连锁药店质量管理制度2635586140.docx
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1、总部质量制度目录 1、质质量体系文文件管理制制度2、质量量方针和目目标管理制制度3、质量量管理体系系内审制度度4、质量管管理文件的的管理制度度5、质量量管理工作作检查和考考核制度6、质量量信息管理理制度7、质量风风险评估管管理制度8、质量量否决权管管理制度 9、供货货单位及销销售人员合合法资质审审核制度10、首营营企业和首首营品种审审核制度11、药药品采购管管理制度12、药药品收货管管理制度13、药药品验收管管理制度14、药品品入库储存存保管制度度15、药药品在库养养护管理制制度16、药品品出库复核核管理制度度17、药药品配送管管理制度18、药品品配送运输输管理制度度19、含特特殊药品复复方制
2、剂管管理制度20、药药品有效期期管理制度度21、不不合药品销销毁管理制制度 22、不合合格药品管管理制度23、药品品退货管理理制度24、药品品召回管理理制度25、质量量查询管理理制度 26、质量量事故、质质量投诉管管理制度27、药品品不良反应应报告管理理制度28、环境境卫生人员员健康管理理制度29、质量量教育培训训及考核制制度30、设设施设备保保管和维护护制度31、设设施设备验验证和校准准制度32、记录录和凭证管管理制度33、计计算机信息息系统管理理制度34、药品品采购质量量评审制度度35、进口口药品管理理制度36、冷藏藏药品管理理制度37、温度度自动监测测管理制度度38、门门店经营资资格审核
3、管管理制度39、质质量管理制制度考核制制度40、中中药饮片购购、销、存存管理制度度41、电子子化监管工工作制度质量体系文文件管理制制度1、目的:质量管理理体系文件件,是质量量管理体系系开展质量量活动,推推动体系运运行的依据据,可以贯贯穿到质量量策划;质质量控制;质量保证证;质量改改进;质量量风险管理理等措施。2、依据:根据药品管理法及其实施条例、新版GSP规范(2013年)第二章第四节的规定,制定质量管理体系文件。 3、范围:适用于本企业各类质量管理体系相关文件的管理。4、职责:人事综合管理部;质量负责人;质量管理部。企业负责人对本制度的实施负责5、规定内容:质量管理体系文件是指一切涉及药品经
4、营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件。企业各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发,统一由质管部负责,各部门协助、配合及工作。5.1本企业质量管理体系文件分为五类:5.1.1质量管理制度;5.1.2部门及岗位职责;5.1.3质量管理工作操作程序;5.1.4质量记录、凭证、报告、档案;5.1.5操作规程类。5.2当发生以下状况时,企业应对质量管理体系文件进行相应内容的调整、修订。 5.2.1质量管理体系需要改进时;5.2.2有关法律、法规修订后;5.2.3组织机构职能变动时;5.2.4使用中发现问题时; 5.2.5
5、经过GSP认证检查或内部质量体系评审后以及其它需要修改的情况。5.3文件编码要求。为规范内部文件管理,有效分类、便于检索,对各类文件实行统一编码管理,编码应做到格式规范,类别清晰,一文一号。5.3.1编号结构 文件编号由4个英文大写字母的公司代码、2 个英文字母的文件类别代码、3位阿拉伯数字的文件序号和4 位阿拉伯数字的年号编码组合而成,如下图: 公司代码文文件类别代代码 文件序序号 年号5.3.1.1公公司代码拼拼音字头:XXX 5.3.11.2文件件类别代码码拼音字头头:ZDCXZZ; 5.3.11.2.11质量管理理制度的文文件类别代代码,用拼拼音字头字字母“ZD”表示。5.3.1.2.
