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1、HYDB 2060012004XXXXXXXX股份有限公司 发布计量管理手册版本(2)HYDB 2060012005XXXX电力工程股份有限公司企业标准Enterprise Standard for zhejiang Huaye Power Engineering Co.,ltd2005-1-25发布2005-1-25实施IHYDB 2060012005计量管理手册前 言XXXX股股份有限公公司是一家家专业从事事电力设备备安装与检检修的股份份制企业。其其前身为XXXXXXXX有限公公司,于XXXXX年年X月X日成立。公公司现有注注册资本XXXXX万万元,为发发起设立的的股份有限限公司。公公司的
2、主要要经营范围围是:计量工作是是施工技术术和质量保保证体系的的重要组成成部分。为为了全面贯贯彻ISOO90011:20000标准,在在运行ISSO90001:20000质量管理理体系要求的的同时,建建立测量设设备确认体体系,按GGB/T1190222.1-22003/ISO1100122:20003标准,结结合公司工工程建设实实际,对第第1版计计量管理手手册进行行修订,于于20055年1月25日发布布,自发布布之日起代代替原标准准。计量管管理手册是是公司测量量设备确认认体系的规规范性文件件,是公司司计量管理理、监督的的依据,它它具有强制制性。本手册第一一版主要起起草人:本手册第二二版主要修修订
3、人:本手册审核核人:本手册批准准人:本手册由公公司综合办办公室负责责解释。I计量管理手手册1 适用范围及及引用标准准1.1 适用范围本手册适用用于公司所所属各项目目(部门)的的计量管理理工作。覆覆盖范围为为1.2 规范性引用用文件下列文件中中的条款通通过本标准准的引用而而成为本标标准的条款款。凡是注注日期的引引用文件,其其随后所有有的修改单单(不包括括勘误的内内容)或修修订版均不不适用于本本标准,然然而,鼓励励根据本标标准达成协协议的各方方研究是否否可使用这这些文件的的最新版本本。凡是不不注日期的的引用文件件,其最新新版本适用用于本标准准。中华人民共共和国计计量法及及相关规章章制度。GB/T1
4、190000-20000 iddt ISSO90000:20000 质量管理理体系基础和术术语GB/T1190011-20000 iddt ISSO90001:20000 质量管理理体系要求GB/T2240011-19996 iddt ISSO140001:11996 环境管管理体系规范及及使用指南南GB/T228001-20011 职业业健康安全全管理体系系规范GB/T1190222-20003/ISSO 100012:20033 测量量管理体系系 测量量过程和测测量设备的的要求压力管道道安装单位位资格认可可实施细则则20000版,国国家质量技技术监督局局发布。2 总则2.1 概述本章阐述本
5、本公司的计计量方针和和目标,规规定各级领领导和部门门的计量职职责,明确确公司管理理者代表及及其职权。2.2 计量方针和和目标2.2.1 计量方针公司计量方方针是:强强化计量基基础管理,不不断完善计计量检测体体系,以科科学管理和和准确计量量服务工程程建设。2.2.2 计量目标公司的计量量目标是:计量管理理科学化,器器具配备规规范化,保保证量值准准确可靠。2.2.3 计量方针和和目标的贯贯彻执行2.2.33.1 公公司计量方方针和目标标支持公司司质量方针针和目标,是是实现公司司质量方针针和目标的的基础。2.2.33.2 公公司采取发发布文件、培培训、会议议和内部报报告等手段段大力宣传传计量工作作的
6、方针、目目标。 2.2.33.3 公公司综合办办公室应根根据总经理理的指令,在在管理者代代表的领导导下,负责责计量方针针、目标的的组织实施施,并对计计量工作进进行督促与与检查。2.3 组织机构和和计量职责责2.3.11 公司计计量管理机机构,见附附录A。2.3.22各部门和和员工的计计量职责见见附录B。2.3.44 资源公司应根据据计量体系系运行的要要求和工程程项目安装装检修施工工、调试的的具体需要要,确定并并提供必要要的资源,包包括管理、执执行工作和和验证活动动的设备、设设施、资金金、技术、方方法和经过过培训的人人员。2.3.55 管理者者代表公司任命公公司总工程程师为计量量体系管理理者代表
