餐饮管理有限责任公司采购管理手册.docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.某餐饮管理理有限责任任公司采购购管理手册册1目 录第一章 总总则1第二章 采采购组织2第三章采采购计划3第四章采采购执行5第五章采采购结算10第六章采采购成本控控制12第七章供供应商管理理14第八章采采购招标管管理17第九章附附 则21附件一:流流程22附件二:采采购管理表表单32第一章 总总则第一条 目的为加强xzz餐饮管理理(北京)有有限责任公公司(以下下简称公司司)采购管管理,规范范采购工作作,保障经营营活动的正正常持续供供应,加速速资金周转转,降低采
2、采购成本,特制定此手册。第二条 适用范围本手册适用用于公司经经营所需各各种材料、设设备及公司司办公用品品、劳保用用品的采购购(以下除除非特别说说明,以上上所列物资资统称为采采购物品),以及需需通过协作作厂商完成成的各种成成品、半成成品、材料料的加工。除除非特别说说明,采购购物品与外外协加工产产品统称为为采购物品品。手册适用人人员:采购购部、店管管部、单店店、中心厨厨房、财务务部、综合合办、监察察办等涉及及公司采购购业务的所所有员工。第三条 手册管理方方法由采购部负负责组织每每年一次的的手册修订订工作,并并由采购部部签订发行行。采购部部拥有对手手册的解释释权。由综合办负负责手册的的发放、更更换和
3、回收收管理工作作,并制作作手册领用用记录。第四条 保密要求注意做好手手册保密工工作。应按按适用范围围发放,采采购部、中中心厨房、财财务部、综综合办、监监察办、店店经理可领领用完整手手册,其他他人员只领领用与其相相关作业的的部分。应应与领用者者签订保密密协议。第五条 手册的更新新年度内内容容调整以补补充文件形形式发布,补补充文件要要求进行编编号管理,发发放范围及及发放回收收管理与手手册管理相相同。手册每年更更新一次,年年度更新时时应将年度度内补充文文件分类归归并到手册册各章节。第二章 采采购组织第六条 公司采购管管理实行集集中统一采采购,除单单店的零星星采购外,任任何部门和和人员不得得单独进行行
4、采购。第七条 各部门主要要职责:(需根据重重新确定的的组织结构构调整)(一) 需求单位:负责根据据经营需求求填写需求求计划或采采购申请和和相应的价价格建议;参与供应应商的甄选选;负责质质量不合格格采购物品品及外协产产品的评审审并提出处处理方案,负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。(二) 店管部:负负责根据各各店的需求求计划、库库存情况等等填写物品品采购申请请;负责采采购物品及及外协产品品的验收、存存储与发放放;负责对对采购物品品及外协产产品的质量量检测,负负责对供应应商生产工工艺和产品品质量的评评估以及对对供应商质质量保证体体系的考核核,参与采采购物品
5、及及外协产品品使用过程程的质量监监督和质量量问题的处处理;参与与对供应商商的甄选;参与对采采购价格的的审核。(三) 采购部:负负责制定采采购计划及及采购活动动的具体实实施;对所所采购物品品及外协产产品的市场场行情、供供应商情况况进行跟踪踪调查,建建立采购物物品及外协协产品价格格信息库;建立采购购物品及外外协产品的的质量记录录;协助店店管部制订订最佳安全全库存;负负责对采购购成本的控控制;负责责对供应商商的管理;负责采购购物品及外外协产品的的交货与协协调;负责责采购物品品及外协产产品质量问问题的解决决、退货与与索赔;负负责采购款款项的结算算支付。(四) 监察办:负负责对采购购全过程的的监督审察察
6、,包括对对采购计划划、签订采采购合同、质质量验收和和结帐付款款等采购过过程每一环环节的监控控。(五) 财务部:负负责对采购购计划及采采购预算的的审核;采采购物品及及外协产品品付款凭证证的审核。 第三章 采购计划第八条 采购计划制制订的依据据采购计划应应根据经营营计划、由由店管部汇汇总的各店店日常经营营需求计划划、各部门门的采购申申请、年度度预算、库库存情况、公公司资金供供应情况等等确定,对对经营急需需物品,应应优先考虑虑。第九条 采购计划种种类根据采购物物品的不同同应分别制制订年度采采购计划、月月度采购计计划及日采采购计划。(一) 年度采购计计划根据公公司年度经经营计划,在在对市场信信息和需求
