某公司采购部组织结构及职能15097.docx
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1、第一章 采购部组织结构及职能第一节 采购部组织结构构图采购主管验收及库房管理员采购员党群主管1人秘书1人第二节 采购部职能能描述采购公司各各部门所申申请物品,掌握市场场信息,开开拓新货源源,优化进进货渠道,降降低采购费费用,汇总总各部门的的采购申请请单,编制制采购作业业计划,选选择、评审审、管理供供应商,建建立供应商商档案。以低廉的价价格采购最最好的产品品,具有高高度的责任任心和团队队精神。第二章 采购部岗位位工作说明明书第一节 采购主管管岗位工作作说明书PUR-JJD-00001-22010【工作关系系】直接上级:财务总监监直接下级:采购员、验验收及库房管理理员联系部门:俱乐部各各部门对外联
2、络:供应商【岗位职责责】1、 参加晨会。2、 安排部门员员工每日工工作。3、 检查每项订订单的进展展情况。4、 审批采购订订单。5、 解决采购部部员工工作作中遇到的的问题。6、 总结每周订订单及市场场调查的进进展情况,计计划下周的的工作安排排。7、 向财务总监监提交每周周工作报告告,检查每每个员工手手上还没有有完成的订订单,审核核每日订价价表。8、 采购部办公公室的纪律律管理。9、 监督员工工工作进度。10、 审核采购价价格。【任职要求求】文化程度:高中以上上学历外语水平:良好岗位证书:无工作经验:具备三年年以上相关关酒店采购购经验身体要求:符合俱乐部部录用标准准素质要求:具有较强强的事业心心
3、、高度的的责任感和和组织协调调能力。第二节 采采购员岗位位工作说明明书 PUR-JD-00002-20100【工作关系系】直接上级:采购主管管直接下级:联系部门:俱乐部各各部门对外联络:供应商【岗位职责责】1、对部门门经理负责责,完成酒酒店日常食食品、酒水水及物品的的采买,并并确保采购购计划的完完成。2、配合各各部门正确确填写采购购申请单。3、负责各各部门需采购品项项,询访三三家供应商商的报价、比比价、议价价,经常听听取各部门门意见,改改进工作。4、建立供供应商有效效证件(如如:营业执执照、卫生生许可证等等),并对对这些证件件进行严格格审查,复复印存档。5、开展市市场调查,定定期同财务务成本人
4、员员、厨师长长了解市场信息,降低低采购成本本。6、每日追追踪未到货货品项。7、完成采采购主管交交办的其它它工作。【任职要求求】文化程度:高中以上上学历外语水平:良好岗位证书:无工作经验:具备两年以以上相关酒酒店采购经经验身体要求:符合俱乐乐部录用标标准素质要求:具有较强强的事业心心、高度的的责任感和和组织协调调能力。 第三节 验收收及库房管管理员岗位位工作说明明书 PURR-JD-00033-20110【工作关系系】直接上级:采购主管管直接下级:联系部门:俱乐部各各部门对外联络: 【岗位职责责】确保所有的的货品有良良好的收货货秩序,保保证各类物物品有充足足的供应,避避免积压,降降低成本,节节约
5、资金。【任职要求求】文化程度:中专以上上学历外语水平:良好岗位证书:无 工作经验:具备两年年以上酒店店库房管理理经验身体要求:符合俱乐乐部录用标标准素质要求:有较强的的事业心、高高度的责任任感和组织织协调能力力。第三章 采购部工作作流程第一节 采采购工作流程财务管理制制度和程序序PoliccyNummber 序号: Purrchassing-001/10Effecctivee Datte 生效日期 : Jul/22010Superrcedees Noo.废止号 :Prepaared By 制定人 : Superrvisoor off purrchassing采购岗位职职责与流程程Approov