7、,受受总经理委委托,全权权负责公司司计量体系系的有关工工作。除原原有职务的的职责、质质量管理体体系中的职职权外,管管理者代表表还具有以以下职权:(1)按GGB/T1190222-20003 iddt ISSO 100012:20033标准建立立、实施、保保持公司的的计量体系系。(2)向总总经理报告告计量体系系的运行情情况,以供供评审和作作为计量体体系改进的的基础。(3)领导导进行内部部计量审核核和计量监监督。(4)负责责公司计量量体系有关关事宜与外外部的联络络。(5)有权权处理公司司计量存在在的问题,包包括发布停停止使用某某种测量设设备的命令令,直至计计量问题得得到解决。3 测量设备3.1 概
8、述测量设备是是计量确认认体系确认认的对象,测测量设备的的计量特性性是计量确确认体系不不可缺少的的组成部分分。测量设设备的管理理要求是使使测量设备备具备规定定要求的计计量特性。本章对测量量设备的分分类、台帐帐建立及流流转管理作作了必要的的规定。3.2 职责3.2.11经营管理理部是测量量设备的归归口管理部部门,负责责建立公司司计量管理理网络,负负责测量设设备的采购购,调配及及公司测量量设备(AA、B、C类)总台台帐建立,负负责部分测测量设备的的送检,并并对各项目目(部门)测测量设备送送检进行监监督。 3.2.22综合办公公室是测量量设备使用用和管理的的监督部门门,制定测测量设备管管理程序文文件,
9、并进进行管理监监督。 3.2.33 使用项项目(部门门)负责所所属测量设设备的分台台帐建立及及送检、管管理和保养养。3.3 测量设备的的分类3.3.11 A类测测量设备:用于量量值传递的的测量标准准;用于安安全防护、医医疗卫生、贸贸易结算、关关键数据测测量的测量量设备。3.3.22 B类测测量设备:用于安安装工艺过过程控制、质质量检测、设设备系统调调试,且有有计量数据据记录要求求、或测量量的结果需需要记录并并移交给顾顾客的测量量设备;用于物物资管理、库库房环境控控制的测量量设备。3.3.33 C类测测量设备:进口设设备配备的的且不能拆拆卸的测量量设备;不能单单独使用,仅仅作为A、BB类测量设设
10、备的辅助助配件;在生产产工艺过程程中不易拆拆卸的,而而无严格准准确度要求求的,只作作为一般指指示性测量量设备。3.3.44 N类测测量设备与安装装工艺过程程、质量检检测、设备备系统调试试无直接关关系的其它它低值易耗耗的测量设设备;测量精精度要求不不高,属于于个人配备备的测量设设备。3.4 测量设备的的配置3.4.11 使用项项目应根据据公司工程程建设的需需要,提出出书面配置置申请,由由经营管理理部负责配配备足够数数量和种类类的测量设设备,项目目部按照使使用性质划划分类别进进行存放、保保管、使用用、维护等等。3.4.22 所配置置的测量设设备的计量量特性应满满足工程测测量的要求求。3.5 测量设
11、备台台帐3.5.11 经营管管理部根据据测量设备备的分类负负责建立、保保存公司AA、B、C类测量设设备总台帐帐,并实行行动态管理理。3.5.22 测量设设备台帐内内容应包括括项目(部部门)、分分类代码(其其组成见附附录C)、设备备名称、规规格型号、精精度等级、生生产厂家、编编号、管理理类别、确确认间隔(见见附录D)、确认认单位、历历次确认日日期、状态态、备注、制制表人和审审核人等内内容。制表表人应由专专职或兼职职计量员承承担,审核核人应由该该项目(部部门)计量量主管领导导承担。3.5.33 各项目目(部门)负负责建立、保保存本项目目(部门)的的测量设备备分台帐。项项目(部门门)计量员员负责保管
12、管测量设备备的说明书书(当测量量设备有说说明书时)、两两个确认周周期的检定定证书或校校验报告的的复印件,并并负责在每每月的255日30日把把所属项目目的当月台台帐报于经经营管理部部,便于经经营管理部部对台帐及及时更新。3.6 测量设备的的送检3.6.11送检的原原则是谁使使用谁送检检,由项目目负责就近近送检。对对特殊的、精精密仪器及及送检确实实有困难的的可委托经经营管理部部进行。3.6.22 测量设设备使用项项目的计量量员根据实实际情况,确确定一个月月或二个月月送检一次次,送检时时应填写送送检单。3.6.33 当测量量设备使用用有效期满满但送检不不便时,应应把此测量量设备放入入待检区,以以免混
