用友U8财务供应链流程图.ppt
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1、U8信息系统信息系统之之会计软件应用会计软件应用 用友软件的特点用友软件的特点 用友企业级财务软件所含的各个产品是为同用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的,并且产品与产品之一个主体的不同方面服务的,并且产品与产品之间相互联系、数据共享,完整实现财务、业务一间相互联系、数据共享,完整实现财务、业务一体化的管理。因此,就要求这些产品具备如下特体化的管理。因此,就要求这些产品具备如下特点:点:具备公用的基础信息 拥有相同的账套和年度账操作员和操作权限集中管理 业务数据共用一个数据库凭证凭证凭证凭证人工费凭证凭证凭证折旧费销 售 发票采 购 发票 采购入库单采购入库单销售出库
2、单出库单入库单财务子系统财务子系统决策支持子系统决策支持子系统总账系统成本管理工资管理 固定资产资金管理销售管理采购管理采购计划决策支持库存管理应收系统应付系统存货核算财务分析购销存子系统购销存子系统材料费UFO报表公 共 平 台 (系统管理、基础设置)U8管理软件系统结构图管理软件系统结构图销售系统与其他系统的关系销售系统与其他系统的关系 物流物流:发货单(审核)销售出库单(审核)记帐 生成凭证 (销售系统)(库存系统)(存货系统)(存货系统)(审核)发票制单 生成凭证资金流资金流:销售发票 形成应收 (销售系统)(应收系统)发票核销 生成凭证 或形成现结 发票制单 生成凭证 (销售系统)(
3、应收系统)采购系统与其他系统的关系采购系统与其他系统的关系 物流物流:入库单(审核)记帐 生成凭证 (库存系统)(存货系统)(存货系统)(采购结算)发票制单 生成凭证资金流资金流:采购发票、审核 形成应付 (采购系统)(应付系统)发票核销 生成凭证 现付 或形成现结 发票制单 生成凭证 (采购系统)(应付系统)总体应用流程总体应用流程1、采购流程:采购流程:入库单与发票同到(库存管理)入库单-(库存管理)入库单审核-(采购管理)采购发票-(采购管理)采购结算-(应付款管理)应付单据审核-(应付款管理)制单处理借:物资采购 应交税金增值税进项税额 贷:应付帐款2、销售流程:销售流程:销售发票1)
4、(销售管理)发货单/发票-(销售管理)审核-(销售管理)发票/发货单-(销售管理)复核-(应收款管理)应收单据审核-(应收款管理)制单处理-借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税金增值税销项税额3 3、采购入库成本(、采购入库成本(可选可选)(库存管理)入库单-(库存管理)入库单审核-(存货核算)正常单据记账(存货核算)财务核算(存货核算)生成凭证-借:库存商品 贷:物资采购 4 4、销售出库成本(、销售出库成本(可选可选)(销售管理)发货单/发票-(销售管理)审核-生成(库存管理)销售出库单-(库存管理)审核-(存货核算)正常单据记账-采购管理结帐-销售管理结帐-库存管理结帐-存货核算期末处
5、理-存货核算生成凭证-选择销售出库单-借:主营业务成本 贷:库存商品-存货核算结帐5、总帐处理流程总帐处理流程外部系统的凭证传递到总帐系统-换人审核-记账-期间损益凭证生成-换人审核-记账-进入UFO报表系统-格式菜单-调用报表模版-取数-保存6、当所有步骤操作完成,其他系统都已近结账后,总帐系统最后结帐逆操作流程:逆操作流程:总帐系统先取消结帐、记帐、审核。外部凭证先在外部系统查询之后删除,再回到业务系统取消单据审核。总帐取消结帐(主管身份):总帐系统-期末-结帐-CTRL+SHIFT+F6总帐取消记帐(主管身份):总帐系统-期末-CTRL+H-确定-退出-凭证-恢复记帐前状态总帐取消审核(
6、审核人):凭证-审核凭证-确认-确定-取消应收、应付系统凭证查询或删除:单据查询-凭证查询确认可以查询或删除取消应收、应付系统的单据审核:应收、应付系统-日常处理-应付单据处理-应付单据审核-包含:已审核-双击-弃审取消销售发票的复核:销售管理模块-业务-开票-销售普通发票或专用发票-找到相应的发票-弃复采购结算的取消:采购管理-业务-采购结算-结算单列表-过滤-双击选择单据-删除删除存货系统凭证:存货核算-财务核算-凭证列表-确认-选择凭证-删除-确定用友软件操作流程用友软件操作流程一、系统管理模块建账:一、系统管理模块建账:1、系统管理注册:系统管理系统注册-操作员:admin,回车-确定
7、2、增加人员:权限-用户-增加3、建立帐套:帐套-建立4、分配权限:权限-权限-选择帐套号-选择人员-修改-选取模块5、修改帐套,察看行业性质:系统管理系统注册-操作员:主管的编码,回车-确定帐套修改6、帐套引入:系统管理系统注册-操作员:admin,回车-确定帐套-引入二、基础档案设置:二、基础档案设置:1、系统启用:企业门户设置基本信息系统启用选择时间-(一般为月初)2、部门档案:企业门户设置基础档案机构设置-部门档案增加3、职员档案:企业门户-选择账套号-设置-基础档案-机构设置-职员档案-选择部门-增加4、客户分类:企业门户-设置-基础档案-往来单位-客户分类 5、客户档案:企业门户-
8、设置-基础档案-往来单位-客户档案-选择客户分类-增加 二、基础档案设置二、基础档案设置6、供应商分类:企业门户-设置-基础档案-往来单位-供应商分类7、供应商档案:企业门户-设置-基础档案-往来单位-供应商档案-选择分类-增加8、存货分类:企业门户-设置-基础档案-存货-存货分类9、计量单位:企业门户-设置-基础档案-存货-计量单位-选择计量单位组-单位10、存货档案:企业门户-设置-基础档案-存货-选中存货分类-增加(注意:存货属性)11、会计科目:企业门户-设置-基础档案-增加、修改(例如:应收帐款选择客户往来辅助核算,受控应收系统)二、基础档案设置二、基础档案设置12、凭证类别:基础档
9、案设置-财务凭证类别-记账凭证 13、结算方式:基础档案设置收付结算结算方式14、仓库档案:基础档案设置业务仓库档案15、收发类别:基础档案设置业务收发类别例如:销售出库16、销售类型:基础档案设置业务收发类别例如:销售出库三、期初余额三、期初余额1、采购期初入库单-采购期初记帐2、存货期初:企业门户-业务-存货核算-初始设置-科目设置-存货科目设置-选择仓库-选择存货科目编码:库存商品-期初数据-期初余额-选择仓库-录入存货、数量单价、带出存货科目:库存商品3、库存期初:企业门户-业务-库存管理-初始设置-期初数据-期初结存-选择仓库-修改-取数-保存-批审三、期初余额三、期初余额4、总帐期
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