某公司采购绩效评估管理表件8464.docx
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1、采购绩效效评估管管理表格格一、采购购业绩考考核指标标表指标类别别考核指标信息来源考评人权重考 评评 标标 准准业绩指标满主营销销计划到到货率综计部直接上级45%完成率1000权重及时处理理产品问问题质检部等直接上级20%以5个工工作日为为及时处处理,每每延误33天则再再加算11次失误误除不可控控原因外外,视不不能解决决问题或或延误造造成的影影响1次次扣13分及时检货货;往来来发票,入入库账单单及时登登记,上上交统计计员直接上级直接上级15%优良中差及时,11周内准准确率达达1000%无拖延,无无明显差差错无重大失失误或差差错经常拖延延,出现现重大失失误或差差错及时质量量登记,无无差错相关统计计
2、资料直接上级10%每月抽检检10笔笔,若110笔内内错误超超过1笔笔,建议议扩大抽抽检数至至30笔笔错误数超超过4笔笔,则此此项为00分续表指标类别别考核指标信息来源考评人权重考 评评 标标 准准业绩指标标成本控制制财务部直接上级10%优良中差成本比同同期下降降明显(330%)资金利用用率为1108%(400%)成本审核核高效(330%)成本比同同期有所所下降资金利用用率合理理(1005%)成本审核核负责成本比同同期略有有下降资金利用用率正常常(1002%)按规定进进行成本本审核成本比同同期没有有下降资金利用用率不理理想(低低于1002%)未按规定定成本审审核二、采购购稽核重重点与依依据表稽核
3、项目目稽 核核 内内 容容稽核依据据预算管理理1. 采采购预算算是否与与销售计计划、生生产计划划、库存存状况等等相配合合2. 采采购预算算的编制制是否考考虑存货货定量及及定价管管制3. 采采购预算算是否得得到全面面执行,若若与实际际采购费费用存在在差异,是是否对采采购预算算进行修修正请购单、销销售计划划、生产产计划请购作业业1请购购是否与与预算相相符,并并按照权权限核准准请购单、安安全存量量控制表表请购作业业2. 请请购单(数数量、规规格等)变变更是否否按照相相关程序序进行3. 紧紧急采购购原因分分析请购单、安安全存量量控制表表比价作业业1. 询询价管理理2. 招招标管理理3. 采采购合同同管
4、理询价单、采采购合同同订购作业业1. 合合同的规规范性、合合法性2. 采采购合同同的执行行情况3. 订订单发出出后有无无跟踪控控制4. 因因某种原原因当供供应商没没有按约约定的日日期将采采购物资资送达时时,采购购部是否否采取了了相应的的措施以以保证企企业正常常生产请购单、采采购合同同稽核项目目稽 核核 内内 容容稽核依据据验收作业业1. 采采购物资资送达时时,采购购部是否否会同(采采购物资资)使用用部门、质质量管理理部及其其他相关关部门共共同对采采购物资资进行验验收2. 相相关技术术部门是是否派有有专业的的技术人人员对采采购物资资进行验验收3. 采采购物资资不符合合标准时时,是否否采取了了相应
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