6、ed By 批准人: GMDistrributte too 发放:All DDept. Heaads & GM of cclub概要MISSSIONN采购部是翰翰谊馆俱乐乐部唯一负负责监督购购买所有物物品、设备备和服务的的部门。采采购部的主主要职责是是根据各部部门的需求求,办理货货品和维修修服务的预预定、接收收和准确记记录。这项项政策和流流程主要用用于帮助各各部门了解解与订货和和维修服务务相关的所所有流程。目的OBJJECTIIVE采购政策的的主要目的的是为合理理控制采购购成本和问问责货品和和维修服务务的采购提提供一种方方法,同时时帮助内部部其他部门门了解采购购流程。采购政策所有采购可可移动的
7、,损损耗性的物物品和固定定的资产以以及采购和和维修工作作均需通过过如下流程程:执行程序PPROCEEDUREES:一、采购流流程:各部门填写写采购申请请单采购部询询价、议价价、定价财务部审审核、总经经理审批采购订货货。(一)接单单1、a、采采购申请单单(一式四四联1.采购部部2.财务部部3.申请部部门4.供应商商):采购购申请赋予予采购部门门开始购买买一般性的的耗费品、维维修服务或或者其他工工作用品的的权利。申申请采购的的部门负责责人必须签签字确认所所有的采购购申请。对对于一次性性的或者新新的采购物物品,采购购申请必须须附带推荐荐厂商的样样品及报价价,以及相相关采购物物品的详细细信息,包包括品
8、名、规规格、数量量、价格、整体数量量以及需要要使用的日期期。如果申申请部门正正在预定零零件,那么么需要包含含零件或者者模型的数数量。申请请单上如有有任何不完完整的信息息,都将被被退回申请请部门。b、厨房采采购单:餐餐饮厨房部部门将使用用以下各种种采购订单单进行日常常餐饮采购购1)日常食食品市场订订单:厨房所使使用的易腐腐烂的日常常食品供应应。2)食品采采购申请单单:仓储部部使用。3) 饮品采购申申请单:仓仓储部使用用。2、 各部门必须须依据上述述格式提交交标准的订订单,清晰晰注明需要的的物品种类类、规格、数量量以及必要要的供应商商。另外,任任何由于订订单填写错错误的原因因而导致出出现的问题题,
9、都将视视为申请部部门的责任任。日常食食品市场订订单必须在在每天下午午三点之前前送达采购购部,以便便第二天的的订单安排排,迟于此此时间的订订单,采购购部将不安安排投递。对对于那些非非常见的物物品或者一一次性的物物品,请提提前与采购购部核对库库存情况以以及采购交货时时间。由于于采购物品品的稀缺性性,采购部部并不保障障这些物品品的供应。对对于那些小小量采购或或者预定,以以及采购部部无法执行行的采购,申申请部门需需要在采购购部确认后后方可自行行采购。3、 凡属俱乐部部库房储备备的项目,均均由俱乐部部库房提出出采购申请请。申请之之前,须认认真核查库库存量及消消耗量,合合理提出采采购计划。4、 俱乐部库房
10、房储备以外外的项目,由由各使用部部门提出采采购申请。申申请之前,须须查询俱乐乐部库房中中是否有该该项储备,或或在库房多多余物资中中是否有代代用品。5、 经确认,实实属第一次次购买项目目,由俱乐乐部或使用用部门按要要求提前填填写采购购申请单,部部门主管和和总经理审审批签字后后报送采购购部。6、 所有提交采采购申请的的物品在总总经理、财财务总监审审批合格后后均需依据据市场环境境、库存情情况以及供供应商的邮邮寄时间确确定以下交交货时间:商品种类 交货时间 经常性采购物品 新需求2-4个工作日 10-14个工作日 外省市需求 海外需求根据合同要求 根据合同要求 7、紧急采采购必须发发生在非正正常的情况
11、况下,需要要经过副总总经理的授授权审批。各部部门递交的的紧急采购购单上必须须注明“紧紧急订单”字样。同时需要书面写明紧急申请的原因以及必要性。经批准的紧急采购在采购部收到申请单的同一天提供供应商。要求紧急采购的各部门有责任同时满足以上要求。(二)询价价、定价1、采购购申请单送送到采购部部后,由采采购部统一一登记后,由由采购人员员对申请单单上的采购购项目进行行询价。2、厨房房每日市场场订单直直接报送采采购部,由由其负责人人进行落实实报价。3、采购收收到申请单单后要认真真归纳、整整理、对其其中有疑问问的内容要要与申请部部门及时沟沟通。在质质量、服务务和价格都都同等的情情况下,采采购部需要要为相关部
