审计学教学与实训课程8277.docx
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1、审计学教学与与实训课程课程实验教学手手册 上海立信信会计学院 20008 年 4 月1 日一、实验教学大大纲课程编号120010440课程名称审计学开课系部审计学系课程总课时68实验课时6执行时间2007年9月月面向专业审计专业、会计计学专业、财务管管理专业、税税务专业等教材资料教材:计算机机审计教学与与实训教程;软件:审计计之星教学软件件本课程实验目的的和基本要求求通过内部控制及及其测试与评评价、账表检查、凭证检查的的实验,对审审计软件有深深入的了解,从从而理解审计计流程、掌握分分析问题和发发现疑点的方方法,培养学学生对复杂问问题的分析、抽抽象、归纳与与综合的逻辑辑思维能力,以及动手能力,培
2、养学生利用审计工具发现会计错弊的表现形式与查证技巧能力。对他们从事审计工作,推动企业信息化和审计信息系统建设,带来一定的实践经验。 实验项目内容序号项目名称时数项目类型必开选开内容简述1内部控制及其测测试与评价2操作型必开测试与评价2实质性测试账表检查2操作型必开账表检查方法3实质性测试凭证检查2操作型必开凭证检查方法合 计8备注说明制定人:高圣荣审定人:陈力生实验教学负责人人高前善注:类型指:操操作型、设计计型、综合型型。二、实验教学计计划安排日 期实验内容实验课时实验形式备注第四周内部控制制度设设定,内部控制制制度评价,审审计预警。2实验室集中课后做实验报告告第八周账户余额异常方方向检查,
3、账户发生额额波动趋势检检查,销售毛毛利波动检查查。2实验室集中课后做实验报告告第十二周凭证典型对应检检查、大额分分析检查、随随机抽样。2实验室集中课后做实验报告告合 计6实验形式:指实实验室集中、课课外分散等实实验形式。三、实验项目实验一 内部部控制及其测测试与评价实验目的 理解“内部控制制”在审计流程程中的作用,要要求掌握如何何设计企业内内部控制制度度、如何评价价企业内部控控制制度、对对企业内部控控制制度出具具报告、给出出企业审计预预警结果和相相应的图表列列示。 实验内容 1. 内控制度设定:内控制度是是企业对经营营活动而制定定的各项规章章制度,可以以根据被审计计单位具体情情况利用“审计之星
4、”系统制定内内部控制制度度,管理内部部控制程序。 2. 内控情况评价报报告:在审计计实务中,审审计人员要对对被审计单位位内部控制实实施符合性测测试和评价,包包括调查和了了解内部控制制、记录内部部控制、测试试内部控制和和评价内部控控制等步骤。审审计人员可以以利用本系统统进行测试和和评价。审计计人员利用本本系统对内控控制度进行测测试和评价之之后,系统会会自动提供一一份内控预警警报告,提示示审计风险。3. 审计预警(图表表):对被审审计单位的财财务数据进行行综合评价,使使审计人员及及时发现审计计线索和审计计风险。系统统将审计预警警的评价结果果图表化,图图文并茂,使使评价结果更更直观、更清清晰。 实验
5、步骤 内部控控制制度设定定1. 内部控制设定。点点击主菜单审计预警【内控制度度设定】或点点击界面引导导图上的审审计预警进进入引导界面面,然后双击击“内控制度设设定”图标。如图11.02图1.02出现“选择内控控制度”对话窗口(如如图1.033)图1.03系统内预先设定定了七个内部部控制制度调调查表,按照照首字母拼音音排序。我们以“工薪业业务循环内部部控制调查表表”为例介绍使使用方法,其其他六个内控控制度类似。单单击“工薪业务循循环内部控制制调查表”-“打开”或者直接双双击“工薪业务循循环内部控制制调查表”,如图1.04图1.042.根据我们在在对企业进行行调查的实际际情况,对照照表各种的重重要
