【制度】企业双控体系管理制度.docx
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1、双控体系管理制度第一章总则第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系(以 下简称“双控体系”)前期顺利推进、后期双控体系的正常运行,提 高双控体系的针对性、实用性及可操作性,强化安全发展理念,创新 安全监管模式,不断加强和改进安全生产工作,进一步加强我公司的 安全风险分级管控、隐患排查治理工作,把风险预控放在隐患排查治 理前面,把隐患排查治理放在事故前面,预防和减少安全生产事故, 结合我公司安全生产实际情况,制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、各区队。第二章风险辨识流程及规范第三条术语及定义、缩略语1 .风险:风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和 后果的组合。风险有两
2、个主要特性,即可能性和严重性。可能性,是 指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后, 将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。即风险二可能性X严重性。2 .危险源:是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财 产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。其中:根源,是指具有 能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容 器等等。行为,是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、 管理行为以及作业行为。状态,是指物的状态和环境的状态等。管控,一般风险由区队直接监管,班组胡岗位负责管控,低风险由班 组或岗位管控或因风险较可直接忽略,逐级分解落实到每级岗位和管 理、
3、作业员工身上,确保每一项风险都有人管理,有人监控,有人负 责。第十一条 由总经理亲自组织实施,针对重大安全风险等级,按 照采取消除、替代、转移、工程、隔离、行政管理、个人防护的顺序 制定管控措施和工作方案,人员、资金要有保障,并在划定的重大安 全风险区域设定作业人数上限。第十二条由总经理牵头组织召开专题会,每月对评估出的重大 安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析,识别安全风险 辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区,针对管控过程中出现的问 题调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评估结果,布 置下一月度安全风险管控重点。第十三条由分管副总经理牵头组织召开专题会,每月各专业系 统
4、针对本系统存在的每一项安全风险,从制度、管理、措施、装备、 应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施,组织对月度安全风险重 点管控区域措施实施情况进行一次检查分析,落实管控措施是否符合 现场实际,不断完善改进管控措施。第十四条 由安全副总经理牵头,“安全风险分级管控”办公室 负责严格对照每一项安全风险的管控措施,抓好日常监督检查,确保 管控措施严格落实到位。第十五条 公司领导下井带班上岗过程中,要严格监督检查各区 域、作业点安全风险管控措施落实情况,发现问题及时督促整改。第十六条 各业务部门要突出管控重点,对重大危险源和存在高 安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控,有针对性地开 展监督
5、检查等日常管控工作。第十七条实时动态调整,高度关注生产状况和危险源变化后的 风险状况,动态评估、调整风险等级和管控措施,实时分析风险的管 控能力变化情况,准确掌握实际存在的风险状况等级,并随着风险变 化而随时升降等级,防止出现评级“终身制”,确保安全风险始终处 于受控范围内。第四章安全风险公告警示第十八条完善安全风险公告制度,全公司要在井口或存在高安 全风险区域的显著位置,公告存在的高安全风险、管控责任人和主要 管控措施。第十九条各业务部门、工区要积极探索采用信息化管理手段, 实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化 管理。加强信息共享和协调联动,由HSE部及时将安全风险区
6、域的有 关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、 LJ-I 冈4立。第五章隐患排查治理第二十条 公司领导、副总师、各部门、车间、班组或岗位按-11 -照制定好的风险防控清单进行日常隐患排查治理工作,对排查发现的 隐患信息及时上报系统。第二十一条隐患填报检查人员按照风险防控清单填报日常排查的隐患信息,检查结 果合格的业务直接进行归档处理,不合格业务进入隐患整改阶段。第二十二条隐患整改安全隐患整改责任人接收查看隐患信息,并按照整改要求对隐 患进行整改,填写隐患整改情况。第二十三条隐患复查企业安全检查人员收到隐患整改完成消息后,对隐患的整改情 况进行复查,填写隐患复查情况,复查合
7、格的一般隐患进行归档处理, 复查不合格的隐患进行再次整改,直到复查合格为止;复查合格的重 大隐患进入申请验收阶段。第二十四条申请验收企业安全管理人员对复查合格的重大隐患向安全生产监管部门 提交验收申请。第二十五条组织验收安全生产监督管理部门对重大隐患进行验收,登记验收结果, 验收符合要求的重大隐患进行归档处理,验收不符合要求的重大隐患 再次进行隐患整改,直至验收符合要求为止。第二十六条隐患归档对安全隐患进行归档备案处理。图2隐患排查治理流程图图2隐患排查治理流程图新第六章考核办法第二十七条对风险辨识评估负责人员的考核1 .每年未组织开展风险辨识工作的,考核分管领导1000元,考 核主要负责人5
8、00元,考核相关职能部门负责人200元,考核相关技 术人员200元。2 .在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生 重大变化时,未开展专项辨识评估的,考核分管领导1000元,考核 相关职能部门负责人500元,考核相关技术人员200元。第二十八条对安全隐患排查治理工作的考核L对未按风险管控清单频次检查的,考核分管领导500元/次, 考核责任部门负责人200元/次。3 .系统负责人未及时下发隐患整改通知单的,考核系统负责人 200元/次。4 .隐患责任部门未及时整改的,考核责任单位500元/次,考核 负责人200元/次。5 .对整改隐患的及时销号的,考核分管领导500元/次,考核相
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