生产管理部部长工作细则23779.docx
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1、生产管理部部长工作细则附1岗位职责责 权利:1 依照上级级精神对对部门内内工作全全面布置置、督办办管理。2 全面负责责生产技技术中心心内外行行政管理理工作。3 核准生产产计划、生生产调度度方案、产产品储存存、分配配、发运运、管理理。4 确定劳动动用工计计划,审审核工资资。5 出台生产产技术中中心文稿稿及各类类档案归归存。职责:1 平衡计划划有据有有序2 审核下级级上报计计划不超超过1天天3 建立高效效低耗运运转体系系附2生产管理理部部长长工作流流程图生产管理部门经济责任考核表新产品成果评审与报批生产外协管理企业设备管理内容新产品开发管理生产管理制度生产技术管理制度安全生产管理部长业务审核表技术
2、与合理化建议管理产品管理办法总经理设备使用管理外协厂商考核及等级评定外协管理办法新产品开发周期新产品试制与鉴定管理新产品设计管理调查与研究与分决策超目标完成任务奖励准则操作标准作业规定加工批示及规定人员安全培训及设备安全管理检查和整改生产中心副总生产管理部部长岗位职责部门组织结构奖励与处罚附3部门管理理制度生产技术术管理制制度(暂暂略)(一)产产品管理理办法 总总则第一条 本公公司为求求仓库作作业合理理化,特特制定本本办法,凡凡本公司司有关商商品的管管理事项项,悉依依本办法法办理。第二条 本办办法所称称商品,系系指为应应销售需需要而储储存的各各型商品品及其供供应品。第三条 本办办法所称称商品管
3、管理,包包括存量量计划与与控制、进进货、试试用、调调货、保保管、商商品帐务务作业与与作业流流程及商商品运输输等。 存存货计划划与控制制第一条 本公公司各项项商品的的存量,应应由仓库库部妥为为控制,以以避免资资金呆滞滞或存量量不卟影影响销货货,期以以达成适适货、适适量,适适时的商商品供应应目标。第二条 销路路较广的的商品,仓仓库部应应于每月月10日日会同各各有关部部门,参参照以往往销售记记录、市市场状况况及营业业计划等等因素,分分别机动动制订最最合适的的订购点点、订购购量以及及安全存存量。第三条 订有有订购点点、订购购量及安安全存量量的商品品,应由由仓库部部确实据据以控制制,存量量到达订订购点,
4、应应及时申申请购货货补充。 进进货第一条 所有有商品,不不论购入入、销货货退回、旧旧货估回回或试用用、表演演收回等等,均应应经仓管管单位检检验后始始行入库库。第二条 仓管管单位应应将每项项进库的的商品,限限于翌日日清晨以以前详加加验收后后,列记记商品型型号入帐帐,俾凭凭以控制制每件商商品的性性能。第三条 商品品的验收收,应依依有关的的订购单单、提货货单、验验收单等等所列的的品名、型型号或规规格办理理验收。如如发觉型型号、规规格不符符或外箱箱破损等等情形时时,应即即通知进进货或采采购单位位办理。第四条 因试试用、表表演、更更换、销销货退回回、调货货等而重重入库的的商品,于于交回时时应保持持领用时
5、时的状况况,若有有损坏,应应由仓库库部会同同服务部部鉴定修修护费用用后,由由领货人人照价赔赔偿,若若附件遗遗失或不不全时,则则应由领领货人依依据商品品价格赔赔偿。第五条 进货货单位收收货时,如如发觉附附件短少少、数量量不符或或商品破破损、性性能变质质时,最最迟应于于收货次次日通知知发货单单位,否否则概以以完整论论。第六条 各单单位不得得于销货货退回时时未以仓仓管单位位签认而而自行于于销货报报告上予予以销退退。 出出货第一条 仓管管单位应应在下列列六种情情况下出出货:1交货货。2交客客户试用用。3示范范表演。4本公公司同仁仁之职前前或在职职训练使使用。5展示示中心陈陈列6本公公司各单单位因业业务
6、需要要而错用用。第二条 除上上述各项项出货外外,总公公司仓库库部可随随时视实实际情形形的需要要对分公公司出货货。第三条 各项项出货除除仓库部部对分公公司的出出货应凭凭分公司司填具的的“商品订订货单”及“商品领领货记录录卡”向仓管管人员出出货。第四条 仓库库部于接接到分公公司的订订货单时时,应即即于当日日发货,如如缺货而而须调拨拨供应时时,亦应应于当日日回复预预定供货货的日期期。第五条 仓库部库库存充足足时,应应依据过过去的销销售资料料及各公公司 要的预预测,随随时注意意分公司司库存情情形,将将库存商商品比例例分配给给各分公公司。中国最大大的资料料库下载载第六条 任何何出货,仓仓管人员员均应于于
