重庆市石柱土家族自治县妇幼保健院2021年度单位决算情况说明.docx
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1、重庆市石柱土家族自治县妇幼保健院2021年度单位决算情况说明一、单位基本情况(-)职能职责。1 .开展优生、优育工作、进行婚前检查、孕产期保健。2 .开展妇女保健工作和妇女常见多发病的诊治。3 .承担全县孕产妇危重症转诊及抢救工作。4负责06岁儿童保健工作和儿童常见病、多发病的 防治。5 .负责对全县妇幼保健工作进行检查、指导和业务培力IL6 .负责对全县妇幼保健知识的宣传、妇幼保健知识咨询 服务工作。7 .负责全县妇幼重大公共卫生项目(免费为农村妇女两 癌检查,免费发放出生医学证明与管理,免费实施阻断 艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目)的实施并对基层医疗机 构项目的实施进行督导。8 .免费实施
2、农村儿童营养改善项目。9 .负责对全县妇幼医生进行两癌筛查、儿童营养包的发 放、出生医学证明的发放等其它项目的培训工作。10 .负责对全县新生儿出生缺陷和新生儿疾病的筛查。11 .在卫健委领导下督导基层医疗机构实施基本公共卫生服务项目,保证基本公共卫生服务各项指标的实现。的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。(十三)机关运行经费:为保障行
3、政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公 用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产 的支出、战略性和应急储备支出)。(十六那t个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映
4、用于对个人和家庭的补助支出。(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式:12 .完成市、县卫健委及县政府临时指定性任务。(二)机构设置。办公室、财务科、信息科、公共卫生科、门诊部、住院 部。(三)单位构成。石柱县妇幼保健院是财政全额拨款事业单位,人员编制 45人,正式在职职工36人,退休42人,临聘15人,汽车 4辆。二、单位决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明。1
5、 .总体情况。2021年度收入总计2,556.87万元,支出 总计2,556.87万元。收支较上年决算数增加409.84万元、 增长19.1% ,主要原因是本年收入增加324.17万元、支出 增力口 609.93万元。2 .收入情况。2021年度收入合计2,471.20万元,较上 年决算数增加324.17万元,增长15.1% ,主要原因是本年 度业务收入增加,财政拨款债券资金增加。其中:财政拨款 收入1,493.31万元,占60.4% ;事业收入977.89万元,占 39.6%。止匕外,使用非财政拨款结余85.67万元。3 .支出情况。2021年度支出合计2,556.87万元,较上 年决算数增
6、加609.93万元,增长31.3% ,主要原因是本年 度医疗业务成本增加,债券资金支出增加。其中:基本支出 1,767.79万元,占69.1%项目支出789.08万元,占30.9%。4 .结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收、支总计1,493.31万元。与2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加388.47万元,增长 35.2%。主要原因是增加债券资金收、支。(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。L收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入 U93.31万元,较上年决算数增加388.47万元,增长 35.2%
7、。主要原因是新增债券资金。较年初预算数增加 610.12万元,增长69.1%。主要原因是新增债券资金收入。2 .支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,493.31万元,较上年决算数增加388.47万元,增长 35.2%。主要原因是新增债券资金支出。较年初预算数增加 610.12万元,增长69.1%。主要原因是新增债券资金支出。3 .结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政 拨款结转和结余。4 .比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款 支出主要用于以下几个方面:(1)社会保障与就业支出111.38万元,占7.5% ,较 年初预算数减少38.34万元,下降25.6%
8、 ,主要原因是在职 人数减少。(2 )卫生健康支出1,348.82万元,占90.3% ,较年初 预算数增加615.35万元,增长83.9% ,主要原因是新增债 券资金支出。(3 )住房保障支出33.12万元,占2.2% ,较年初预算 数增加33.12万元,增长100.0% ,主要原因是增加住房保 障支出。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出704.24万元。其 中:人员经费636.09万元,较上年决算数增加29.09万元, 增长4.8% ,主要原因是人员待遇增加。人员经费用途主要 包括工资、社保、公积金、伙食补助等。公用经费68.14万 元,较上
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