质量管理程序文件和程序流程图185220.docx
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1、程序文件全套 程序流程图 134页; 程序文件3561页。目 录8.2.33.4 a. 质量手册编号28.2.33.4 b. 程序文件编号28.2.33.4 d. 质量记录编号28.2 附图1:组织(及及所属部门)制订、发发放的文件件受控流程程图38.2 附图2:外来受受控文件受受控流程图48.3.22 质量记记录控制流流程图58.4.22 内部质质量审核工作流程图68.5.22 6.110 进货货检验的不合格品控制制程序78.5.22 6.110 产品品已交付和和使用时发现的不不合格品控控制程序88.5.22 产品最最终检验的的不合格品控控制程序流流程图98.5.22 产品实实现过程中中不合
2、格品控制程序流流程图108.6.22 A 类纠正措施流程图118.6.22 B 类纠正正措施128.6.22 C 类纠正措施138.7.22 质量情情况通报的编制制、发放、回回收、处理理148.7.22 财务状状况预警系统统158.7.22 预防措措施的制订订、实施和和评价168.8.22 管理评评审控制程序流程程图178.9.22 人员招招聘录用程程序流程图图188.9.22 培训程程序流程图198.9.22 考核程程序流程图208.11.2 产品实实现过程策策划程序流程程图218.11.2 策划依据228.12.2 产品要要求的识别别与评审过程238.12.2 产品合合同修改过程248.1
3、2.2 市场信信息控制过程258.13.2 设计和和开发控制制程序268.14.2 采购控控制程序流流程图278.15.2 生产运运作程序流程图288.17.2 测量和和监控策划程程序298.18.2 体系业业绩的测量和监控控过程程序序308.19.2 过程的的测量、监控和分分析程序流流程图318.20.2 产品测测量和监控程序流流程图328.21.2 持续改改进过程控制程程序33 /年号文件代号组织代号质量手册编号8.2.33.4 aa. 质量量手册编号号 /() 序号要素号文件代号程序文件编号组织代号8.2.33.4 bb. 程序序文件编号号质量记录编号 /()序号年号文件代号组织代号部门
4、代号8.2.33.4 cc. 质量量记录编号号图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟(编制)文件归档8.2 附附图1:组组织(及所所属部门)制制订、发放放的文件受受控流程图图文件批准(领导审阅)文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档8.2 附附图2:外外来受控文文件受控流流程图 8.3.22 质量记记录控制流流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划 编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施
5、编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记录存档8.4.22 内部质质量审核工工作流程图图进货检验不合格品审 理退 货8.5.22 6.110 进货货检验的不不合格品控控制程序已交付和使用时同时发现不合格品调 查向 顾 客 道 歉根据合同规定赔偿、退、换产品取 得 顾 客 认 可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾 客 认 可制定纠正、预防措施8.5.22 6.110 产品品已交付和和使用时发发现的不合合格品控制制程序8.5.22 产品最最终检验的的不合格品品控制程序序流程图最终检验不合格品审 理返工返
6、修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交 付检验检验纠正预防措施纠正预防措施工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审 理返工返修降低产品质量等级后)产品质量等级报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施8.5.22 产品实实现过程中中不合格品品控制程序序流程图供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施内 部过程中外 部硬件原因软件原因采购原因软件修 理改 造调整关系更换供方修订培训、 重 置调 整正确不 正 确不满足满足8.6.2 A 类纠正正措施流程程图验证和评价纠正措施 修改文
7、件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因实施纠正措施评审和决定纠正措施8.6.22 B 类纠正措措施8.6.22 C 类纠正措措施实施纠正措施不合格原因分析、措施制订验证、评价技术资料过程信息体系记录不合格报告不合格信息收集8.7.22 质量量情况通报报的编制制、发放、回回收、处理理收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅8.7.22 财务状状况预警系系统正常质量情况通报的编制,发放,回收,处理异常财务测算预警报告总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析不合格事项全公司讨论相关部门讨论制订预防措施制订预防措施评审结果实施预防
8、措施审查、认定预防措施影响当日全局局部预防措施制订、实施和评价8.7.22 预防措措施的制订订、实施和和评价8.8.22 管理评评审控制程程序流程图图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告通过管理评审报告召开评审会议评审报告批准贯彻管理评审决议否能能否在公司内部调剂批准试用培 训上 岗招 聘初审合格培训上 岗正式录用辞退或另行安排批准补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试8.9.22 人员招招聘录用程程序流程图图制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批 准批 准培训课程培训参加人员培训要求培训方法制定培训