7、出货当当日将有有关资料料入帐,以以利存货货的控制制。第七条 各单单位人员员向仓管管单位领领货时,应应在仓库库的柜台台办理,不不得随意意自行进进入仓库库内部,各仓管管人员得得拒绝任任何人擅擅自入内内。第八条 出货货人于商商品领出出时,应应同时要要求仓管管人员详详予检查查商品的的性能,品品质及附附件是否否优良或或齐全,否否则概以以完整论论。第九条 商品品领出后后,严禁禁出货人人擅自将将所领出出的商品品移转给给其他同同仁或其其他单位位或任意意更换商商品予客客户。第十条 库存存商品经经出货后后一律限限于当天天还仓或或开立发发票交货货,如当当天未能能交货而而必须交交予客户户试用者者,则应应按规定定办理。
8、 试试用第一条 为推推广市场场及服务务顾客起起见,本本公司部部分商品品可应顾顾客的要要求,作作短期的的试用。第二条 为保保持商品品的流通通,各型型商品均均应依试试用规定定期限归归还,营营业单位位主管的的试用期期限核准准权限最最高为77日,若若因特殊殊情形而而需超过过此期限限者,则则应事先先以书面面表明理理由及希希望延长长天数,报报请所属属副总经经理核准准,书面面报告即即日转交交仓管单单位作为为延长试试用的凭凭证。第三条 试用用的规定定:营业人员员在外试试用的商商品最多多不得超超过3件件,如超超过3件件,而欲欲再行出出货时,则则“商品领领货单”及“商品领领货记录录卡”须经仓仓库单位位主管加加签核
9、准准后始得得出货。 第四条条 各各单位主主管应负负随时审审查在外外试用的的商品有有无未经经核准而而超越期期限之责责,若以以仓库部部发觉各各单位的的试用商商品有超超越期限限者,则则该单位位主管应应即追回回试用商商品并缴缴还仓库库部。 第五条条 申申请试用用时,应应取得经经客户盖盖章及负负责人签签字的“商品试试用签收收单”并应填填明客户户之详细细地址、电电话号码码以及约约定的试试用天数数,俾由由仓管单单位主管管负责查查证,若若因特殊殊情况无无法取得得正式签签收单时时,则应应于试用用当天将将商品试试用签收收单呈报报单位主主管签核核后,交交仓管单单位收存存,仓管管单位主主管应根根据该签签收单上上所列资
10、资料派员员予以查查证。 第六条条 “试用签签收单”应于出出货的当当日交仓仓管人员员保管。 第七条条 试试用签收收单的内内容必须须与事实实相符,所所有要项项均应确确实详填填,营业业人员不不得假借借理由伪伪造“商品试试用签收收单”。 调调货第一条 为调调节各地地的需要要,仓库库部应保保存有各各分公司司库存情情形的动动态记录录,并可可根据需需要,随随时发出出调货通通知。第二条 各分分公司与与总公司司各营业业部间的的调货,应应由仓库库部门以以“商品调调拨单”统筹办办理,严严禁各单单位间擅擅自调拨拨。第三条 仓库库部的紧紧急调货货单应视视为调货货命令,各各单位对对仓库所所发出的的“紧急调调货单”,除非非
11、该项商商品将于于三天内内交货,否否则均不不得对该该项调货货的要求求予以拒拒绝,并并应依通通知的内内容,尽尽速于二二日内办办理完毕毕。第四条 若分分公司以以将在三三天内开开立发票票销货为为由,拒拒绝调货货,则仓仓库部应应得根据据销货报报告与存存货帐表表查核该该单位对对调货通通知的答答复是否否确实。第五条 仓库库部的调调货通知知以及各各分公司司对调货货的答复复,均应应经书面面办理,但但紧急时时得由主主管以电电话联络络,唯应应随即补补行书面面通知并并应在备备注栏内内加注电电话联络络的日期期、时间间等。 保保管第一条 仓库库部及各各分公司司可就既既有仓库库场所,分分别陈各各项商品品并予保保管。第二条