7、求信息进行行充分的分分析和收集集的基础上上,并依据据往年历史史数据对比比预测制订订,该计划划也是制订订年度财务务预算的主主要依据之之一。(二) 月度采购计计划是在对对年度采购购计划进行行分解基础础上,依据据上月实际际采购情况况、库存情情况、下月月度需求预预测、市场场行情制订订当月的采采购计划,该该计划也是是制订月度度资金计划划的主要依依据之一。(三) 日采购计划划是在对月月度采购计计划进行分分解基础上上,依据店店管部对各各单店每日日经营所需需物品的汇汇总审核后后制订。第十条 各店日常经经营需求计计划各店根据每每天的经营营情况、物物品日常消消耗情况、库库存情况向向店管部报报送每天的的需求计划划,
8、主要包包括每天的的销售主产产品及各种种配料、一一次性消耗耗物品等。第十一条 采购申请的的提出及审审批权限采购申请应应注明物品品的名称、数数量、需求求日期、参参考价格、用用途、技术术要求、供供应厂商(参参考)、交交货期、送送货方式等等。各种物物品的采购购申请应由由以下各部部门提出:(一) 工程项目所所需公司采采购的材料料、设备等等,由项目目负责人根根据合同及及设计任务务书所作的的预算,结结合工程进进度编制材材料、设备备采购清单单(又称“材料表” )作为采采购申请;经部门负负责人或授授权人审核核后,报开开发副总审审批;(二) 日常经营所所需的原材材料、辅助助材料、产产成品(包包括外协产产品)、包包
9、装材料、低低值易耗品品等,由店店管部根据据经营需求求及加工要要求提出采采购申请,经经部门负责责人或授权权人审核后后,报经营营副总审批批;(三) 工具及配件件、器皿、劳劳保用品、量量检具等由由使用部门门在月初提提出采购申申请;经部部门负责人人或授权人人审核后,由由公司主管管领导审批批;(四) 经营、办公公等需要的的大件设备备和工具(属属于固定资资产投资类类)由使用用部门在年年初编制固固定资产采采购申请;由公司总总经理审批批;(五) 普通办公用用品、劳保保用品等由由综合办根根据使用部部门需求统统一提出年年度或月度度采购申请请,经部门门负责人或或授权人审审核后,由由总经理审审批;(六) 库房管理员员
10、可根据日日常领料情情况和库存存情况提出出常备用料料的采购申申请,由店店管部经理理审批;(七) 研究开发所所需要的原原料、辅助助材料、工工具、器皿皿、设备等等,由技术术中心根据据需求时间间提出月度度或日采购购申请,经经部门负责责人或授权权人审核后后,报营运运副总审批批。(八) 以上各类物物品如在年年度预算外外或超过年年度预算,应应经公司总总经理审批批。(九) 部门负责人人/授权人审审核本部门门的采购申申请时应检检查请购单单的内容是是否准确、完完整,若不不完整或有有错误则应应予以纠正正。(十) 经审批后的的采购申请请表由采购购部审核汇汇总。审核核内容包括括采购申请请各栏填写写是否清楚楚,是否符符合
11、项目合合同内容、是是否在预算算范围内、是是否有相关关负责人的的审批签字字、是否在在审批范围围内等。第十二条 采购计划的的管理(一) 采购计划由由采购部根根据经审批批后的采购购申请制订订,日采购购计划由采采购部经理理批准执行行,月度采采购计划报报请营运副副总批准执执行,年度度采购计划划需报请公公司总经理理审批。(二) 采购计划应应同时报送送财务部审审核,以利利于公司资资金的安排排。(三) 采购部经理理应审查各各部门的申申请采购物物品是否能能由现有库库存满足或或有无可替替代的物品品。只有现现有库存不不能满足的的申请采购购物品才能能列入采购购计划中。 (四) 对于在采购购计划内无无法于需用用日期办妥