9、实施计划改 进 建 议实施培训计划分析、评估培训效果8.9.22 培训程程序流程图图批 准审 核确定考核目标制定考核计划绩效评估指标工作态度指标能力评估指标员工绩效评定能力评定考核实施考核考核人员与员工沟通观察与考核自我评估员工绩效自我评估根据规定奖惩与员工沟通工作态度评价考核确定员工考核结果8.9.22 考核程程序流程图图顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评 审确 定 策 划 大 纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置国家标准工艺标准市场信息质量要求约束条件目标值制定实现过程所必需文件确定产品检验标准方式确定工艺标准配置资源制定工艺流程8.11.2 产品品实现过程程策划程序序流
10、程图策划输出产品实现过程中各项标准工艺流程设备配置人力资源配置产品过程检验及最终检验的核算标准及方式策划过程控制有关文件产品质量目标值策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规产品有关国家行业标准公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息进度计划8.11.2 策划划依据8.12.2 产品品要求的识识别与评审审过程与顾客协商沟通顾客要求大楼设计要求环境要求产品建议书产品要求评审合同评审政策法规技术质量生产成本8.12.2 产品品合同修改改过程顾客要求公司要求合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改8.12.2 市场场信息控制制过程信息收集计划市场信息公司内部信息产品发布会信息分析分报告综合报告管
11、理评审更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书N设计和开发的策划审 查设计计划书(方案设计)设计任务书(技术设计)设计更改输出设计初稿(工作图设计)产品定型样品试制设计确认试制总结评 审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准评审8.13.2 设计计和开发控控制程序文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合 格不合格采购实施合 格编制采购文件采购产品入库8.14.2采购控控制程序流流程图8.15.2 生产产运作程序序流程图计划仓料入库加工料.检验.安装料.总检料.出厂返修 报废.策划需求企业业绩测检过程测检产品测检相关方满意度测量策划目标策划方案策划评价策划批准管
12、理评审评价指标实施计划方法措施工具8.17.2 测量量和监控策策划程序8.18.2 体系系业绩的测测量和监控控过程程序序测量和监控策划书A 地区B 地区C 地区投 诉征 询顾 客市场信息汇总综合评价管理评审评价总结评价实施评价评议评价提纲自我评价内部审核财务管理房屋成交过程合同制订监控付款日期合同回复及监控合同终结审核财务决算与成本核算求屋征询过程征询时间回复时间回复内容检验求屋者征询意见过程8.19.2 过程程的测量、监监控和分析析程序流程程图供房者提供房源信息过程供房信息处理程序来访时间评审报告核查房源核查信息发布登录完成成交过程8.20.2 产品品测量和监监控程序流流程图制订检验规程检验
13、规程采购检验监控部件检验监控入库单证总装主机监控工序流程卡总调试监控工序流程卡申请合格证书质量分析制订检验规程产品质量分析事故分析产品形成过程采购部件采购主机安装总调试制订检验规程8.21.2 持续续改进过程程控制程序序管理评审内部审核事故分析改进需求纠正措施程序预防措施程序编写改进方案评审改进方案确定改进方案批准改进方案XX有限公公司文件编号0版本修订订号A/0 页 码1/27程序文件标 题目 录录起 草 者者周传X批 准 者者周家X审 核 者者周家X目 录序号文件编号标 题页 码1HY/QPP01文件控制程程序2-42HY/QPP02记录控制程程序53HY/QPP03人力资源控控制程序6-
14、74HY/QPP04与顾客有关关过程控制制程序8-95HY/QPP05采购控制程程序10-1226HY/QPP06顾客满意控控制程序13-1447HY/QPP07检验设备控控制程序15-1668HY/QPP08生产计划控控制程序179HY/QPP09产品检验控控制程序18-19910HY/QPP10不合格品控控制程序20-21111HY/QPP11产品防护控控制程序22-23312HY/QPP12数据分析应应用控制程程序24-25513HY/QPP14纠正和预防防措施控制制程序2614附录1质量记录清清单目录2890XX有限公公司文件编号HY/QPP-01版本修订订号A/0 页 码2/27程序
15、文件标 题文件控制程程序起 草 者者周传X批 准 者者周家X审 核 者者周家X编 写审 批外来文件打 印副本分发正本归档收 / 发理 解实 施修 改审 批归 档1目的对与质量体体系有关的的文件和资资料进行控控制,确保保在各相关关场所能得得到并使用用文件的有有效版本,防防止误用失失效文件。2适用范范围适用于质量量管理程序序文件包括括外来的相相关文件资资料的控制制。 3职责3.1总经经理负责质质量手册和和程序文件件的批准、发发布;3.2质量量负责人负负责组织相相关人员编编制质量手手册及程序序文件并对对其和现有有文件进行行评审;其其他部门应应积级配合合;3.3综合合部负责所所有受控文文件发放、回回收
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- 质量管理 程序 文件 流程图 185220
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