票据的领用管理办法、票据使用管理办法.docx
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1、票据的领用管理办法第一章票据类型第一条 物流运输合同:第二联为印刷有“凭证专用”章六个字的托运凭证。该类票据分为:顺货票、返货票、内转票三类。第二条车辆调度单:为自带复写纸,一式二联(第一联:存根(白);第二联: 报销凭证(红);该票为50联号票据第三条货场现金收入日报表:为不带复写纸,一联式;该票为100张不联号票 据第四条门市现金收入日报表:为不带复写纸,一联式;该票为100张不联号票 据第五条代收款明细表;为不带复写纸,一联式;该票为100张不联号票据 第六条货物运输明细表:为不带复写纸,一联式;该票为100张不联号票据 第七条整车运输配载服务合同书:为自带复写纸;一式三联(第一联:存根
2、(白), 第二联:司机报销联(红),第三联:回单(兰);该票为33联号票据第八条物流签收单专用:为自带复写纸;一式四联(第一联:存根(白),第二 联:客户签收联(绿),第三联:客户签收返回联,第四联:存根(黄)第九条欠票票号记录登记表:为不带复写纸,一联式;该票为100张不联号票 据第二章票据的领用第十条票据的领用采用登记的形式,填写票据领用登记表一式两份,领用部门 及库管各1份。(票据领用登记表样表)第十一条 票据的领用时间:门市,货场暂不规定时间,但需提前两天通知财 务部票务室领用所需票据(节假日除外)。第十二条门市部、货场也可直接到公司办理领票事宜。第十三条 凡需用票据的门市、货场根据各
3、自的需求电话通知财务部票务室, 财务部票务室接通知后将各点的票据通过货车及小车发往各门市、货场, 同时随货同行还有财务部票务室发出票据的清单,货场受到后,若发现 错误,当天与财务部票务室联系处理,若货场收到后未表示无异议,则 公司视为门市、货场默认清单与票据相符。第十四条 票据领用人(或代领人)在领用票据后,应检查好所领需票据的线 路、数量及票号的连续性,是否与登记表上相符,若发现问题当时处理, 否则,库管不承担责任。第十五条各部门领用票据后应指定专人保管,凡出现丢失情况(特别是运输 合同丢失)要追究部门、门市及货场保管人员及丢失负责人责任。第十六条库管在发放货物运输合同时必须按票号顺序由低号
4、到高号依次逐一 发放。同时该票第二联(托运凭证联)必须盖有“物流专用章”后才能 发放。第三章票务管理流程1、票务室单据收发操作流程:(单据收发专员)2、票务室底单录入操作流程:(底单录入专员)3、票务室签收单操作流程:(签收单审核专员)4、票务室代收款审核操作流程:(代收款审核专员)5、票务室代收款发放审核操作流程:(代收款发放审核专员)票据入率6、票务室车辆运单审核操作流程:(车辆运单审核专员)7、票务室返货、内转货单据操作流程:(返货专员)注:1.内转运单不由票务室结算8、票务室回单操作流程:(回单管理专员)9、票务室外转货单据操作流程:(外转管理专员)第四章附则第十七条 本制度从下发之日
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