12、部门建议合合适的供应应商,并对对供应商资资质进行审审核、存档档以备查阅阅。在对所有需要要选择供应应商的过程程中,采购购部需要与与需求部门门共同工作作以便正确确的决策和和供应商选选择,进行业务务洽谈,认认真筛选、择择优报价,并并把金额和和供应商名名称填入申申请单,报报价附后,以以选出最合合适的价格格。4、对于有有特殊要求求的或需加加工订做的的采购项目目,使用部部门要做详详细说明或或提供样品品,供应商商按要求或或样品寻样样,经相关关领导确认认签字后方方可进一步步洽谈。5、每月115日与月月末为厨房房日常食品品价格更新新日期。更更新价格前前,采购部部、厨师长长和财务成成本人员共共同去食品品市场调查查
13、,采集最最新价格。最最终由采购购部制定新新一期的食食品价格,并并由财务总总监审核签签字后方可可实施。6、对所选选供应商索索取各类有有效证件(如如:营业执执照、卫生生许可证等等)。并对对这些证件件进行严格格审查,采采购部复印印存档。要要经常对存存档的证件件进行查阅阅,对于过过期或超范范围经营的的供应商同同,要求对对方要及时时更换或取取消合作关关系。7、确属疑疑难采购项项目,采购购部和使用用部门双方方必须扔及及时联系沟沟通、研究究对策,无无力解决的的必须及时时上报俱乐乐部主管领领导。(三)审批批采购申请单单在完成询询价、报价价、比价、议议价后,采采购主管审审批签字,上上报财务部部、总经理理审批。(
14、四)采购购1、经审批批签字的采采购申请单单返回采采购部后,采采购部方可可进行订购购。2、所有购购买品项必必须依据订订单规定的的数量、品品牌、规格格、价格、需需求日期、供供应商及相相关要求进进行。3、在购买买过程中要要认真检查查所购货物物的品质、商商标、期限限和卫生标标准等内容容。4、货品和和维修的合合同与采购购 所有有货物和维维修的采购购合同均需需通过如下下流程:价 值方 式授权审批100,001元以上公开招标 董事长10,001-100,000元封闭招标总经理&财务总监501-10,000元三家比价总经理或副总经理&财务总监500元以下一家报价财务总监或部门经理必须清晰完完整的保存存所有供货
15、货和收获记记录,以便便审计检查查。不允许许为了降低低报价或者者减少招标标程序而拆拆分标地。5、无需三三家比价的的授权说明明根据以上规规定,价格格超过3000元,竞竞标方需要要提供所需需物品、服服务的样品品或者相关关工作的案案例。但是是,如果供供应商是某某种物品或或者服务的的唯一制造造商、代理理机构或者者经销商、专专门承包商商、长期承承包商、或或者事件出出于紧急命命令,可以以不执行比比价或招标标。资金限额无需比价授权人50,000元以上50,000元以下5,000元以下董事长总经理或副总经理&财务总监财务总监&Department Manager为了方便审审计,所有有被授权无无需比价或或招标的事
16、事件均需详详细记录和和存档备查查。二、小额现现金采购采购部将会会留有小额额现金(¥100000元)作作备用资金金,用于一一些小额紧紧急采购或或特批的现现金采购。需需要小额现现金作为采采购备用金金的部门必必须提交带带有直接领领导签字授授权的小额额现金申请请表。任何何小额现金金支出均必必须提供发发票。三、发票、验验收单、维维修报告各部门需将将收到的发发票、验收收单和维修修报告递交交到采购部部以便更新新记录然后后采购部要要将单据送送交财务部部复核。四、付款流流程采购付款由由采购部根根据购销合合同及到货货情况提出出申请,填填制付款申申请单,附附齐相关原原始单据,经经采购部申申请签字,财财务部成本本主管
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