12、各仓仓的仓管管人员应应负责综综理该仓仓商品的的出货、储储存、保保管、检检验及帐帐务表报报的登录录等业务务。第三条 仓管管人员对对于所经经管商品品的排形形以利于于先进先先出的作作业原则则分别决决定储存存方式及及位置。第四条 商品品应考虑虑其忌光光、忌热热、防潮潮等因素素妥为存存放,仓仓库内部部应严禁禁烟火,并并定期实实施安全全检查。第五条 库存存商品如如有呆废废或扣损损毁非仓仓管人员员可自行行克服,仓仓管人员员应即填填具“商品送送修单”连同商商品送交交服务单单位修护护。第六条 各仓仓除仓管管人员外外,其他他人员未未经允许许不得擅擅自进入入第七条 仓管管人员对对于所经经管的库库存商品品应予严严密稽
13、核核清点,各各仓并得得随时受受单位主主管或财财务部稽稽核人员员的抽点点。第八条 每年年年终,仓仓库部应应会同财财务部、服服务部等等共同办办理总盘盘存,盘盘存时必必须实地地查点商商品的规规格、数数量是否否与帐面面的记载载相符。第九条 盘点点后应由由盘点人人员填具具盘存报报告表,如如有数量量短少、品品质不符符或损毁毁情况,应应详加注注明后由由仓管人人员签名名负责。第十条 盘点点后如有有盈或不不或避免免的亏损损情形时时,应由由仓管单单位主管管呈现董董事长核核准调整整,若为为保管责责任短少少时,则则由仓库库部经管管人员负负责赔偿偿。第十一条条 直直接保管管商品的的仓管人人员异动动时,应应由其所所属的单
14、单位主管管查列库库存商品品的移交交清册后后,再由由交接双双方会同同监交人人员实地地盘存。 商商品帐务务作业与与作业流流程第一条 凡商商品的进进货如系系新购,则则采购单单位应负负责于抵抵库前三三日内将将有关的的订购单单提单、或或验收单单等交仓仓管单位位,才由由仓管单单位凭以以验收登登帐;抵抵库之商商品如系系商品类类,则仓仓管人员员应将其其型号等等详列于于“型号登登记簿”上,如如系供应应品,则则应将其其规格、数数量等详详细登入入“存货日日记簿”上,仓仓管单位位并应于于进货的的怠日,根根据实际际进货之之规格、数数量填制制“商品进进库单”,除第第四联自自行留存存外、余余第一、二二、三联联应即转转送财务
15、务部入帐帐。第二条 各公公司的进进货应凭凭“商品订订货单”向仓库库部订货货。第三条 仓库库部对各各分公司司的订货货,应于于接到订订货单的的当日答答复并出出货,出出货时应应填制“商品调调拨单”,除第第四联自自存外,第第一、二二、三联联应连同同商品寄寄送进货货单位签签收进货货之。第四条 各分分公司于于收到仓仓库部寄寄下的商商品时,应应即根据据“货品交交运明细细表”及“存货日日记簿”上入帐帐,“商品调调拨单”应于验验收无误误时签收收后,将将其第二二联寄还还仓库部部,第三三联连同同“货品交交运明细细表”第二联联寄送财财务部,第第一联自自行留存存。第五条 仓管管人员应应就所保保管的商商品按型型号或规规格
16、分别别列记于于“型号明明细表”或“存货日日记簿”上。第六条 库存存任何商商品的出出货,一一律限由由领货人人出示业业经单位位主管签签准的“商品领领货单”,营业业单位人人员并应应另填“商品领领货卡”等作为为出货的的凭单。第七条 “商品领领货单”一式两两联,第第一联由由领货人人交单位位会计员员存查,第第二联由由仓管单单位存查查。“商品附附货卡”由仓管管单位于于每月月月底当天天将营业业单位各各月内所所领出商商品尚未未还仓部部分逐一一依人员员别过入入新卡后后,发文文至各单单位并由由各单位位会计员员统一代代为保管管。第八条 库存存商品经经出货后后,仓管管人员应应即于当当日凭“商品领领货单”上的记记载登入入
17、“型号登登记簿”中有关关的记载载栏内,作作为该商商品去向向的追踪踪,“商品领领货记录录卡”则应于于出货时时,由仓仓管人员员签注后后,即交交还原出出货人。第九条 领货货人除于于出货的的当日即即行开立立发票交交货外,否否则统限限于出货货的当日日下午下下班前将将领出的的商品归归还仓管管单位。如如经持往往客户处处试用致致无法还还仓进,亦亦应于出出货的当当日下午午下班前前,将业业经客户户正式盖盖章签收收或单位位主管签签准的“商品试试用签收收单”,持交交仓管人人员保管管。第十条 领出出的商品品如系已已洽妥欲欲交货者者,则领领货人应应于出货货后,根根据“商品领领货记录录卡”上的型型号、号号码等有有关的资资料