6、程度,选选择相应的选选项。如果我们认为还还没有包括完完全的制度条条款,可以点点击按钮“编辑”“新增行”如图1.05图1.05增加你认为需要要的内部控制制条款。3.这七个内部部控制制度调调查表基本涵涵盖了企业运运营过程中涉涉及的几个方方面。如果在在审计某个企企业时,遇到到新的内部控控制制度而系系统内没有设设定的,可以以点击右边的的“增加”,出现如下下对话框,如如图1.066图1.06首先输入要增加加的内控制度度的名称:假假设为Intternall conttrol ssystemm4.退出当前页页面点击常用用工具栏上的的“关闭当前窗窗口”。 内部控制制度度评价1. 内部控制制度评评价。点击主菜单
7、审审计预警【内控情况况评价】或点点击界面引导导图上的审审计预警进进入引导界面面,然后双击击“内控情况评评价”图标,出现“选择内控制制度”对话窗口,如如图1.07图1.07审计人员可以选选择“内控制度”进行评价。选择后,点击“打开”按钮,进入入内控制度评评价界面,如如图1.088图1.08“ 内控情况评评价表”中有“内控条款”和“评价”等项,审计计人员根据检检查情况进行行评价,并加加以说明。点击按钮 ,可可对内控条款款进行“是、否、不不适用、执行行、不执行”的评价。2.出具内部部控制制度评评价报告。点击按钮,可将将评价结果按按整表或选定定区域导出到到Excell表格中保存存,点击按钮钮,可将设定
8、定结果按整表表或选定区域域发送到指定定的审计底稿稿中归档保存存。3.审计人员员利用本系统统对内控制度度进行测试和和评价之后,系系统会自动提提供一份内控控预警报告,提提示审计风险险。点击主菜单审审计预警【内控预警警报告】或点点击界面引导导图上的审审计预警进进入引导界面面,然后双击击“内控预警报报告”图标,如图1.09图1.094. 退出当前前页面点击常常用工具栏上上的“关闭当前窗窗口”。实验方法 软件操作、观察察显示的对话话框,记录全全过程。实验条件 每一位学学生一台电脑脑,电脑中安安装审计之星教学软件件一套。 实验指导1 学生进入审计之之星教学软件件,输入班级级、姓名、学学号。2 打开一个实验
9、账账套(打开单单位):大华华股份有限公公司,默认22002年。3 制定企业内部控控制度4 调查和了解内部部控制(实地地)5 记录内部控制6 测试内部控制7 评价内部控制8 编写内部控制报报告问题思考1、 一般企业的业务务循环有哪些些?2、 采购与付款业务务循环中,你你认为哪些是是内控的关键键点?3、 销售与收款业务务循环中,你你认为哪些是是内控的关键键点?实验二 账表表检查实验目的 理解实质性测试试在审计中的的地位和作用用,要求掌握握运用审计软软件对账表进进行检查:敏敏锐的发现账账户余额及发发生额的异常常波动;能够够根据被审计计单位的实际际情况,自定定义检查项目目;灵活运用用系统提供的的分析测
10、试功功能。 实验内容 1. 账户余额异常方方向检查2. 账户发生额波动动趋势检查3. 销售毛利波动检检查 实验步骤账户余额异常方方向检查1、 点击主菜菜单账表检检查【账户余额异异常方向检查查】或点击界界面引导图上上的账表检检查进入引引导界面,然然后双击“账户余额异异常方向检查查”图标。进入“账户余额异异常方向检查查”界面(如图图3.11):图3.11进行“账户正常常余额方向设设置”的具体做法法是:先在工工具栏上选中中“异常设定”按钮 ,出现“科目余额规规范定义”界面(如图图3.12)。图3.12点击工具栏上“默认定义”按钮,出现系系统默认设定定界面,然后后选择按钮“是”,表示确定定系统给出的的
11、定义。系统默认定义设设定成功后,就就会在科目余余额规范定义义窗口显示出出各会计科目目的“异常发生方方向”、“判断符号”和“判断内容”(如图3.113)。图3.13 账户发生额波波动趋势检查查1. 打开一个实验账账套(打开单单位):大华华股份有限公公司,默认22002年。2. 点击“账户发生生额波动趋势势检查”,图3.114。图3.14以离差数值值反映波动情情况掌握图形分分析3. 点击主菜菜单账表检查【账户发生额额趋势波动检检查】或点击击界面引导图图上的账表表检查进入入引导界面,然然后双击“账户发生额额趋势波动检检查”图标。进入“账户发生额额趋势波动检检查”首先可看到到“总分类账”界面,如上上图
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