13、淆使使用。3.6.44 测量设设备送检后后,项目计计量员应及及时在测量量设备台帐帐上注明。3.6.55 测量设设备经确认认后,使用用项目根据据确认结果果及时将信信息在台帐帐上注明,当当需要办理理不合格测测量设备、降降级、报废废时,及时时办理各种种手续。3.7 测量设备的的降级、报报废3.7.11 测量设设备使用时时发生损坏坏或异常情情况时,应应立即停止止使用,并并贴上禁用用标记,能能修复应及及时联系修修理。经修修复后,检检定结果达达不到原精精度的,并并在允许使使用精度等等级内,予予以降级使使用(由检检定单位确确定)。3.7.22 对于降降级的测量量设备,在在测量设备备上必须贴贴上降级标标志,同
14、时时检定证书书上注明降降级后的级级别。3.7.33 降级后后的测量设设备应与原原同精度的的测量设备备隔离存放放,防止误误用。3.7.44 由于各各种原因使使测量设备备已无使用用和修理价价值,或是是无法修复复,可予以以报废。对对报废的测测量设备应应隔离存放放,以防止止错用、误误用。计量量员对报废废的测量设设备应及时时在台帐中中注明,并并将信息及及时报告经经营管理部部。3.8 测量设备的的封存和启启封3.8.11 对暂不不使用的且且已满一年年不用的测测量设备,可可予以封存存。封存的的测量设备备应由计量量员贴上封封存标志。3.8.22 封存的的测量设备备启封时,使使用项目(部部门)应送送检定部门门确
15、认,经经确认合格格后换贴合合格标志,投投入使用。3.9 测量设备的的遗失3.9.11 当测量量设备在流流转中出现现遗失现象象后,由计计量员填写写测量设备备遗失记录录,并报使使用项目(部部门)主管管领导签署署意见。测测量设备遗遗失记录由由使用项目目(部门)计计量员保存存。3.9.22 在办理理测量设备备遗失手续续后,使用用项目(部部门)计量量员应及时时在台帐上上修正,并并将信息报报予经营管管理部。3.10 测量设备的的维护、保保养、调整整和修复3.10.1 测量量设备的日日常维护、保保养,由使使用项目(部部门)仓库库保管员或或计量员负负责。3.10.2 测量量设备的调调整和修理理,由计量量员联系
16、调调整和修理理,使用人人员不得进进行调整和和修理。4 确认体系4.1 概述建立文件化化的计量确确认体系,是是确保所有有受控测量量设备的使使用符合规规定要求的的重要手段段。4.2 体系运行4.2.11 综合办办公室负责责计量确认认体系的建建立、保持持、运行,负负责本手册册的制定、维维护及修订订。4.2.22 经营管管理部负责责组织计量量确认体系系的运行,负负责建立和和保持公司司计量设备备台帐,制制订和安排排周检计划划并组织实实施。4.2.33 公司测测量设备使使用项目(部部门)应与与经营管理理部保持联联系,建立立和维护测测量设备分分台帐,按按周检计划划及时送检检。4.2.44 测量设设备送外确确
17、认时,应应保证这些些单位也采采用ISOO100112-1的的要求或有有相应计量量确认授权权,以确保保测量设备备的确认质质量。4.2.55 公司测测量设备使使用项目(部部门)应按按不合格测测量设备控控制标准,对对不合格测测量设备进进行控制。5 确认体系的的定期审核核和评审5.1 概述内部审核和和评审的目目的是验证证计量活动动和有关结结果是否符符合计划的的安排,并并确保计量量确认体系系持续的适适宜性和有有效性。本章对内部部计量确认认体系审核核的特性,审审核计划的的制订,审审核频次,审审核人员资资格,适合合的组织实实施,审核核结果的报报告及纠正正措施,管管理评审的的内容,评评审方式、频频次等作了了规
18、定。5.2 职责5.2.11 内部计计量确认体体系审核5.2.11.1 公公司管理者者代表领导导和组织内内部计量审审核工作。5.2.11.2 综综合办公室室负责制订订审核计划划,组织审审核员编写写检查表等等具体工作作。5.2.11.3 审审核组长按按计划和检检查表组织织审核、编编写审核报报告、不符符合项报告告。5.2.11.4 综综合办公室室负责分发发审核报告告、不符合合项报告、对对纠正措施施进行跟踪踪检查和验验证。5.2.22 管理评评审5.2.22.1 公公司总经理理负责管理理评审的组组织实施。5.2.22.2 综综合办公室室负责管理理评审的具具体工作。5.3 内部计量确确认体系审审核5.