12、妥的采购申申请单,必必须及时通通知请购部部门。(五) 物品需求单单位对于申申请采购物物品若需要要变更或撤撤销时,必必须立即通通知采购部部,及时根根据实际情情况更改采采购计划。(六) 未列入采购购计划内的的物品不能能进行采购购。如确属属急需物品品,应填写写紧急采购购申请表,由由部门负责责人审批后后,由公司司营运副总总核准后才才能列入采采购范围。第四章 采购执行第十三条 采购作业的的执行采购作业由由采购部根根据经批准准的采购计计划组织实实施。采购购应按照“择优、择择廉、择近近”的原则并严严格按照采采购计划按按质、按量量、按时进进行采购。第十四条 采购方式的的选择采购人员应应按照采购购物品及外外协产
13、品的的不同,分分别采取以以下几种方方式进行采采购:定点点供应商长长期议价采采购、比价价采购和招招标采购。属于定点供供应商供货货范围内的的物品,不不管价值多多少,可以以直接从定定点供应商商处采购。不不在定点供供应商供货货范围内的的物品,需需采用招标标采购或比比价采购。(一) 定点供应商商长期供货货的物品范范畴:为有效降低低采购成本本,达到规规模采购,并并保证采购购物品质量量的稳定性性与标准,以以下消耗较较大且常用用物品应尽尽量采用定定点供应商商长期议价价供货的方方式: 生鲜类:包包括猪、牛牛、羊肉、鸡鸡、鸭、鱼鱼、海鲜、蛋蛋、常用蔬蔬菜等; 干货类:各各种肉食、海海鲜、木耳耳、蘑菇等等; 粮油、
14、各种种调料等; 饮料类; 经营加工用用器材类、包包装用材料料、其它消消耗品; 熟食、凉菜菜类委托对对外加工产产品。(二) 招标采购的的物品范畴畴:1. 一次采购金金额超过以以下金额的的大宗材料料与设备: 进口材料和和设备 5万元; 国产检测仪仪表 3万元; 计算机、显显示器以及及附件5万元; 电子类产品品 1万元; 常用工具、办办公用品、劳劳保用品、耗耗材等 1万元。2. 工程装修项项目中需公公司采购的的材料、关关键设备等等;3. 一年内可在在同一供应应商处累计计采购金额额超过5万万元的某类类物品。(三) 比价采购的的物品范畴畴:除定点供应应商供货范范围内以及及符合招标标采购条件件的物品外外的
15、采购,以以三家(包包括三家)以上供应应商的报价价加以比较较,最后选选择性价比比最优者予予以订购。第十五条 采购询价的的发出采购人员按按照采购计计划所列材材料清单,参参考采购物物品及外协协产品的市市场行情、公公司相关人人员的信息息提供、采采购历史记记录、厂商商提供的价价格资料等等各种渠道道的价格信信息,对采采购物品及及外协产品品的供应商商进行充分分的询价、议议价。(一) 采购人员在在询价、议议价过程中中必须向供供应商提供供足够的信信息以使供供应商能顺顺利报价,这这些信息包包括采购物物品或外协协产品的品品名、质量量要求、数数量、服务务、交货期期、交货方方式、地点点、付款办办法等因素素。(二) 询价
16、方式应应采用书面面询价,要要求供应商商提供签字字或盖章的的报价单,如如只能采用用电话询价价方式,应应获得采购购部经理批批准。(三) 采购人员应应要求供应应商在接到到询价资料料后至少天内以书书信、电子子邮件或传传真形式反反馈其报价价意向(若若供应商拒拒绝报价,则则应将询价价资料退还还给公司),若若询价资料料寄出后供供应商没有有任何答复复,采购人人员应打电电话或电子子邮件与供供应商联系系,问清情情况(如收到询询价资料与与否?)。(四) 在询价过程程中供应商商如要求对对采购物品品及外协产产品内容、技技术要求、规规范等作进进一步澄清清,采购员员应该协调调相关人员员尽快作出出答复,以以使供应商商有条件作
17、作出适当报报价。(五) 同类、同规规格产品的的询价应有有三家以上上供应商的的价格资料料,同时应应建立采购购询价比价价台帐。台台帐内容要要包括:物物品名称、型型号、规格格、主要技技术参数、分分承包方的的单位名称称、企业性性质、质量量保证体系系、价格和和运杂费用用,并有综综合分析说说明和比价价依据。第十六条 询价资料的的整理(一) 采购员接到到供应商的的报价后,要要评审报价价的完整性性和准确性性,并了解解报价的详详细构成,需需要时应通通过会议或或电话沟通通以弄清供供应商的报报价。同时时应整理收收到的询价价资料备查查。(二) 若供应商报报价的物品品与请购物物品略有不不同或属代代用品者,采采购人员应应
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