中中的文件章节节号记录编号例如:ZG55。601,表示示质管部在质质量手册中第第5.6章管管理评审控制制程序中的的第1个质量量记录文件。c) 各部门其其他质量文件件:部门代号号文件顺序号号年号例如:YX0052000,表表示营销部于于2000年年发放的第55号文件。d) 设计、工工艺文件的编编号按设计计、工艺文件件管理规定执执行。苏州中信安企管管咨询公司 4.1 文件件控制程序章节号4.1版本1页次3/34.7.3 文件
16、的借阅阅、复制借阅、复制与质质量管理体系系有关的文件件,应填写文文件借阅、复复制记录,由由相关部门负负责人按规定定权限审批后后向资料管理理人借阅、复复制。复制的的受控文件必必须由资料管管理人登记编编号。4.8 外来来文件的控制制4.8.1 收到外来文文件的部门,需需识别其适用用性,并控制制分发以确保保其有效。4.8.2 质管部负责责收集相关国国家、行业、国国际标准的最最新版本,统统一编号、加加盖受控印章章,分发到相相关部门使用用,并把旧标标准收回。4.8.3 各部门要把把上述标准及及其他与质量量管理体系有有关的外来文文件填入“部门受控文文件清单”,并报质管管部备案。4.9 每年年三月由质管管部
17、组织对现现在质量管理理体系文件进进行定期评审审,各部门结结合平时使用用情况进行适适时评审,必必要时予以修修改,执行44.5条款规规定。4.10 对对承载媒体不不是纸张的文文件的控制,也也应参照上述述规定执行。4.11 作作为质量记录录的文件应执执行质量记记录控制程序序。4.12 设设计、工艺文文件的管理应应执行设计计、工艺文件件管理规定。5 相关文件件5.1 质质量记录控制制程序。5.2 设设计、工艺文文件管理规定定。6 质量记录录6.1 文件件发放、回收收记录。6.2 文件件借阅、复制制记录。6.3 部门门受控文件清清单。6.4 文件件更改申请。6.5 文件件销毁申请。苏州中信安企管管咨询公
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