6、2质量职职责的文件件类别代码码,用拼音音字头英文文字母“ZZ”表示。5.3.1.2.3质量管管理工作操操作程序的的文件代码码,用拼音音字头“CX”表示。5.3.11.2.44质量记录录类文件类类别代码,用用拼音字头头英文字母母“JL”表示。5.3.1.3文文件序号:质量管理理体系文件件按文件类类别分别用用3位阿拉拉伯数字,从从“001”开始顺序序编码。5.3.11.4年号号:是该文文件成版时时的公元年年号,如22014。5.3.2文件编编号的应用用: 5.3.2.1文文件编号应应标注于各各“文件头”的相应位位置。 5.3.2.2质质量管理体体系文件的的文件编号号不得随意意更改。如如需更改或或废
7、止,应应按有关文文件管理修修改的规定定进行。 5.3.2.3纳纳入质量管管理体系的的文件,必必须依据本本制度进行行统一编码码或修订。5.4标标准文件格格式及内容容要求:文文件首页格格式见附录录。5.5质质量管理体体系文件编编制程序为为:5.55.1计划划与编制:质管部提提出编制计计划,根据据质量制度度、管理办办法、质量量记录等对对照所确定定的质量要要素,编制制质量管理理系统文件件明细表,列列出应有文文件项目,确确定格式要要求,并确确定编制和和人员,明明确进度。5.5.22审核与修修改:质量量负责人负负责对质管管部完成的的初稿进行行审核,审审核后质管管部汇总审审核意见进进行修改。在在审核中意意见
8、分歧较较大时应广广泛征求各各部门的意意见和建议议。5.5.3审定颁颁发:质量量制度、操操作程序、操操作规程、职职责文件由由质量管理理领导小组组审定,由由公司总经经理批准执执行,批准准日期既为为开始执行行日期。55.6质量量管理体系系文件的下下发应遵循循以下规定定:5.6.1质量管管理体系文文件在发放放前,应编编制拟发放放文件的目目录对质量量管理制度度、质量工工作程序及及质量管理理职责和质质量记录,详详细列出文文件名称、编编码、使用用部门等项项内容;55.6.22质量管理理体系文件件在发放时时,应按照照规定的发发放范围,明明确相关组组织、机构构应领取文文件的数量量;5.6.3质量管管理体系文文件
9、在发放放时应履行行相应的手手续,领用用记录由质质量管理部部门负责控控制和管理理;5.6.4对修改改的文件应应加强使用用管理,对对于已废止止的文件版版本应及时时收回,作作好记录,以以防止无效效的或作废废的文件非非预期使用用。 5.6.5已已废止的文文件或者失失效的文件件除留档备备查外,不不得在工作作现场出现现。5.7质质量管理体体系文件的的控制规定定:5.7.1确保文文件的合法法性和有效效性,文件件发布前应应得到批准准;5.7.2确保符符合有关法法律法规及及规章;5.7.3必要时时应对文件件进行修订订;5.77.4各类类文件应标标明其类别别编码,并并明确其使使用范围;5.7.5对记录录文件的控控
10、制,应确确保其完整整、准确、有有效。5.7.6应应当保证各各岗位获得得与其工作作内容相对对应的必要要文件,并并严格按照照规定开展展工作。55.8质量量管理系统统文件的执执行规定:5.8.1质量管管理制度和和程序下发发后,质管管部门应组组织各部门门负责人和和相关岗位位人员学习习,并与文文件制定的的日期统一一执行,质质管部门负负责指导和和监督。55.8.22各项质量量工作的记记录凭证应应真实、完完整、规范范。5.88.3采取取每季度考考核和日常常检查相结结合方式对对制度的执执行情况进进行监督检检查,特别别是要检查查记录的真真实性、完完整性和规规范性,对对检查出的的问题及时时制定整改改措施,限限期整
11、改。质量方针和和目标管理理制度1、目的:建立质量量方针和质质量目标管管理制度,确确保质量方方针目标的的规范实施施。2、依依据:根据据药品管管理法、药药品经营质质量管理规规范及附附录。3、范范围:适用用于本企业业质量方针针、目标的的管理。44、职责:公司各部部门、连锁锁门店负责责实施。55、内容:5.1、质质量方针:“诚实守信信 依法法经营 质量为为严” 5.1.1企企业质量方方针由总经经理根据企企业内外部部环境条件件、经营发发展目标等等信息制定定,并以文文件正式发发布。5.2 质量量目标:“规范管理理 提高效效益”5.3在在质量管理理部门的指指导督促下下,各部门门将企业总总体质量目目标进行分分