19、3.11 审核计计划的制订订综合办公室室负责制订订公司年度度审核方案案,管理者者代表批准准。应根据据所审核活活动的实际际情况和重重要性来安安排审核顺顺序和频次次。方案应应包括审核核项目、时时间安排等等内容。5.3.22 审核频频次根据公司生生产特点,以以进行体系系审核为主主,并与其其他体系审审核同步进进行,一般般每年至少少一次。需需要时可增增加内部审审核的频次次。5.3.33 审核人人员5.3.33.1 审审核人员必必须经过培培训和资格格认可,且且与被审核核的项目和和部门没有有利害关系系。5.3.33.2 进进行内部计计量审核时时,如需要要可聘请公公司内外的的专家参加加。5.3.44 审核的的
20、实施5.3.44.1 每每次审核均均应成立审审核小组,确确定组长一一名,小组组成员应与与被审核的的领域无直直接责任。5.3.44.2 审审核小组长长应按年度度审核方案案制订审核核实施计划划,并提前前一周送达达受审核单单位。5.3.44.3 审审核员应编编写检查表表。5.3.44.4 按按内部计量量审核程序序和审核实实施计划、检检查表实施施审核。5.3.44.5 审审核中查出出的不符合合项,应填填写不符合合项报告,并并取得受审审核单位的的确认。5.3.55 审核报报告5.3.55.1 每每次审核均均应记录审审核结果,并并由组长写写审核报告告。5.3.55.2 审核报告告应分发给给被审核单单位、分
21、管管领导、管管理者代表表和总经理理,并提交交给管理评评审。5.3.66 纠正措措施的跟踪踪检查5.3.66.1 责责任单位应应按不符合合项报告、纠纠正预防措措施要求表表及时采取取纠正措施施。5.3.66.2 综综合办公室室对纠正措措施的实施施进行跟踪踪检查和验验证,并作作记录。5.3.44 审核记记录综合办公室室负责审核核记录的收收集、管理理和归档。5.4 管理评审5.4.11 评审内内容(1)计量量体系的现现状和适宜宜性;(2)测量量设备的控控制情况与与规定要求求的符合程程度;(3)内部部计量审核核及其纠正正措施的效效果。5.4.22 评审方方式公司总经理理组织各项项目、各职职能部门负负责人
22、一般般以评审会会议的形式式进行管理理评审。5.4.33 评审程程序a) 总经理确定定评审日期期;b)综合办办公室根据据总经理要要求编制管管理评审计计划,管理理者代表审审核,总经经理批准,并并发出评审审会议通知知和评审计计划;c)总经理理主持评审审会议,按按计划规定定的内容进进行评审;d)综合办办公室负责责作评审记记录、编写写评审报告告及纠正措措施计划,报报管理者代代表审核;e)总经理理审定评审审报告和纠纠正措施计计划;f)综合办办公室负责责将记录和和报告分发发有关人员员和部门,并并组织纠正正措施实施施情况的跟跟踪检查。5.4.44 评审频频次管理评审一一般每年一一次,与其其他管理体体系管理评评
23、审同时进进行。在总总经理认为为需要时,可可增加评审审频次,适适时进行管管理评审。 5.4.55 纠正措措施跟踪与与验证对评审中提提出的需采采取的纠正正和预防措措施,主要要责任部门门应制订具具体措施,认认真实施。综综合办公室室负责监督督和跟踪检检查,对纠纠正预防措措施的实施施效果进行行验证和评评价。5.4.66 评审记记录和报告告每次评审均均应做好评评审记录,评评审结果应应写成报告告,记录和和报告按规规定分发和和保存。6 测量设备的的策划6.1 概述测量设备策策划的目的的是为满足足工程需要要,在投入入使用前对对所需的测测量设备的的技术要求求、数量进进行评审,保保证及时得得到必需的的测量设备备,并
