家辉基因公司费用管理制度24592.docx
《家辉基因公司费用管理制度24592.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《家辉基因公司费用管理制度24592.docx(14页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、费用管理制度一 总则第一条 为完善公司财务会计制度,加强和规范公司财务会计基础工作,进一步推动现代企业制度的建立,根据中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业财务通则、工业企业会计制度、工业企业财务制度、商品流通企业会计制度、商品流通企业财务制度和国家颁布其他有关制度和法规,特制定本制度。第二条 本制度适用用于家辉辉公司及及将来资资源整合合后的各各分支机机构(指指各分、子子公司和和办事处处,以下下简称分分支机构构)。第三条 各子公司均均进行独独立的会会计核算算,各办办事处的的业务收收支均纳纳入家辉辉公司的的会计核核算。所所有公司司执行的的会计制制度、会会计核算算方式和和计算统统计口径径由家辉辉
2、公司统统一规定定,任何何人员未未得到家家辉公司司的批准准,不得得擅自修修改或变变动。第四条 各分支机构构应于次次月5日日前将各各自的对对外会计计报表呈呈报家辉辉公司财财务部;月底88日前将将管理报报表呈报报家辉公公司财务务部,家家辉公司司应在次次月100日前编编制合并并财务报报表,次次月155日前编编制合并并管理报报表。会会计报表表至少应应包括资资产负债债表、损损益表、现现金流量量表,管管理报表表由家辉辉公司统统一制定定。二 公司员工出出差管理理办法第五条 为适应公公司员工工国内外外办理公公务之需需要,规规范差旅旅费开支支标准,特特制定本本制度。第六条 差旅分类类及核准准权限详详见员工工出差核
3、核准权限限表 差旅种类类 职 务 核核 准准 人人 国 内 出 差 总裁裁 总监监 常务务副董事事长 总裁裁 部门经经理 主管管总监 其它员员工 主管管部门经经理 国外出差差 境境外办理理业务 总裁和和董事长长第七条 公司员工工出差或或外勤需需预支款款项者,应应事先按按照财务务规定的的手续填填制借借支单、连连同出出差核准准单按按规定核核准权限限核批后后,可办办理支款款手续;差旅费费借支的的数额由由出差核核准人审审核,但但最终由由财务人人员根据据实际情情况核批批。出差差或外勤勤期间如如遇有遗遗失财物物或文件件,应由由当事人人自行负负担有关关责任。特特殊情况况下发生生的事故故,由公公司视具具体情况
4、况酌情处处理。第八条 公司外差人人员应于于出差归归来后一一日内及及时向所所在部门门销差,并并如实填填制差差旅费报报销单由由所在部部门负责责人核签签,由主主管总监监核批,及及时办理理有关报报销手续续,财务务部门应应对往来来借款每每季度清清理一次次,及时时书面通通知其主主管上级级督促销销帐,在在接到通通知后一一周内无无财务部部门认可可的理由由仍不销销帐的,财财务部门门可扣发发借款人人的工资资,待报报帐时补补齐。凡凡在财务务有欠款款未结清清的,财财务部门门裁定无无特殊理理由的,财财务部门门有权拒拒绝继续续借款。第九条 销售体系人人员差旅旅费报销销必须向向财务提提交销售售体系专专用的出出差申请请和 费
5、用用报销清清单,否否则财务务可要求求补齐手手续再办办理报销销手续。销销售人员员的费用用必须当当月报销销(不限限次数),由由于出差差等原因因,本月月的费用用最迟不不超过次次月5日日前报销销。第十条 交通工具乘乘坐标准准适合所所有员工工,部门门经理以以上负责责人紧急急情况可可申请乘乘坐飞机机,但必必须事先先经分管管总监审审核,报报总裁批批准,并并在出差差核准单单上签明明乘坐飞飞机,其其他人员员原则上上不得乘乘坐飞机机。不同同级别的的人员一一同出差差,交通通工具可可从高适适用标准准执行。表一:交通通工具标标准 人员类别公司董事、总裁及总监监部门经理其它人员 交 通 工 具火车软卧硬卧硬卧轮船二等舱三
