某集团公司财务管理制度汇编【非常好的一份专业资料,有很好的参考.doc
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1、某集团公司财务管理制度某集团公司财务管理制度某集团公司财务管理制度某集团公司财务管理制度汇编汇编汇编汇编差差差差旅旅旅旅费费费费管管管管理理理理制制制制度度度度一、管理原那么1.预算控制制度指出差人所在部门必须事先申报出差方案和差旅费预算严格按预算借支差旅费。紧急出差情况下事先未申报预算的应由主管领导集团副总裁、地方公司总经理、校长批准。2.按岗位职别核定的制度全集团所有员工按岗位职别区别对待但多人出差必须同乘同一交通工具、同宿一家宾馆时经主管领导批准可以提高标准但舱位、房间等级标准应按职别对应如确需保持一致的经主管领导批准可按其中最高职别者的标准执行。某集团岗位职别表职别集团总部地方公司学校
2、A董事长B总裁、副董事长C执行总裁D常务副总裁E副总裁、董事F部长总经理校长G副部长副总经理副校长、校长助理、特级教师H主管部门经理学部主任、高级教师、行政部主任、后勤部主任、财务部主任、国际部主任I一般工作人员主管教务处主任、训育处主任、中教一级教师、小学高级教师、人事主管、食堂管理员、医务所所长、主管会计、保安主管J一般工作人员前述中未列入的员工3.出差与派驻区别对待原那么派驻某地或集团所属公司学校工作两个月以上的原那么上属于派驻按当地员工对待或另行按“外派人员补助管理方法执行。4.“一枝笔审批原那么出差费用批准人投资公司、管理公司为分管副总裁在工程公司为总经理、学校为校长。二、差旅费的构
3、成1.交通工具费指乘坐飞机、轮船、火车、长途汽车等交通工具的费用含订票费2.住宿费指在外地住宿于宾馆、旅店的单纯住宿费用不包括在旅店发生的通讯费、餐费和其他另行收费的其他费用如有此类费用发生须在发票中单独列示或提供宾馆收费清单3.市内交通费指在出发地、目的地、中转地乘坐市内公共汽车、电车、巴士的费用出租车票原那么上不允许报销4.伙食补助指在出差期间的就餐补助不包括在此期间的业务招待等费用三、交通工具费管理规定及报销标准1.交通工具费按实际发生数在规定的职别标准以内报销。超过标准的按标准报销超过标准局部不予报销由个人自负2.出差人如借出差之便中途非因公绕道旅行探亲、访友、旅游等期间的路费只报销出
4、发地至目的地之间的直线路费。绕道局部不予报销由个人自负3.多人出差必须同行时由集团副总裁、地方公司总经理、校长批准可随同其中级别最高者乘坐交通工具。但舱位、铺位应按相应级别对待。4.报销标准职别交通工具类型飞机轮船火车头等仓经济仓二等仓三等仓四等仓及以下软卧硬卧ABCDEFGHI备注1.乘坐飞机出差除根据职别以外还要根据里程和事情的紧急程度和特殊需要综合考虑由集团副总裁、地方公司总经理、校长批准。里程2000公里以上。2.如遇事由紧急未购到卧铺票、夜晚乘车或白日乘车时间超过12小时时可按本次火车硬座票价的60奖励给乘车者个人财政部文件。一般应购置卧铺票以保持第二天的工作精力。四、住宿费管理规定
5、及标准1.住宿费按实际发生数在规定的职别标准以内报销。未超过标准的按实际发生额核准报销超出标准局部由出差人自负。2.副总裁以下人员住宿费不包括宾馆提供的其他效劳和收费如洗理、洗衣、餐费、通讯等费用如需支付需事前申请特批以上规定、标准。3.报销时必须提供有效、合法住宿发票。宿费发票要清楚写明房间号、起止时间、天数、人数等详细内容或附结帐清单。4.报销标准如下职别京沪穗及经济特区沿海开放城市其他省会、首府、直辖市其他市县ABCDEFGHI五、市内交通费、伙食补助、通讯费管理制度实行定额包干制或按一定标准报销1.市内交通费地区京沪穗及经济特区沿海开放地区其他省会、首府、直辖市其他市县注A.实行市内交
6、通费包干的不报销任何汽车票长途汽车票价5元以上的除外、出租车票B.单位派车出差的的不享受交通费包干。2.伙食费1出差地为学校提供就餐方便的每天可领取20元的伙食补助领取出差补助的不再领取工作餐费补助。2到集团所属单位出差的由当地单位提供就餐方便的应按当地规定的客餐标准交纳伙食费。3外出参加集团以外的会议由会议统一安排食宿的免伙食费补助。3.通讯费六、差旅费借款与报销1.差旅费的申请因工作需要到外地出差的教职员工应提前根据预算填写付款申请表经本部门负责人签字后按费用支出核决权限表报批后到财务部门借支差旅费。申请表应填写以下内容是部门、申请人、日期、天数、路线、事由、分项预算及总额、交通工具费、追
