仓库贮存作业细则[21页].docx
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1、最新资料推荐南瑞科技 文件编号:XXX 仓库贮存作业细则 受控状态: 分发号: 浙 江 南 瑞 科 技 有 限 公 司 南瑞科技 仓库贮存作业细则编 号:编制部门:实施日期:版次:修订次:页 次:第1页,共 页修 订 履 历序号修订日期页次版次修订说明备注批准审核编制 南瑞科技 仓库贮存作业细则编 号:编制部门:实施日期:版次:修订次:页 次:第2页,共 页1. 目的 为了加强公司出入库物资的管控及仓库物资出入管理,保证公司财产安全及保障资金合理周转,特制订本规定。2. 适用范围 本规定适用于公司公司仓库物资、客户提供产品及供应商提供首检品的管控。3. 权责3.1 由公司生产部负责本规定的编制
2、和修订;3.2 仓管员负责物资出入库、产品防护和盘点管理及账务处理;3.3 各相关部门负责按规定手续办理物资出入库;3.4 财务部负责定期对物资进行盘点监督管理;3.5 质检部负责物资的检验。4. 流程图 贮存作业流程图见附录A5. 管理内容5.1 入库管理5.1.1开单送检5.1.1.1物资按其种类分别按下列程序进行送货和开单检验: a.外购物资由采购部根据物资和到货清单开具验收入库单,留存根联,其他联交质检部送检; 南瑞科技 仓库贮存作业细则编 号:编制部门:实施日期:版次:修订次:页 次:第3页,共 页 b. 车间加工的半成品和产成品由车间开具验收入库单交质检部送检; c.售后物资退货由
3、售后服务部开具验收入库单交质检部送检; d.公司内部物资退货由退货单位用红字开具领料(出库)单,交质检部送检;5.1.1.2 质检部负责对送检物资进行检验,并将检验结果记录在送检单据上,留检验联做存档依据,其他联交原送检人。5.1.2 核对、签收、摆放、登卡5.1.2.1仓库员接到经检验的物资和经检验员签字的入库单据后,对物资的名称、型号规格和数量等进行一一核对,将核对结果记录在入库单据上,并将物资按类别归类摆放,同时在物资收拨卡上进行登记;5.1.2.2入库单据根据物资种类按下列方式传递: a.外购物资和退货物资由仓库员留存库房联其余联交原送检单位,做存档、统计、结算之用 b.内部加工的物资
4、由仓管员留存库房联和记账联 c.售后服务退货物资由仓库员留存库房联和记账联 d.公司内部退货物资由仓库员留存库房联和记账联 仓管员记账后,将库房联存档,记账联分类整理好交财务部。5.1.3 记账与统计5.1.3.1仓库员依据生产部的采购计划单对采购计划达成率进行统计,并在次月3日前报相关部门;5.1.3.2仓库员将所有留存的验收入库单据进行记账,每周五上交本周的记账单据于财务部; 南瑞科技 仓库贮存作业细则编 号:编制部门:实施日期:版次:修订次:页 次:第4页,共 页5.1.3.3仓库员每周五做好库存报表发于各相关部门,并在每月3日前将上月的所有单据及盈亏表交财务部。5.2 防护、贮存及6S
5、管理5.2.1防护和贮存管理须符合下列要求:a.库存物资须按合格状态、类别、形状及特点进行分类摆放,做到两齐(库容整齐、摆放整齐)、三清(数量、质量、规格)、三洁(货架、物资、地面)、三相符(账、物、卡)、四定位(区、架、层、位,对号入座)。b.仓库员需对合格品、不合格品(退货、返修、返工、报废、让步使用)进行区分放置并做好标识,物资所有标识应注意防护,防止丢失、模糊不清,不得涂改和挪动,以防止物资混放。c.物资堆放高度以不会堆压变形而影像质量、无安全隐患为宜,做到上轻下重、上小下大的原则,堆放顺序满足先进先出的要求;d.对于贮存条件要求严格或贵重物资必须重点检查。e.物资库存数量须严格按安全
6、存量表操作,超过安全存量应拒收,低于安全存量应及时报告。物资安全存量由生产部编制,采购部、销售部会签,总经理审核,董事长批准。f.根据物资的特点和要求须作好防锈、防潮、防变质、防失效、防变形、防损坏等防护工作,经常检查库存物资的保存质量,及时处理锈蚀、霉变、受潮的物资,对于易变质、易腐蚀的物资要增加检查频次。g.对于贮存条件有特殊要求的物资应明显标识,并采取措施满足贮存条件的要求。对规定有贮存期限的物资,应在物资收拨卡上予以标注,到期要重新送检。 南瑞科技 仓库贮存作业细则编 号:编制部门:实施日期:版次:修订次:页 次:第5页,共 页h.仓库须加强安全管理,配备必要的安全防范设施设备,与仓库
7、无关人员,一律不得入内。i.每月月底对仓库内的呆滞料做整理并汇总上报。j.仓库人员要求对消防通道做严格管控,保持通道畅通。 k.物资周转、上下架应注意安全,物料摆放不能超出货架或托板的承重量。5.2.2 6S现场管理 生产主管每周定期或不定期对仓库6S现场检查填写仓库6S检查表,仓管员对每次检查的问题及时进行整改。5.3 出库管理5.3.1车间使用的生产物资(包括工具、劳动保护用品)由车间开具领料出库单,由生产部经理审批后交仓管员发放。大批量多种类领料时应开具批量领料出库单。5.3.2技术部、质检部试验或检修所用物资,售后服务部、销售部领用客户所需物资均须开具领料出库单,部门经理审批,生产部经
8、理会签后交仓管员发放。5.3.3生产过程中因补加、更改、或损坏等变更的,由领料人员凭相应的变更单开具领料出库单,经部门主管审批后给予发放。5.3.4采购物资经检验不合格需退货的物资,由采购部开具红字验收入库单交仓管员办理出库手续。5.3.5紧急情况下的物资出库,由领用单位在物资借用登记表上登记,经仓库主管签字后办理借出,不记账。领用单位须在约定时间内归还或办理出库手续。归还时,根据借出使用情况,必要时须重新送检,合格后方可入库。物资归还后仓管员应及时在物资借用登记表上进行注销, 南瑞科技 仓库贮存作业细则编 号:编制部门:实施日期:版次:修订次:页 次:第6页,共 页借用人做好监督。5.3.6
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