12、解为本部部门具体的的工作目标标,并制定定出质量目目标的实施施方法。55.4质量量方针目标标的管理程程序分为质质量策划、质质量控制;质量保证证;质量改改进;质量量风险管理理的记录。55.5质量量方针目标标的质量策策划:5.5.1质质量领导组组织根据外外部环境的的要求,结结合本企业业的工作实实际,于每每年12月月份召开企企业经营方方针目标研研讨会,制制定下年度度质量工作作的方针目目标;5.5.2质质量方针目目标的草案案应广泛征征求意见;5.5.3质量管管理部门对对各部门制制定的质量量分解目标标进行审核核,经总经经理审批后后下达各部部门实施;5.5.4质量管管理部门负负责制定质质量方针目目标的考核核
13、办法。55.6质量量方针目标标的质量控控制:5.6.1企企业应明确确规定实施施质量方针针目标的时时间要求、执执行责任人人、 督促促考核人;5.6.2采购部部门按经营营范围将预预采产品质质量标准和和产品说明明书,包装装上报质量量管理部门门,按规范范审核监督督。5.77质量方针针目标的药药品质量保保证:5.7.1质质管部门负负责企业质质量方针目目标实施情情况的日常常检查、督督促;5.7.2每每年底,质质量管理部部门组织相相关人员对对各项质量量目标的实实施效果、进进展程度进进行全面的的检查与考考核,质量量方针目标标药品质量量保证管理理考核表报报企业负责责人审阅;5.7.3对未按按企业质量量方针目标标
14、进行展开开、执行,应应按规定给给予处罚。 5.8质质量方针目目标的质量量改进:55.8.11质量管理理部门应于于每年末负负责对质量量方针目标标的实施情情况进行总总结,认真真分析质量量目标执行行的全过程程中存在的的问题,并并提出对质质量方针目目标的的质质量改进,修修订意见;5.8.2企业内内外环境发发生重大变变化时,质质量管理部部门应根据据实际情况况,及时提提出必要的的质量方针针目标的质质量改进意意见。5.9质量方方针目标的的质量风险险管理:包包括的内容容有风险评评估、风险险控制、风风险沟通和和审核等程程序,质量量管理部门门应根据具具体的可能能发生的影影响药品质质量因素提提出降低;消除;预预防风
15、险发发生的方案案及措施,由由办公室负负责组织建建立预防风风险管理程程序。质量管理体体系审核管管理制度1、目的:为了保证证企业质量量管理体系系运行的适适宜性、充充分性和有有效性。 2、依依据:根据据药品管管理法及及其实施条条例、新版版GSP等等法律法规规制定本制制度。3、范围围:适用于于公司质量量管理体系系的审核。44、责任者者:质量管管理领导小小组、质管管部及相关关部门。5、规定定内容 5.11质量领导导小组负责责组织质量量管理体系系的审核。质质量负责人人负责牵头头实施质量量体系审核核的具体工工作,包括括制定计划划、前期准准备组织实实施及编写写评审报告告等。 5.22各相关部部门负责提提供与部
16、门门工作有关关的评审资资料。 5.33一般审核核工作按年年度进行,于于每年的112月下旬旬组织实施施。在公司司质量管理理体系关键键要素发生生重大变化化时,及时时组织开展展内审。 5.44公司质量量管理体系系关键要素素发生重大大变化包含含以下内容容: 5.4.1药品经营营管理的外外部政策发发生变化:包含国家家、省市药药品主管部部门发布新新的法律、法法规、通知知要求,对对公司质量量管理体系系产生重大大影响的; 5.44.2公司内部部发生如资资产重组、股股权变更等等对质量管管理组织架架构产生实实质影响变变化的; 5.44.3公司质量量管理领导导小组成员员自建立之之日起有超超过半数以以上人员同同时发生
17、变变化的; 5.44.4公司质量量管理部人人员有2人人以上同时时发生变化化的;5.4.5发生重大大质量责任任事故的;5.5.6更换电脑脑操作系统统软件的;5.5.7用于保证证质量操作作的设施设设备有重大大变化的;5.5.7未按照规规定要求通通过GSPP认证检查查的。5.4质量管理理体系审核核的内容; 5.44.1质量方针针目标;5.4.2质量管理理文件;5.4.3组织机构构的设置;5.4.4人力资源源的配置;5.4.5硬件设施施设备;5.4.6质量活动动过程控制制;5.4.7客户服务务及外部环环境评价;5.5纠正与预预防措施的的实施与跟跟踪:5.5.1质量体系系审核应对对存在缺陷陷提出纠正正与