24、保证证其准确度度、稳定性性、量程和和分辨率满满足规定的的要求。6.2 职责6.2.11 各使用用项目(部部门)负责责本项目(部部门)年度度测量设备备的添置策策划;6.2.22 经营管管理部负责责测量设备备添置策划划的审核。 固定资产类测量设备年度策划评审一般由经营管理部组织以会议评审方式进行。6.2.33 工程管管理部负责责新开工项项目测量设设备的策划划,在组织织设计、作作业指导书书等文件资资料中必要要的地方注注明需使用用的测量设设备的名称称或型号。6.3 策划程序6.3.11 一般测测量设备由由使用项目目在每年的的12月份提提出次年度度申购计划划,经项目目(部门)领领导及经营营管理部审审核后
25、,由由经营管理理部根据类类别报批购购买或项目目自行采购购。6.3.22 对重要要、特殊的的测量设备备(包括固固定资产类类)由使用用项目提出出申请,经经公司评审审后,主管管领导批准准,经营管管理部采购购。6.3.33 对情况况特殊(工工程急需、新新开工项目目等)采购购的一般测测量设备(N类除外)由由使用项目目(部门)提提出采购申申请填写测测量设备采采购申请单单(见附附录D)(一一式两份,一一份项目自自己留底,一一份交于经经营管理部部),经经经营管理部部审核,按按照工程程物资采购购控制程序序进行。7 测量不确定定度和累计计影响7.1 概述在进行测量量和使用测测量结果时时,应充分分考虑由测测量设备,
26、人人员的操作作和环境引引起的不确确定度的影影响。本章章对这方面面的职责和和尽可能减减小不确定定度影响的的方式作必必要的规定定。7.2 职责各使用项目目(部门)应应负责测量量设备使用用或分析结结果时的不不确定度影影响的分析析,并采取取相应措施施。7.3 减轻不确定定度影响的的方式7.3.11 在适当当的环境中中使用;7.3.22 采用多多次测量,按按规定取值值;7.3.33 由有相相应资格的的测量人员员分别测量量,并进行行分析;7.3.44 用不同同的测量设设备进行测测量,并加加以比较;7.3.55 使用其其他适当的的方法进行行测量。8 计量确认体体系文件8.1 概述公司计量确确认体系文文件必须
27、进进行有效管管理,使测测量设备使使用场合都都能得到适适宜、有效效版本文件件。8.2 职责8.2.11综合办公公室是确认认体系文件件的归口管管理部门,负负责计量管管理手册及及计量法律律、法规、标标准的管理理,并提供供有关计量量方面外来来文件的最最新修订状状态信息。8.2.22 使用项项目(部门门)负责本本项目(部部门)所使使用的文件件的管理。8.3 文件分发、更更改、使用用控制所有文件都都应确定分分发范围,按按批准的分分发清单及及时分发;文件更改改的内容、日日期应在原原文件或其其附件中标标明,并经经原审批部部门重新审审批;使用用部门应使使用有效版版本,对失失效文件应应及时撤出出,具体可可参照公司
28、司HYDBB210001文件件控制程序序9 记录9.1 概述记录是证实实计量体系系有效性的的客观证据据,真实反反映测量设设备确认水水平和企业业计量保证证能力,必必须进行控控制。本章对计量量确认体系系内记录的的管理职责责、范围、编编制、收集集、储存和和保管等作作了必要的的规定,此此规定与质质量管理体体系质量记记录的控制制是完全一一致的。9.2 职责9.2.11 工程中中各部门职职责范围内内的计量数数据记录(质质量记录、安安全记录),经经相关部门门检查审核核,竣工时时上交资料料室,并进进行汇总、编编目、储存存、保管、移移交和归档档。9.2.22测量设备备的确认记记录、设备备记录由各各编制项目目(部
29、门)编编制、汇总总、编目、储储存和保管管。9.3 记录的范围围9.3.11 工程中中的测量记记录,如原原始记录、试试验报告、检检验报告、安安装(质检检)记录或或其他有测测量数据的的记录(安安全数据、经经营数据)。9.3.22 测量设设备的台帐帐、采购、借借用、确认认、报废、证证书报告、环环境、封存存、启封、遗遗失、调动动等记录。9.4 记录的编制制9.4.11 记录一一般为书面面形式,也也可用其他他媒体形式式。9.4.22 工程中中的测量记记录应尽可可能包括以以下信息,以以证明所用用的测量设设备均能溯溯源。工程设设备的说明明及其专用用标识;测量设设备的说明明及其专用用标识;有关的的环境条件件和