7、加原因、追加金额、批准人等内容。具体填写标准是1在用途栏填明出差起止日期、区间及出差目的内容2在付款说明栏填明分项预算及总额交通工具及费用、住宿标准及总额、预计出差补助额3如超出预算总额应注明超支金额及原因并在追加审批人签字。2.借款标准出差人借款的标准是借款总额公出天数出差补助住宿费长途旅费市内交通费通讯费3.差旅费报销规定1出差人完成任务返回后应于一周内节假日可顺延到财务清帐填制“差旅费报销单将所有票据整理、粘贴于后要求票据合法合规、粘贴整齐标准。财务部按出差标准审核后报帐。2对逾期未报帐的那么在其当月工资中扣回并按日加收加收千分之一的罚金。3因工作需要超出原方案出差天数致使报销金额与差旅
8、费申请借款金额不符出差人员在外地要事前向本部门负责人申请主管领导同意批准返回后在付款申请表追加审批人处中加以注明经本部门负责人签字主管领导同意批准后报销。凡未经批准超预算局部一律由当事人自负。4出差人员如有借出差之便中途非因公停留或绕道旅行探亲、访友、旅游等期间的旅费不予报销。4出差人到集团所属公司及学校出差的由当地提供食宿方便的每天给予20元出差补助不提供食宿方便的每天给予30元出差补助。5副总裁、总经理、校长及以上人员无出差伙食补助。七、出国费用员工出国费用报销标准单位美元/日/人地区分类副总裁总经理、校长、部长带队教师一类欧、美20012021二类澳、新、加1501008三类东南亚、港澳
9、台1208061、以上标准为除机票外的出国包干费用不再发放出国津贴及其他费用2、包干标准、地区分类随国际货币汇率发生变化由集团计财部另行发文调整3、带队教师费用在出国组团总费用中列支此标准仅为个人补贴4、国际差旅和学生团组可携带少量备用金用于意外支出但借款和报销均需经集团计财部批准不得挪用。八、本制度由集团董事会批准由集团计财部负责解释本制度从集团董事会批准之日执行以前相关制度同时废止固定资产管理制度及流程一、固定资产的含义固定资产是指使用期限超过一年常规性资产据清单和单位价值在1000元标准以上小于1000元、大于100元的列入低值易耗品帐户按固定资产管理并且在使用过程中保持原有物质形态的资
10、产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具、办公家具、教学仪器等。二、固定资产工程及编号见物业后勤部规定1.资产工程。2.建筑物以每一独立建筑物连同附属装置作为一个固定资产工程。例如看台游泳池等。3.动力设备以每一动力机器连同基座、附属设备作为一个固定资产工程。例锅炉4.传导设备以在技术上能够构成一个完整的传导系统的设备作为一个固定资产工程。例如校园网、播送电视网。5.工作机器及设备以每一独立的机器连同基座、附属设备作为一个固定资产工程。例如净水机6.工具、仪器、用具以每一工具、仪器、用具连同便于操纵控制的各种附具作为一个固定资产工程。7.管理用具以每件管理用具作为一个固定资产工程。例如
11、汽车修理专用工具。8.办公设备以每一设备连同附属社设备为一固定资产工程。例如电脑、打印机、复印机、 机等。9.办公家具以每件家具为一固定资产工程。例如办公桌连附台、办公椅等10.运输设备以每一独立的运输工具作为一个固定资产工程。例如轿车、面包车等。具体见“固定资产分类目录及编码表三、固定资产业务相关部门1.固定资产管理部门固定资产管理业务由物业后勤部门负责承当职责如下1制定固定资产管理的制度及固定资产业务的方案。2参与固定资产业务的有关决策。3组织或参与固定资产的增加、减少、内部转移、修理、盘点等具体业务。4催促有关部门作好固定资产的有关工作。5进行固定资产的实物数量帐务管理工作建立固定资产卡
12、片、固定资产实物保管明细帐。2.固定资产使用部门1承当固定资产保养责任。2参与固定资产的增加、减少、修理、盘点等业务。3.财会部门1承当固定资产的核算登记固定资产明细帐进行固定资产的价值管理。2监督固定资产管理工作、核对固定资产实物。四、固定资产的管理方式1.固定资产卡片一式二份实物管理、使用部门各一份2.固定资产实物保管明细台帐物资管理部门3.固定资产编码标记标签、烙印、喷号五、固定资产增加业务的财务管理一固定资产的方案管理公司、学校要根据教学经营管理业务方案确定所需固定资产的品种、规格、数量编制相应的采购方案、建造方案。首先由各业务部门提出部门固定资产增加业务方案报送资产管理部门进行综合汇
13、总平衡后作出公司学校固定资产采购方案、固定资产建造方案。二固定资产的计价固定资产应当按取得时的实际本钱记帐。具体的计价应根据有关规定及不同的情况而定。1.购入的固定资产按照双方协议价或合理估价加上支付的包装费、运输费和安装本钱等以后的价值记帐。2.自行建造的固定资产按在建旃讨惺导史娜恐黾钦?.其他单位投资转入的固定资产应按投出单位的帐面原价记帐按评估确认的价值作为固定资产净值如评估确认的固定资产净值大于投出单位原价的以评估确认的数值作为固定资产原价。4.融资租入的固定资产按租赁协议确定的设备价款、运输费、途中保险费、安装调试费等支出记帐。5.在原有固定资产的根底上进行改建、扩建的按原固定资产的
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