某公司财务报销制度及报销流程案例5566.docx
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1、财务报销销制度及及报销流流程第一部分分 总则则第一条 为了加强强公司内内部管理理,规范范公司财财务报销销行为,倡导一一切以业业务为重重的指导导思想,合合理控制制费用支支出,特特制定本本制度。第二条 本制度根根据相关关的财经经制度及及公司的的实际情情况,将将财务报报销分为为日常办办公费用用、工薪薪福利及及相关费费用、税税费支出出、工程程相关支支出及专专项支出出等,以以下分别别说明报报销相关关的借款款流程及及各项支支出具体体的财务务报销制制度和报报销流程程。第三条 本制度适适用公司司全体员员工。第二部分分 借借支管理理规定及及借支流流程第四条 借款管理理规定(一) 出差借款款:出差差人员凭凭审批后
2、后的出出差申请请表按按批准额额度办理理借款,出出差返回回5个工工作日内内办理报报销还款款手续。(二) 其他临时时借款,如如业务费费、周转转金等,借借款人员员应及时时报帐,除除周转金金外其他他借款原原则上不不允许跨跨月借支支。(三) 各项借款款金额超超过50000元元应提前前一天通通知财务务部备款款。(四) 借款销账账规定: 借款销帐帐时应以以借款申申请单为为依据,据据实报销销,超出出申请单单范围使使用的,须须经主管管领导批批准,否否则财务务人员有有权拒绝绝销帐; 借领支票票者原则则上应在在5个工工作日内内办理销销帐手续续。(五) 借款未还还者原则则上不得得再次借借款,逾逾期未还还借支者者转为个
3、个人借款款从工资资中扣回回。第五条 借款流程程(一) 借款人按按规定填填写借借款单,注注明借款款事由、借款金金额(大大小写须须完全一一致,不不得涂改改)、支支票或现现金。(二) 审批流程程:主管管部门经经理审核核签字财务经经理复核核总经理理审批。(三) 财务付款款:借款款凭审批批后的借借款单到到财务部部办理领领款手续续。第三部分分 日常常费用报报销制度度及流程程第六条 日常费用用主要包包括差旅旅费、电电话费、交通费费、办公公费、低低值易耗耗品及备备品备件件、业务务招待费费、培训训费、资资料费等等。在一一个预算算期间内内,各项项费用的的累计支支出原则则上不得得超出预预算。第七条 费用报销销的一般
4、般规定(一) 报销人必必须取得得相应的的合法票票据(相相关规定定见发票票管理制制度),且发票票背面有有经办人人签名。(二) 填写报销销单应注注意:根根据费用用性质填填写对应应单据;严格按按单据要要求项目目认真写写,注明明附件张张数;金金额大小小写须完完全一致致(不得得涂改);简述费费用内容容或事由由。(三) 按规定的的审批程程序报批批。(四) 报销50000元元以上需需提前一一天通知知财务部部以便备备款。第八条 费用报销销的一般般流程:报销人整整理报销销单据并并填写对对应费用用报销单单须办理理申请或或出入库库手续的的应附批批准后的的申请单单或出入入库单部门经经理审核核签字财务部部门复核核总经理
5、理审批到出纳纳处报销销。第九条 差旅费报报销制度度及流程程。(一) 费用标准准职务交通工具具住宿标准准伙食标准准外埠市内内交通费费用一般员工工火车硬卧卧120元元/天30元/天30元/天部门负责责人火车硬卧卧150元元/天40元/天40元/天总经理助助理飞机200元元/天50元/天50元/天总经理及及以上飞机实报实销销实报实销销实报实销销(二) 费用标准准的补充充说明: 住宿费报报销时必必须提供供住宿发发票,实实际发生生额未达达到住宿宿标准金金额,不不予补偿偿;超出出住宿标标准部分分由员工工自行承承担。 实际出差差天数的的计算以以所乘交交通工具具出发时时间到返返京时间间为准,112:000以后
6、后出发(或或12:00以以前到达达)以半半天计,112:000以前前出发(或或12:00以以后到达达)以一一天计。 伙食标准准、交通通费用标标准实行行包干制制,依据据实际出出差天数数结算,原原则上采采用额度度内据实实报销形形式,特特殊情况况无相关关票据时时可按标标准领取取补贴。 宴请客户户需由总总经理批批准后方方可报销销招待费费,同时时按比例例(早餐餐20、午餐餐或晚餐餐40)扣减减出差人人当天的的伙食补补贴。 出差时由由对方接接待单位位提供餐餐饮、住住宿及交交通工具具等将不不予报销销相关费费用。(三) 报销流程程 出差申请请:拟出出差人员员首先填填写出出差申请请表,详详细注明明出差地地点、目
7、目的、行行程安排排、交通通工具及及预计差差旅费用用项目等等,出差差申请单单由总经经理批准准。 借支差旅旅费:出出差人员员将审批批过的出出差申请请表交交财务部部,按借借款管理理规定办办理借款款手续,出出纳按规规定支付付所借款款项。 购票: 出差人人员持审审批过的的出差申申请复印印件,到到行政部部订票(原原则上机机票一律律用支票票支付,特特殊情况况不能用用支票的的,需事事先书面面说明情情况,经经审批人人签字后后报财务务备案)。 返回报销销:出差差人员应应在回公公司后五五个工作作日内办办理报销销事宜,根根据差旅旅费用标标准填写写差旅旅费报销销单,部部门经理理审核签签字,财财务部审审核签字字,总经经理
8、审批批;原则则上前款款未清者者不予办办理新的的借支。第十条 电话费报报销制度度及流程程(一) 费用标准准 移动通讯讯费:为为了兼顾顾效率与与公平的的原则,员员工的手手机费用用的报销销采用与与岗位相相关制,即即依据不不同岗位位,根据据员工工工作性质质和职位位不同设设定不同同的报销销标准,具具体标准准见行政政部相关关管理制制度规定定。 固定电话话费:公公司为员员工提供供工作必必须的固固定电话话,并由由公司统统一支付付话费。不鼓励励员工在在上班期期间打私私人电话话。(二) 报销流程程 公司人力力资源部部每月初初(100日前)将将本月员员工手机机费执行行标准(含含特批执执行标准准)交财财务部。 财务部
9、通通知员工工于每月月中旬(220日前前)按话话费标准准将发票票交财务务部集中中办理报报销手续续。 财务部指指定专人人按日常常费用的的审批程程序集中中办理员员工手机机费报批批手续。 员工到财财务部出出纳处签签字领款款(每月月25日日前)。 固定电话话费由行行政部指指定专人人按日常常费用审审批程序序及报销销流程办办理报销销手续,若若遇电话话费异常常变动情情况应到到电信局局查明原原因,特特殊情况况报总经经理批示示处理办办法。第十一条 交通费报报销制度度及流程程(一) 费用标准准: 员工因公公需要用用车可根根据公司司相关规规定申请请公司派派车,在在没有车车的情况况下经行行政部车车辆管理理人员同同意后可
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