《用友ERP-U8供应链系统暂估.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友ERP-U8供应链系统暂估.ppt(30页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 UFSOFT 2003 Corporate UFSOFT 2003 Corporate用友用友ERP-U8ERP-U8供应链系统供应链系统 暂估业务闽南理工学院实践教学中心闽南理工学院实践教学中心经济管理实验室经济管理实验室暂估业务暂估业务即货到票未到的采购入库业务。对于此种业务,先办理存货入库手续,货款以暂估价格计价。待发票到达后,通过红字予以冲销,并按结算凭证所列示的货款和运杂费重新计价入账或按结算凭证补差。按照冲销方法的不同,分为:月初回冲、单到回冲和单到补差。月月 初初 回回 冲冲案例1下月票到完全结算1月13日购买的500个鼠标到货,发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。月底发票仍
2、未收到,财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后,进行期末处理与月末结帐工作。2月10日收到这笔业务的发票,采购人员进行报销。财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进行成本处理。案例案例月初回冲基本流程月初回冲基本流程记帐、期末处理及结帐货到入库票到报销月初回冲业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员系统采购人员财务人员库管人员系系系系统统统统实实实实现现现现自自动动生生成成期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核红字回冲单采购发票采购结算结算成本处理蓝字回冲单自自动动生生成成月初回冲处理操作月初回冲处理操作系系系系统统统统实实实实现现现现记帐、
3、期末处理及结帐票到报销货到入库月初回冲业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员系统采购人员财务人员库管人员自自动动生生成成期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核红字回冲单采购发票采购结算结算成本处理蓝字回冲单自自动动生生成成月初回冲处理操作月初回冲处理操作系系系系统统统统实实实实现现现现记帐、期末处理及结帐票到报销货到入库月初回冲业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员系统采购人员财务人员库管人员自自动动生生成成期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核红字回冲单采购发票采购结算结算成本处理蓝字回冲单自自动动生生成成月初回冲处理操作月初回冲处理操作系系系系统统统统实实实实现现现
4、现记帐、期末处理及结帐票到报销货到入库月初回冲业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员系统采购人员财务人员库管人员自自动动生生成成期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核红字回冲单采购发票采购结算结算成本处理蓝字回冲单自自动动生生成成月初回冲处理操作月初回冲处理操作系系系系统统统统实实实实现现现现记帐、期末处理及结帐票到报销货到入库月初回冲业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员系统采购人员财务人员库管人员自自动动生生成成期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核红字回冲单采购发票采购结算结算成本处理蓝字回冲单自自动动生生成成案例案例案例二下月票到,部分结算1月16日购买的300
5、个硬盘到货,发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。1月底发票仍未收到,财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后,进行期末处理与月末结帐工作。2月10日收到其中200个硬盘的发票,采购人员进行报销。财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进行成本处理。2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作。票到回冲流程票到回冲流程下月票到部分结算下月票到部分结算(已结算部分的已结算部分的)票到回冲流程票到回冲流程下月票到部分结算下月票到部分结算记帐、期末处理及结帐货到入库票到报销月初回冲业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员系统采购人员财务人员库管人员系系系系
6、统统统统实实实实现现现现自自动动生生成成期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核红字回冲单采购发票采购部分结算结算成本处理蓝字回冲单自自动动生生成成(已结算部分的已结算部分的)月末处理月末处理(财务人员)(财务人员)期末处理蓝字回冲单月末结账自动自动生成生成(未结算部分的未结算部分的/作为作为暂估入库单暂估入库单)红字回冲单自动自动生成生成案例案例案例三下月票未到1月17日购买的700个键盘到货,发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。月底发票仍未收到,财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后,进行期末处理与月末结帐工作。2月仍未收到这笔业务的发票。2
7、月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作。月初回冲流程月初回冲流程下月票未到下月票未到记帐、期末处理及结帐货到入库票未到月初回冲期末处理及结帐业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员系统采购人员财务人员库管人员系系系系统统统统实实实实现现现现自自动动生生成成期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核红字回冲单期末处理月末结账蓝字回冲单红字回冲单自动自动生成生成自动自动生成生成(作为暂估入库单作为暂估入库单)月初回冲小结月初回冲小结下月初(即上月结账后)对上月未报销的暂估单自动在明细账中生成红字回冲单。当下月中进行报销处理时,在明细账中生成蓝字报销单。下月末进行期末处理后,对仍未报销的部分,自动生
8、成蓝字回冲单(作为暂估入库单)系统直接记入明细账;结账后又在下月初自动生成红字回冲单。单单 到到 回回 冲冲案例案例案例1下月票到,完全结算1月18日购买的400个CPU到货,发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。2月底发票仍未收到,财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后,进行期末处理与月末结帐工作。2月10日收到这笔业务的发票,采购人员进行报销。财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进行成本处理。单到回冲基本流程单到回冲基本流程记帐、期末处理及结帐货到入库票到报销业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员采购人员财务人员库管人员系系系系统统统统
9、实实实实现现现现期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核采购发票采购结算结算成本处理蓝字回冲单自自动动生生成成红字回冲单案例案例案例2下月票到,部分结算1月20日购买的400个CPU到货,发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。1月底发票仍未收到,财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后,进行期末处理与月末结帐工作。2月10日收到其中300个CPU的发票,采购人员进行报销。财务人员对这笔暂估业务已报销部分进行成本处理。2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作,将这笔业务尚未报销的部分重新暂估记账。单到回冲流程单到回冲流程下月票到部分结算下月票到部分结
10、算记帐、期末处理及结帐货到入库票到报销业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员采购人员财务人员库管人员系系系系统统统统实实实实现现现现期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核采购发票采购部分结算结算成本处理蓝字回冲单自自动动生生成成(已结算部分的已结算部分的)月末处理月末处理(财务人员)(财务人员)期末处理蓝字回冲单月末结账自动自动生成生成(未结算部分的未结算部分的/作为作为暂估入库单暂估入库单)红字回冲单单到回冲小结单到回冲小结如果下月票未到,不需做任何处理。下月票到进行暂估处理时,如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单,则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单,并同时根据
11、结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单,则仅生成已结算的蓝字回冲单。下月末进行期末处理后,对仍未报销的部分,自动生成未结算蓝字回冲单(作为暂估入库单)系统直接记入明细账。单单 到到 补补 差差案例案例下月票到,完全结算1月22日购买的100台显示器到货,发票尚未收到。库管员验货办理入库手续。1月底发票仍未收到,财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记入账。财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后,进行期末处理与月末结帐工作。2月10日收到这笔业务的发票,采购人员进行报销。财务人员按照报销结果对这笔暂估业务进行成本处理。单到补差流程单到补差流程记帐、期末处理及结帐货到入库票到报销业务核算业业业业务务务务流流流流程程程程财务人员采购人员财务人员库管人员系系系系统统统统实实实实现现现现期末处理及月末结账采购入库单记账审审核核采购发票采购结算结算成本处理调整单自动自动生成生成结算金额与暂估金额 是否一致?否否单到补差小结单到补差小结如果下月票未到,不需做任何处理。如果报销金额与暂估金额的差额为零,则不生成调整单;如果差额不为零,产生调整单,一张采购入库单生成一张调整单,用户确认后,记入明细账。如果用户选择取消,则生成的调整单不记账,返回未报销处理状态。生成的调整单中的金额,用户不能修改,只能确认或取消。多多 谢谢 光光 临临
限制150内