18、预防措措施;5.5.2各部门根根据评审结结果落实改改进措施; 5.55.3质管部负负责对纠正正与预防措措施的具体体实施情况况及有效性性进行跟踪踪检查。5.6质量管理理体系审核核应按照规规范的格式式记录,记记录由质管管部负责归归档。5.7质量管理理体系审核核的具体操操作按质量量体系内部部审核程序序的规定执执行。5.8公司在每每年的年底底(12月月)和每年年的年初(22月份),以以前瞻和回回顾的方式式,由质量量管理领导导小组组织织,质量管管理部牵头头,对药品品流通过程程中的质量量风险进行行评估、控控制、沟通通和审核,并并建立真实实完整的相相关记录,保保存5年备备查。 质量管理理体系内审审管理制度度
19、 目 的:评价、验验证质量管管理体系是是否符合GGSP标准准要求,是是否得到有有效 的保保持、实施施和改进。 范 围:适用用于公司GGSP实施施情况和质质量管理体体系所覆盖盖的所有要要求的内 部评审。 责 任:总经经理、质量量负责人、质质量管理部部对本制度度实施负责责。 内 容: 1、年度度内审计划划 (11)质量管管理部负责责策划内审审方案,编编制“年度内审审计划”,经质量量负责人审审核,由总总经理批准准后实施。 (2) 内审每年年12月进进行一次,并并要求覆盖盖公司质量量管理体系系的所有要要求和GSSP有关规规定。 (3)当出出现以下情情况时,由由质量负责责人及时组组织进行内内部质量审审核
20、。 组织织机构设置置或质量管管理体系发发生重大变变化; 出现现重大质量量事故,或或顾客对某某一环节连连续投诉; 法律律法规及其其他外部环环境对质量量管理体系系和GSPP相关要求求的变更; 在接接受第二方方、第三方方审核之前前。 (44)内审计计划的内容容:包括评评审目的、评评审依据、评评审范围、评评审小组、日日程安排等等。 (55)根据需需要,可审审核质量管管理体系覆覆盖的全部部要求和部部门,也可可以专门针针对某几项项要求或部部门进行重重点审核;但年度内内审覆盖质质量管理体体系的全部部要求和GGSP各项项规定。 2、内审审准备 (11)质量领领导小组通通过内审计计划,确定定评审小组组。 (22
21、)内审组组长应在了了解受审部部门具体情情况后,组组织编写GGSP检查查项目表,详详细列出审审核项目依依据与方法法,确保标标准要求与与GSP规规定条款无无遗漏,使使审核顺利利进行。 (3) 内审组长长于实施前前7天将审审核要点与与时间通知知受审部门门。受审部部门对时间间安排如有有异议,应应在实施前前3天通知知内审组长长,以便重重新安排时时间。 33、内审的的实施 (11) 首次次会议 参加会会议人员:公司领导导、内审组组成员、各各部门负责责人,与会会者应签到到,并由质质量管理部部保留会议议记录。 由内审审组长主持持会议; 会议内内容:由内内审组长介介绍本次内内审的目的的、范围、依依据、方式式、内
22、审组组成员、内内审日程安安排及其他他有关事项项。 (22) 现场场审核 内审组组根据“GSP检检查项目表表”进行现场场审核,将将体系运行行效果及不不符合项记记录在检查查项目表中中。 内审报报告一般应应含以下内内容:评审审目的、评评审小组、受受评审部门门、综合评评价、质量量内审结果果等。 存在问问题及不合合格报告。根根据不合格格报告提出出整改要求求。 (33)末次会会议 参加加人员:公公司领导、内内审组成员员、各部门门负责人,与与会者应签签到,由内内审组长主主持会议。会会议记录及及签到表由由质量管理理部保留存存档。 会议议内容:内内审组长重重申内审目目的;宣读读内审报告告;宣读不不合格项, 并指
23、出完完成纠正措措施的要求求与期限;公司领导导讲话。 由质质量管理部部发放评评审报告至至各相关部部门。 4、改进进和验证: (11) 对评评审结果中中不合格项项提出整改改要求,落落实到部门门、个人、确确定好 时时间。 (2) 以原体系系适用情况况为基础,吸吸取先进管管理理论、方方法和经验验,进行系系统改进。 5、 记录促存存:质量管管理部保存存评审相关关记录,期期限5年。质量管理文文件的管理理制度1、目的:规范本企企业质量管管理体系文文件的管理理。 2、依依据:药药品经营质质量管理规规范 3、适用用范围:本本制度规定定了质量管管理体系文文件的起草草、审核、批批准、印制制、发布、保保管、修订订、废
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