质量手册管理职责和权限稳赚2185474.docx
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1、稳赚国际有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-09标题:管理理职责和权权限 11.质量属属于公司的的每一位成成员.各级级人员都必必须清楚地地理解公司司的质量方方针并坚持持贯彻执行行.在公司司中,从总总经理、部部门负责人人直至职员员,每个人人对产品和和服务质量量负有相应应责任. 22.各部门门管理人员员都应遵照照质量手册册、程序和和作业指导导书进行质质量管理和和 质量控控制,开展展各项质量量活动和作作业,使每每个员工确确认工作一一开始就符符合要求.一旦发现现问题,即即能采取有有效的纠正正措施和预预防措施,防止不合合格的再发发生和预防防
2、不合格的的发生. 为给予公公司的客户户以切实的的质量保证证,各级管管理人员都都应能提供供本职工作作中满足规规定要求的的有效证据据. 33.质量职职责和权限限 33.1 总总经理 3.11.1全面面负责公司司经营管理理工作,对对公司产品品和服务的的质量负全全面的责任任 . 3.11.2负责责贯彻及国家家有关质量量方针和政政策. 3.11.3制定定公司质量量方针,确确定质量目目标,规划划和制定公公司的发展展计划和质质 量管理水水平. 3.11.4批准准、颁布质质量手册. 3.11.5委任任管理者代代表 ,授授权他对质质量管理体体系的有效效运行和适适合性进行行 监督检查查. 3.11.6对重重大质量
3、问问题作处置置决定,主主持管理评评审。 3.11.7为满满足体系要要求,根据据需要设置置、调整必必要的部门门或专职人人员,提供供 必要要的资源. 3.11.8协调调副总经理理的质量职职责、接口口关系,保保证质量管管理体系有有效运行. 33.2 副副总经理 3.22.1负责责总经理指指派分管范范围的管理理工作,对对总经理负负责. 3.22.2对分分管范围内内的工作质质量负全面面责任. 3.22.3监督督检查分管管部门质量量职责的履履行情况,积极协调调各职能/部门组织织 接口口关系,保保证质量管管理体系的的正常、有有效运行. 3.22.4 负负责从营销销市埸调研研、工艺技技术 、采采购 、生生产制
4、造、检检验和试验验、 包装装、贮存、交交付至售后后服务各阶阶段的质量量保证. 33.3 总总工程师 3.33.1主管管公司的技技术管理工工作. 3.33.2主持持编制公司司的技术发发展规划并并制定季度度措施计划划,经总经经理审定后后负责组织织实施. 3.33.3为开开发新产品品进行市埸埸调研和技技术论证 ,组织新新产品的试试制和老产产品的技术术改进. 3.33.4 批批准产品技技术规范、审审定产品使使用说明书书. 3.33.5 负负责解决产产品生产中中的薄弱环环节和重大大问题,向向总经理提提出必要的的资源增置置方案及质质量改进建建议. 3.33.6 对对不合格品品处置进行行裁决.稳赚国际有有限
5、公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-09标题:管理理职责和权权限3.4 管管理者代表表 33.4.11 保证质质量管理体体系持续有有效地运行行.向总经经理汇报体体系运行状状况. 33.4.22 统一监监管质量手手册、质量量程序和质质量统计. 33.4.33 监察各各部门质量量职能的执执行和控制制情况;各各部门接口口关系的协协调情况 . 33.4.44 为维护护质量管理理体系的利利益,作为为公司领导导的代表,应参与公公司与外 部的接接口活动(如第二方方/第三方方审核). 33.4.55 指派审审核组长,批准审核核组,监督督内部审核核.3
6、.5 职职能/部门门各职能/部部门的职责责和权限详详见表1部部门质量管管理职责和和权限一览览表.各各部门负责责人应对自自已部门所所分管职能能的执行和和控制负全全面责任.应按质量量程序规定定开展和控控制职能活活动.4. 部门门在质量管管理体系中中所负责任任参见表22部门职职责与质量量管理体系系条款要求求一览表.表1 质量量管理职责责和权限一一览表职 能质 量 职 责负 责 人职 权权技术收集有关关产品技术术标准、法法规制定产品品技术规范范、生产工工艺解决生产产技术问题题,协调各各部门的技技术合作工艺技术术文件控制制,档案管管理主持制定定质量计划划选择适用用的统计技技术参与售后后服务l 技术部经理
7、理确定生产产工艺确定产品品技术标 准、验验收准则工艺监督督审批质量量计划文件控制质量体系系文件控制制办公室主任任执行更改改、分发 控制设备维护制定并实实施预防性性大修计划划,实行定定期检查、维维 护、保保养、执行行故障检修修,做好各各项记录建立生产产设备台帐帐l 质管部经理理l 设备管理员员确定维修修计划计量建立计量量器具台帐帐,内部建建标,确定定人员/方方法水 平,执执行周期检检定计划,复复审计量报报告及有关关检 定记录录l 质管部经理理l 计量管理员员确定周期期检定计 划生产执行生产产计划严格过程程控制,执执行过程纠纠正措施确定并执执行产品标标志及有关关产品生产产各项记录录的 可追溯溯性要