6、等舱三等舱飞机经济舱第十一条 住宿标准1 员工在在公司统统一安排排住所的的地点出出差,由由公司行行政部统统一安排排住所,确确实全部部住满,必必须经行行政部签签字确认认、分管管总监批批准,方方可按规规定住宿宿标准报报销。2表二:适适用于公公司所有有员工短短期培训训、会议议、办理理业务等等出差。以以上人员员在下列列标准范范围内据据实报销销,超过过标准的的部分财财务人员员可拒绝绝报销,特特殊情况况必须报报请主管管总监审审核并说说明原因因,报公公司总裁裁核准。 表表二:住住宿标准准 元元/天.人类别职位级别总裁及总监监部门经理其它人员住宿标准A类地区450200200B类地区400200180C类地区
7、3501501503 地区分分类标准准A类地区:北京、上上海、青青岛、南南京、无无锡、苏苏州、宁宁波、杭杭州、深深圳、珠珠海、厦厦门、福福州、广广州。B类地区:除A类类以外的的各省及及自治区区的省会会以及天天津、重重庆等其其他直辖辖市;C类地区:A、BB类地区区外的地地区。第十二条 员工外出培培训在115天以以上的,应应住培训训部门的的招待所所,其住住宿费标标准最高高限额为为1000元/人人.天。第十三条 出差补助标标准(不不分在途途和住勤勤,包括括伙食补补贴、市市内交通通费):1 所有人员按按出差地地类别在在报销时时发给出出差补助助(不含含总监以以上人员员和特定定项目现现场开发发人员):省会
8、以以上城市市50元元/天,其其他地区区40元元/天。2 公司总监以以上人员员出差交交通费、伙伙食费实实报实销销,不享享受出差差补贴。3 乘火车6小小时以上上可乘坐坐硬卧:夜间(220:000次日66:000)乘车车6小时时以上,未未乘坐硬硬卧可享享受硬座座票价一一半的夜夜间乘车车补贴。4 公司送往外外地培训训的职员员,培训训期155天以内内的,按按出差对对待,培培训期在在15天天以上的的,发给给伙食补补助费每每人每天天20元元。公司司内部的的组织的的培训,膳膳食由公公司统一一安排,不不再发放放补助。第十四条 市内交通费费1 出差人员享享受了出出差补助助的,一一律不得得报销市市内交通通费;非非出
9、差市市内办理理公务,须须按职务务消费管管理办法法由分管管总监批批准签字字凭票报报销。2 乘飞机可凭凭据报销销相当于于到机场场的民航航车车费费。第十五条 其他费用1 员工因办公公事须用用公司的的车辆,须须到行政政部门办办理申请请用车手手续,其其费用按按行政部部门的规规定计算算,纳入入用车部部门或个个人费用用考核;2 确因工作需需要,临临时改变变出差时时间,经经分管总总监签字字批准可可凭票报报销退票票。3 确因工作需需要,临临时改变变出差时时间,经经分管总总监签字字批准可可凭票报报销退票票费,但但最高不不能超过过票面价价值的220%,并并且其退退票费的的30%计入分分管总监监的定额额费用;4 员工
10、按公司司规定享享受的探探亲和休休假,可可按规定定的标准准报销旅旅差费,但但不享受受补贴。5 以上所有费费用均按按部门或或个人进进行归集集和记载载,计入入个人费费用定额额和部门门费用预预算进行行考核。三 职务消费管管理办法法第十六条 职务消费指指完成个个人工作作目标所所产生的的应酬费费用、礼礼品费用用等。第十七条 职务消费定定额标准准为:总总裁:1100000元;经营总总监:990000元;行行政总监监:80000元元;部门门经理:8000元;对对外业务务部门员员工:2200元元。公司司内部事事务管理理部门按按此标准准下降220%,外外部事务务部门按按此标准准增加220%,不不同的工工作岗位位在
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基因 公司 费用 管理制度 24592
限制150内