18、,另另填“交货通通知请示示单”,请示示核准后后,交单单位会计计员开立立发票。第十一条条 各各营业单单位的会会计员于于开立发发票时应应先核对对“交货通通知请示示单”内有关关客户名名称、型型号、号号码等的的记载是是否与“商品领领用记录录卡”上所载载相符,同同时并应应根据卡卡上所载载内容详详细记载载于发票票摘要栏栏内,不不得误登登或漏登登。第十二条条 领领出的商商品如系系供客户户试用,表表演或更更换等而而还仓时时,原领领货人应应将商品品及“商品领领用记录录卡”一并持持至仓库库部,由由仓管人人员负责责验收后后在“商品领领用记录录卡”上签收收并将原原领货人人的“商品领领货单”加注商商品还仓仓日期后后作废
19、。还还仓的商商品若经经发现有有毁损或或附件短短缺情形形时,则则仓管人人员应依依据实际际验收情情形,另另行填制制“商品毁毁损赔偿偿明细单单”,交由由领货人人签认后后,第一一联由领领货人留留存,第第二联送送财务部部扣款,第第三联由由仓管人人员留存存。第十三条条 凡凡营业单单位于销销售商品品时应客客户要求求必须估估回旧货货时,应应依“商品进进库单”同时在在备注栏栏内注明明“旧货估估回”等字样样,并依依“权责划划分办法法”的规定定,呈请请签准后后,连同同商品向向仓管单单位办理理商品进进仓。第十四条条 仓仓管人员员于收到到估回旧旧货的商商品时,应应依“商品进进库单”上所载载的内容容,办理理签收入入帐,第
20、第二联交交由原持持货人持持回,交交单位会会计员附附于当日日的货报报告上,一一并送交交财务部部稽核,第第三联由由仓库部部留存。第十五条条 凡凡营业单单位于销销售商品品时遇有有销货退退回情形形发生时时,应即即填制“商品进进库单”同时在在备注栏栏内注明明“销货退退回”字样,并并依“权责划划分办法法”的规定定呈请签签准后,连连同商品品向仓管管单位办办理货物物进仓。第十六条条 仓仓管人员员于收到到销货退退回的商商品时,应应即行详详细检查查,如无无毁损或或附件短短少情形形者,应应即在“商品进进库单”上予以以签收后后同时登登入“商品登登记簿”内,并并将“商品进进库单”的第一一联转送送财务部部入帐,第第二联交
21、交原持货货人持回回交单位位会计员员办理销销货退回回手续后后附于当当日的销销货报告告上一并并送交财财务部稽稽核,第第三联仓仓库部留留存。如如商品经经仓管人人员检查查发现有有毁损或或附件短短少情形形时,应应即依实实际验收收的情形形另行填填制“商品毁毁损赔偿偿明细单单”,交由由原持商商品人签签认后,第第一联由由原持商商品人留留存,第第二联送送财务部部扣款,第第三联由由仓管人人员留存存。第十七条条 供供应品经经出货后后,如系系耗用,则则领货人人应填具具“附件耗耗用单”,并依依权责划划分办法法规定呈呈报核准准后,交交仓管单单位凭以以销帐。第十八条条 各各营业单单位会计计员于填填制销货货报告时时,不得得有
22、漏填填型号的的事情发发生,凡凡未经出出货,各各营业单单位会计计员不得得擅自虚虚开发票票。如因因实际需需要应由由该笔交交易的经经办人事事先书面面层呈所所属副总总经理核核准后,始始得先行行开立发发票,惟惟该书面面报告应应随同销销货报告告转送仓仓管单位位保管之之,如未未以附送送书面报报告者,一一律不予予核计实实绩。第十九条条 仓仓管人员员应每日日根据销销货报告告分别销销帐,不不得误销销或漏销销。第二十条条 库库存商品品如因不不可避免免的因素素,致有有所毁损损或待料料时,仓仓管人员员应填具具“商品供供修单”述明缺缺件或故故障情形形,连同同商品送送服务单单位维护护。分公公司若无无法自行行克服时时,亦应应
23、填具“商品送送修单”,并应应将货物物寄送仓仓库部,统统由仓库库部转送送服务部部修护。第二十一一条 商品送送修单一一式四联联,第一一联由送送修单位位仓管人人员存查查,第二二、三联联由送修修单位连连同商品品送仓库库部转送送服务部部签收后后,第二二联由仓仓库部留留存,第第三联由由服务部部留存,第第四联由由服务部部填妥预预定修妥妥日期后后,寄还还送修单单位交仓仓管人员员收存。第二十二二条 服务部部修妥送送修的商商品后,应应将原留留存的“商品送送修单”第三联联及商品品一并持持交仓库库部并由由仓管人人员签收收后收存存,如该该商品系系分公司司送修的的商品,则则仓管人人员应于于两日内内寄还送送修单位位。第二十
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