30、如果需需要时的修修正说明;测量人人员的标识识;负责确确保信息记记录正确的的人员的标标识。9.4.33 确认记记录应包括括以下信息息:设备的的说明及其其专用标识识;完成每每一次确认认的时间;调整和和修理前后后的校准结结果;规定的的允许误差差极限;必要时时注明为溯溯源性的校校准源;有关的的环境条件件和必要的的修正说明明;必要时时注明确认认间隔;必要时时注明确认认程序;必要时时说明设备备校准的不不确定度及及其累计影影响的说明明;必要时时详细说明明维护保养养,如使用用、调整、修修理或改进进的有关信信息;当需要要时说明使使用的任何何限制条件件;确认人人员的标识识;负责确确保信息记记录正确的的人员的标标识
31、;必要时时注明确认认证书和有有关文件的的专用标识识。9.4.44 其他记记录可根据据需要增减减项目9.5 记录的管理理9.5.11 工程记记录按相应应质量管理理程序执行行管理。9.5.22 确认记记录、确认认证书、确确认报告的的原件由各各使用单位位自行保管管和储存。9.5.33 公司总总台帐由经经营管理部部保管。9.5.44 储存场场所应具备备防火、防防潮、防蛀蛀、防丢失失等条件。9.5.55 工程测测量记录的的保存期限限按档案规规定。9.5.66 测量设设备的确认认记录保存存至少2个确认周周期。9.5.77 处理:超过保存存期限的记记录由保存存单位处理理,并做记记录。10 不合格测量量设备1
32、0.1 概述对不合格进进行控制的的目的是防防止不合格格测量设备备的非预期期使用,本本章对不合合格测量设设备的定义义、标识、处处置作出了了规定。10.2 职责10.2.1 任何何使用、保保管测量设设备的人员员,在发现现不合格测测量设备时时应立即停停用,并上上交使用项项目(部门门)计量员员。10.2.2 各使使用项目(部部门)计量量员在发现现不合格测测量设备后后应予以标标识、隔离离、送检(确确认、修理理或调整)。10.2.3 计量量管理员负负责不合格格测量设备备的确认、外外检校准、修修理协调。10.2.4 任何何环节的人人员均不得得使用任何何不合格测测量设备进进行测量。10.3 不合格测量量设备的
33、定定义任何测量设设备若出现现以下状况况,均被认认为是不合合格测量设设备:a) 已经损坏;b) 过载或误操操作;c) 显示不正常常;d) 功能出现了了可疑;e) 封缄的完整整性已被破破坏;f) 超过过了规定的的间隔。10.4 处置10.4.1 不合合格测量设设备的隔离离当发现不合合格测量设设备时,都都应停止使使用,由使使用部门计计量员隔离离存放、填填写不合合格测量设设备处理记记录,贴贴上“禁用”标记。10.4.2 不合合格测量设设备的检定定 所有有不合格测测量设备由由使用项目目计量员负负责送检事事宜。10.4.3 不合合格测量设设备检定后后的处理10.4.3.1 不合格测测量设备经经检定,数数据
34、符合要要求时,可可以继续正正常使用。10.4.3.2 不合格测测量设备经经检定,数数据不符合合规定要求求时,由检检定单位进进一步对不不合格测量量设备的处处理方法进进行鉴定。10.4.3.3 不合格测测量设备经经鉴定,确确认无法修修复时,或或修理后仍仍达不到规规定要求时时,按以下下报废程序序处理:计量器器具价值属属低值易耗耗品,由使使用项目直直接办理报报废手续;计量器器具价值属属于公司固固定资产时时,按经营营管理部固固定资产报报废程序执执行。10.4.3.4 不合格测测量设备经经鉴定,确确认无法达达到原定精精度要求时时,可以降降级处理,按按降级后的的标准进行行确认,并并应有明显显标识。10.4.
