财政预算执行情况审计问题整改情况报告.doc
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1、财政预算执行情况审计问题整改情况报告1 财政预算执行情况审计问题整改情况报告 为深入贯彻落实习 _ 多次作出关于审计工作的重要指示批示,推进审计发现问题的全面整改落实,充分发挥审计“治已病、防未病”的重要作用。按照中央、省、市、县关于审计查出问题全面整改工作部署和要求,我局对 2021 年县级财政预算执行情况及其他财政收支情况审计查出问题的整改情况进行了跟踪督促检查,现将具体情况报告如下:一、整改工作的部署推进情况 始终坚持以习 _ 思想为指导,深入贯彻落实上级机关关于审计工作的决策部署,切实把审计查出问题的整改工作抓紧、抓牢、抓好,认真执行 _ 县 _ 常委会第 _ 次会议有关审议意见,推动
2、整改工作取得明显成效。(一)切实加强组织领导。主要负责人严肃履行审计整改第一责任人的责任,成立了局主要领导任组长,局班子成员任副组长,股室主要负责人为成员的审计整改工作领导小组,切实抓好审计整改,确保整改成效,为审计整改工作提供了组织保障。(二)压实责任落实整改。认真组织学习省委审计委员会印发的关于进一步加强审计整改工作的意见,将审计整改作为年度重大政治任务,纳入中心工作主要内容。通过建立整改台账、明确整改责任人、严格整改时限等方式,全面督促审计查出问题整改完成,确保审计整改真实有效。2 (三)推动建立长效机制。对带有共性的和具有普遍性、倾向性问题,从宏观层面上分析p 问题,提出意见建议,督促
3、被审计单位从体制上、机制上、制度上把问题解决好,遏制问题反复发生。促进被审计单位将审计成果运用到决策、管理、监督等各个层面,及时研究分析p 审计反映的典型性、普遍性、政策性问题,健全完善长效管理机制。二、审计查出问题的整改情况 (一)本级财政管理情况审计查出问题的整改情况。对本级财政管理审计中发现的政策落实不到位、预算收入未缴库、预决算执行不严等问题。审计促进责任单位完善管理办法 _ 项,上缴预算收入 _ 万元,进一步规范预算编制、执行和核算。一是对未按要求制定财政惠农补贴“一卡通”发放管理细则的问题,_ 家单位完善管理办法 _ 项。二是对非税收入、统一账户上预算收入未及时缴库问题,已全部解缴
4、入库。三是对动用预算稳定调节基金平衡一般公共预算问题,责任单位按照审计建议将在 2021 年的预算编制和执行过程中严格按照预算法及相关规定执行。四是对总预算账与决算中一般公共预算收支不一致,总预算账与资产负债表中其他应付款科目余额不一致,县直部门、乡镇账上支出数与决算列支数不一致的问题。责任单位按照审计建议将严格按照财3 政总预算会计制度及有关规定执行,进一步提高财务核算能力,改善核算质量。(二)部门预算执行情况审计查出问题的整改情况 按照计划安排,首次对我县 _ 家一级预算单位 2021 年度预算执行情况进行了全覆盖审计,对 _ 家单位预算执行情况进行了重点审计,审计发现部分单位发现存在违规
5、使用专项资金、违规提高标准扩大开支、非税收入缴库不及时、预算执行和管理不规范、无公函接待、支出依据不充分、管理不规范等问题。被审计单位积极采纳审计意见和建议,对相关责任人 _ 人进行了警示约谈,清退违规报销 _ 万元,上缴非税收入 _ 万元,完善管理、物资、财务等制度_ 项,促进 _ 家单位规范预算执行。一是对违规使用救灾应急补助中央预算内投资资金用于其他工程支出问题,警示约谈责任人 _ 人,规范项目资金管理使用,确保资金用渠道不变、用途不乱; 二是对违规报销差旅费,虚开发票报销公务接待费,超标报销工作用餐问题,已清退违规报销相关费用,警示约谈责任人 _ 人; 三是对 2021 年超预算列支会
6、议费和公车运行维护费,无预算列支办公设备购置费,接待用餐费用计入办公费科目核算,应计未计公务接待费,使用办公费指标支付公务接待费等问题,_ 家单位按照审计建议将加强财务专业学习,按规定细化预算编制,规范预算执行和核算; 四是对部分项目支出预算编4 制未按预算资金用途细化到相应的经济分类科目和具体可执行的项目或单位问题,_ 家单位将按照审计建议细化预算编制,加强对预算编制的管理; 五是对非税收入缴库不及时问题,审计期间已上缴; 六是对部分单位无公函接待 _ 次问题,_ 家单位共完善管理制度_ 项,规范公务接待程序; 七是对 _ 次加班用餐无附件问题,_ 家单位完善财务管理制度_ 项,规范会计行为
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