8、求确保搬运运、转序的的安全操作作不合格品品的隔离参与售后后服务l 厂长l 副厂长l 调度长组织生产产不合格品品控制稳赚国际有有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-9标题:管理理职责和权权限职 能质 量 职 责负 责 人职 权权质管实施检验验和试验计计划(包括括进货检验验、工序间间检 验、最最终检验及及包装检验验)保证质量量计划的实实施分清检验验和试验状状态不合格品品处置及采采取相应纠纠正措施产品验证证保证合格格产品方可可入库、交交付选择适用用检验、质质量分析的的统计技术术参与售后后服务l 质管部经理理确定检验验和试验 计划不合格品品
9、评审和 处置仓储依据有关关负责人签签署的单据据收/发材材料/产品品定期检查查库存品状状况维护仓储储环境、确确保库存品品安全,防防止损坏、变变质按规定装装运,保护护材料、半半成品、成成品及标记记l 供应部仓库库l 经营部仓库库l 班长拒收不合合格品/ 检验状状态不清的的 物品交付依据包装装指导书外外包装,防防止产品损损坏依据合同同、公司要要求交付产产品防止运输输过程中产产品受损、变变质经营部成品品库班长批准释放放产品售后服务按合同要要求提供售售后服务按计划走走访客户,了了解客户意意见签定用户户培训协议议l 经营部经理理l 副厂长l 调度长确定售后后服务计 划组织服务务人员销售了解、明明确客户要要
10、求准确传达达客户要求求确认公司司有能力满满足客户要要求,包括括特殊技术术要求完成合同同评审及合合同更改评评审建立客户户信息反馈馈系统;及及时妥善处处理客户意意见反映l 经营部经理理评审销售售合同、订单或信用用证(L/C)签定合同同/协议书书客户意见见处理生产计划调调度制定并下下达生产计计划对生产进进度/原料料供应进行行监督l 副厂长l 调度长下达生产产计划计划调整整生产进度度监督培训制定培训训需要,制制定培训计计划并组织织实施建立个人人培训档案案l 技术部经理理组织培训训采购掌握公司司的原料需需求确定采购购资料、文文件,准确确向分供方方传达采购购要求,包包括质量条条款分供方评评估;确定定合格分
11、供供方合理安排排材料库存存量,制定定采购计划划采购物资资的验收管管理l 供应部经理理审批采购购合同、订单或信用用证(L/C)评估分供供方能力签定采购购合同向分供方方索赔稳赚国际有有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-09标题:管理理职责和权权限 表2 部门职责责与质量管管理体系条条款要求一一览表 部 门 职 责 质质量管理体体系条款 经 供 技 生 质 办 高 (ISOO90011:20000) 营 应 术 产 管 公 级 部 部 部 厂 部 室 管 理 层 4.11 总要求求 4.22 文件要要求 5.11 管理承承诺 5.22
12、以顾客客为中心 5.33 质量方方针 5.44 策划 5.55 职责、权权限和沟通通 5.66 管理评评审 6.11 资源的的提供 6.22 人力资资源 6.33 基础设设施 6.44 工作环环境 7.11 产品实实现的策划划 7.22 与顾客客有关的过过程 注:主要要责任 次要责任任稳赚国际有有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-09标题:管理理职责和权权限 表2 部门职责责与质量管管理体系条条款要求一一览表 部 门 职 责 质质量管理体体系条款 经 供 技 生 质 办 高 (ISOO90011:20000) 营 应 术 产 管
13、公 级 部 部 部 厂 部 室 管 理 层 7.33 设计和和开发 7.44 采购 7.55 生产和和服务提供供 7.66 监视和和测量装置置的控制 8.11 总则 8.22 监视和和测量 8.33 不合格格产品控制制 8.44 数据分分析 8.55 改进 注:主要要责任 次要责任任稳赚国际有有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-10标题:质量量管理体系系管理要点点公司质量管管理体系按按以下要求求进行管理理:10.1 管理评审审10.1.1公司总总经理亲自自主持召开开管理评审审会议以保保证质量管管理体系持持续的适宜宜性、充分分性和有
14、效效性 . 管理评审审会议按间间隔进行.管理者代代表为获得得有关质量量管理体系系运行有效效性的验证证资料 ,应有一个个由资格和和实践经验验的审核组组给予协助助. 管理评审审包括对内内部审核结结果的评定定.管理评评审会议的的纪要应予予保存.(详见管理理评审程序序)10.1.2 管理理者代表应应直接向公公司总经理理汇报管理理评审情况况和判断: -质量量管理体系系运行状况况以及有关关体系文件件修订或系系统性改进进的措施等等方案. -全公公司现处的的质量水水平并提提出系统性性质量改进进方案和所所需资金. -质量量目标的达达标情况及及应进行系系统性改进进的措施.10.1.3 管理理评审会议议应积极消消除
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