35、4 合格格测量设备备修理调整整后的重新新检定不合格测量量设备经修修理调整后后,应重新新进行检定定确认。10.5 不合格测量量数据的追追溯10.5.1 不合合格测量设设备在未经经修理和调调整前,通通过确认,得得出的校准准数据为不不合格时,使使用该不合合格测量设设备所进行行测量的数数据和结果果,存在着着明显的误误差风险,使使用部门必必须对已经经完成的测测量数据、测测量结果进进行追溯,采采取复测、复复核措施予予以纠正和和处理。10.5.2 对已已经使用不不合格测量量设备测量量产生的不不合格测量量记录,应应作出明显显的“数据无效效”标识。10.5.3 对不不合格测量量数据的追追溯范围和和时间,应应使风
36、险减减少到最低低限度,具具体由使用用项目技术术负责人确确定。10.6 不合格测量量设备控制制程序流程程图不合格测量量设备控制制程序流程程图见图一一。10.7 不合格测量量设备处理理记录10.7.1不合格格测量设备备处理记录录见附表。10.7.2不合格格测量设备备处理记录录填写注意意事项10.7.2.1使使用部门填填写编号、设设备名称、型型号、量程程、精度、制制造厂家、出出厂编号、类类别、使用用部门、确确认间隔、不不合格情况况、发现日日期、发现现人、不合合格原因分分析。10.7.2.2计计量员填写写处置措施施。10.7.2.3当当就地送出出检定或修修理时,处处置结论、处处理人由计计量员填写写、负
37、责人人由项目经经理(总工工)担任。10.7.3 不合格格测量设备备处理记录录随设备流流动,当设设备送出检检定,由本本项目计量量员保存。10.8 使用不合格设备备应在不合合格原因已已被排除并并经再次确确认合格后后才能被投投入使用。不合格测量设备隔离、标识确认数据是否合格继续使用YN鉴定不合格测量数据追溯N能否修理调整报废调整修理重新确认N报废数据是否合格降级使用继续使用 图图一 不合格格测量设备备控制程序序流程图11 确认标记11.1 概述测量设备的的确认状态态应以适当当的方式加加以标识,其其目的是只只有通过了了规定的确确认且合格格的测量设设备才能使使用。11.2 职责11.2.1 经营管管理部
38、是测测量设备确确认标记的的归口管理理部门。11.2.2 由经经营管理部部和计量管管理人员负负责标记的的控制。11.2.3 任何何使用、保保管测量设设备的人员员应爱护确确认标记。11.3 标记的种类类11.3.1 测测量设备标标记的形式式有永久性性标识和非非永久性标标识两种。11.3.2 永永久性标记记用于一次次性检定和和不需确认认的测量设设备;非永永久性标记记用于实行行周期性确确认的测量量设备。11.3.3 永永久性标记记为彩色符符号。11.3.4 非非永久性标标记为彩色色认可不干干胶标记。如如合格证、准准用证、限限用证、禁禁用、封存存等。11.4 标记的使用用11.4.1永久性性标记11.4
39、.1.1一一次性确认认合格的测测量设备,在在测量设备备合适的位位置画上一一个绿色的的圆圈。未未画绿色圆圆圈的一次次性确认的的测量设备备表明未经经确认。11.4.1.2一一次性确认认的测量设设备在发现现不合格后后,在原合合格标记绿绿色圆圈内内画上红色色的“X”,红色的的“X”表示该测测量设备“禁用”。11.4.1.3对对需要借用用的不需确确认的测量量设备在合合适的位置置标上绿色色的“N”。个人配配备的测量量设备可在在合适的位位置进行标标识。11.4.2非永久久性标记11.4.2.1标标记内容的的填写,包包括计量器器具的编号号、有效期期、检定日日期、封存存日期、禁禁用日期的的填写: 11) 计量器
40、器具编号-计计量器具的的出厂编号号或自编号号; 22) 有效期期-计量器具具合法使用用的截止时时间; 33) 检定日日期-对计量量器具进行行检定的日日期; 44) 封存日日期-批准封封存的日期期; 55) 禁用日日期-批准禁禁止使用的的日期。11.4.2.2检检定员、批批准人姓名名的填写:合格证证、限限用证、准准用证标标记填写检检定机构的的全称或简简称。禁禁用、封封存标记记要填写批批准人的姓姓名。11.4.2.3彩彩色认可标标记的内容容必须以该该计量器具具检定合格格证书、台台帐上的内内容为依据据,并互相相一致无误误。11.4.3彩色认认可标记的的使用形式式11.4.3.1 彩色认可可标记采用用
