科技公司员工出差管理制度2551283318.docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.广东同望科科技股份有有限公司管理体系文文件员工出差管管理制度员工出差管管理程序修修订记录序号程序文件修修改状态修改时间修改内容概概要修改人批准人1修订2002/9/266出差预算由由财务和总总裁核准。李德敏潘璞2修订2002/11/115出差申请表表和出差总总结由营销销中心秘书书存档李德敏潘璞3修订2003/5/222组织架构及及岗位名称称变更李德敏潘璞1.0目的的为加强公司司员工的出出差管理,结结合公司有有关人事管管理或出差差费用管理理的有关制制度,制定定
2、本规定。2.0范围围公司全体员员工3.0参考考文件出差报销销管理程序序4.0定义义无5.0职责责无6.0资历历与培训无7.0工作作流程7.1出差差申请 7.1.11因岗位业业务工作需需要或上级级委派出差差,员工需需以书面或或电子邮件件的形式填填写出差差申请表。申申报内容:出差事由由、具体项项目、计划划出差时间间、行程路路线安排、工工作内容及及费用预算算方面,明明确出差任任务。7.1.22员工根据据出差的天天数及行程程,必须填填写出差差申请表中中的费用预预算栏。7.2出差差申报、审审批和备案案7.2.11总部人员员:7.2.11.1各事事业部总经经理出差需需报商务总总监审核,财财务部核准准预算部
3、分分,总裁审审批;7.2.11.2各总总监出差需需由财务部部核准预算算部分,报报总裁审批批;7.2.11.3各部部门员工出出差须经直直接主管审审核,直属属各总监核核查,财务务部核准预预算部分,总总裁审批;7.2.22分支机构构人员:7.2.22.1分公公司经理出出差无论预预算金额多多少,或是是发生否借借款,均需需上报渠道道支持组备备案。由渠渠道支持组组负责抄送送给渠道总总监、财务务总监,并并对分公司司经理的出出差申请表表存档。7.2.22.2各分分支机构员员工出差,属属分公司经经理直接管管理的员工工(含销售售组组长、行行政及财务务人员)出出差报分公公司经理审审批(审批批的权限控控制在月度度预算
4、范围围);办事事处经理/销售点主主任出差须须报分公司司经理备案案;属办事事处或销售售点/组的的其他员工工出差分别别报办事处处经理、销销售点主任任及销售组组组长审批批、同时抄抄送分公司司经理。7.2.33上述的审审批结论按按申报流程程执行抄送送。7.3出差差前准备7.3.11出差经费费的支出有有两种方式式:个人垫垫付及预支支借款,如如涉及提前前预支出差差费用,则则费用申请请的借款流流程按公司司财务制度度执行,参参见出差差报销管理理程序。7.3.22员工填写写出差申申请表并并经审批批批准后,应应准备相关关的资料,并并与任务相相关人员取取得联系,做做好出差前前准备工作作。7.4出差差期间的管管理7.
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