营销部费用报销标准(新)(1)精编版.doc
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1、精品资料推荐 销售部人员费用报销标准 单位:元/月岗 位住宿标准出差补助交通补助手机费午餐补贴出差天数营销总监15050300600总监助理140403004008销售经理140403004008大区经理13030260400市场经理13040260400KA经理13040200300省区经理120302003008产品经理12030200300区域市场经理10020150300城市经理100201502008KA专员8020100200市场专员8020100150销售代表60201001005销管主管70200501、 说明:大区经理级(含助理)及以上人员出差火车行程超过24个小时的经过总监
2、审批可以乘座飞机;2、 所有人员休假乘座飞机按照火车票硬卧报销;3、 出差补助只在出差时享受,有常驻地的,在常驻地工作期间没有出差补助。出差补助按24小时为一天计算,不足的按照半天计算;4、 城市周边的郊县出差不报销住宿费,发放误餐补助;5、 城市下属郊县不得住宿,如住宿费用自理;6、 按照行程时间当日能够返回,故意逗留产生住宿费用不予报销。7、 住宿费在标准范围之内实报,超出则超出部分自理。8、 当地招聘人员只有在离开当地到外地公干才算出差。9、 无手机或只配小灵通的无通讯补贴。当月停机一次、关机一次及无故不接电话或连续1小时以上无法接通的,每次处50元罚款,月度出现两次以上情况或者超过6小
3、时无法联系上的除取消当月通讯补贴外追加罚款100元。10、 出差天数前期处于市场开发阶段,由各区域业务提报审批后安排出差一、 报销办法及规定:1、 除出差补助、外,其余一律要附有关发票。各费用在标准范围内凭正规发票据实报销。2、 业务人员每周制定行程计划,一式两联,一联报所在区域经理,一联留存,经大区经理签字后,贴票时一起附上。业务人员在留存联上填写,如与计划一致,打“勾”,如与计划不一致,据事实填写,并在备注栏简述原因。周行程表时间出发地目的地工作内容备注周一计划实际周二计划实际周三计划实际周四计划实际周五计划实际周六计划实际周日计划实际出差人签字: 直管领导签字:3、 差旅费以每月的1日到
4、本月的31日为一个周期,每月10日前总部收到报销单证后,由内勤负责按标准审核无误后,总监签准后,送财务部报销。4、 招待费、公关费单独报销,每次发生招待费、公关费支出,必须详细填写招待费公关费报销说明表。5、 所有人员出差期间,住宿费用在规定的标准内实报,不允许比照标准多开发票报销。6、 住宿发票的项目必须填写齐全,随意涂改者不予报销。不写单位名称、单位名称不符或书写错误的不予报销,无日期、无章、印章不清(看不清出票单位名称)、章与出票单位不符、金额大小写不一致的不予报销。7、 参加各种会议,统一就餐的,不予报销出差补助。8、 业务人员私自跨区域走动发生的费用不予报销,如需跨区域处理业务,该费
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