41、不干胶标标签牢固地地贴在计量量器具合适适的位置上上。 11.4.3.2 对由多个个可拆卸的的计量器具具组成的计计量装置,可可以只有一一个标记,但但其中任意意一件计量量器具不合合格即为整整个计量装装置不合格格。11.5 标记的管理理11.5.1确认后后的标记管管理11.5.1.1由由经营管理理部送出的的测量设备备确认后的的标记由经经营管理部部统一粘贴贴或描绘。11.5.1.2 由项目送送出测量设设备确认后后的标记,由由项目计量量员粘贴或或描绘。11.5.2 其它它情况下的的标记管理理11.5.2.1封封存测量设设备时,由由使用项目目(部门)计计量员根据据封存申请请单批准的的日期和人人员填写、粘粘
42、贴封存标标记。11.5.2.2当当在使用过过程中,发发现测量设设备不合格格时,由使使用项目(部部门)计量量员批准禁禁用,并填填写、粘贴贴或描绘禁禁用标记。11.5.2.3在在日常维护护中,发现现原确认标标记不清楚楚或遗失时时,由使用用项目(部部门)计量量员根据确确认证书、报报告或其它它相关资料料(如台帐帐、封存申申请单、不不合格测量量设备处理理记录等)填填写、粘贴贴或描绘。11.5.2.4测测量设备使使用人员在在工作中应应注意维护护测量设备备标记,当当发现测量量设备标记记脱落或不不清楚时,应应立即告知知使用项目目(部门)计计量员,由由使用项目目(部门)计计量员根据据以上规定定处理。11.6 确
43、认标记样样式见附录录。附录一测量设备确确认标记的的样式禁用封存A类合格证证B类合格证证C类合格证证A类准用证证B类准用证证C类准用证证A类限用证证B类限用证证C类限用证证一次性合格格标记(圆圈为绿绿色)一次性禁用用标记(圆圈为绿绿色,X红红色)不需确认(N为绿色色)N12 确认间隔12.1 概述确认间隔的的确定是为为了保证测测量设备在在使用中可可能发生重重大准确度度变化前进进行再确认认,使测量量设备处于于合格的状状态中使用用,以保证证测量结果果的准确性性。12.2 职责12.2.1 经营营管理部是是测量设备备确认间隔隔的归口管管理部门,组组织测量设设备确认间间隔的评定定。12.2.2 各使使用
44、项目(部部门),应应按规定的的确认间隔隔进行测量量设备的送送检工作。(具体见附录C)12.3 确认间隔的的制定12.3.1 确认认间隔按以以下依据制制定:a) 国家检定规规程;b) 测量设备的的分类;c) 测量设备的的使用场合合和使用频频率。12.3.2 强制制检定的和和A类测量设设备、B类测量设设备,按国国家检定规规程和检验验程序所规规定的确认认间隔执行行。12.3.3 一次次性确认和和不需确认认的使用年年限应根据据使用场合合和频率由由使用部门门作出相应应的规定。12.3.4 确认认间隔的改改变是否恰恰当应考虑虑一切有关关数据和资资料。12.4 确认间隔目目录本标准附录录C为计量量确认体系系
45、内各测量量设备确认认目录,各各使用单位位应控制测测量设备的的使用场合合。在同类类别的测量量设备中,其其确认周期期不得长于于本标准确确定的周期期,但可以以短于本标标准确定的的周期。不不需确认的的测量设备备清单需经经过批准。13 封缄的完整整性13.1 概述封缄是为了了防止对测测量设备可可调部位进进行非法调调整的防止止措施。本本章对封缄缄的管理作作了必要的的规定。13.2 职责13.2.1 封缄缄设置由测测量设备检检定单位进进行。13.2.3 各级级管理人员员和使用人人员应加强强对封缄的的维护,未未经授权不不得改动。13.3 封缄的范围围公司计量确确认体系内内规定需要要封缄的测测量设备必必须设置封封缄;对允允许在修理理(校准)时时调整的仪仪器,而在在使用时不不允许调整整的部件,必必须进行封封缄。13.4 封缄的要求求封缄的设计计应使一旦旦改动即出出现明显的的痕迹。13.5 封缄损坏的的处置13.5.1 封缄缄完整性遭遭损坏的测测量设备应应视为不合合格测量设设备,应立立即停止使使用,贴上上禁用标志志,隔离存存放。13.5.2 封缄缄损坏的测测量设备应应再次进行行确认,如如果经确认认表明未改改变测量设设备的计量量特性,则则对该设备备的可调部
限制150内