宁乡市卫生健康局2020年度财政性资金部门整体支出绩效自评报告.docx
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1、宁乡市卫生健康局2020年度财政性资金部门整体支出绩效自评报告一、部门概况(一)部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、 主要职能及重点工作计划等)。1.主要职能。(1)贯彻执行国民健康政策及卫生健康法律法规,拟订全市卫 生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。(2)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化 医药卫生体制改革政策、措施的建议。(3)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严 重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组 织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件(含生产 安全事故)的医疗卫生救援。(4)组织拟订并协调落实应
2、对人口老龄化政策措施,推进老年 健康服务体系建设和医养结合工作。(5)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使 用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监 测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。(6)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校 卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传 染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。(7)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服 务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员 资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技 术人员执业规则、服务规范。(
3、8)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究 提出人口与家庭发展相关政策建议,提出完善计划生育政策建议。(9)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服 务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。(10)负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等 工作。组织开展国际交流合作与援外工作。(11)负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要 会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。(12)制定全市中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组 织实施。(13)指导市计划生育协会的业务工作。2 .机构情况根据中共宁乡市委办公室宁乡市人民政府办公室关
4、于印发宁 乡市机构改革实施方案的通知(宁办2019) 5号),宁乡市卫 生健康局是市人民政府工作部门,为正科级。下辖市人民医院、市中医医院、市妇幼保健计划生育服务中心、 市精神病医院、市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、 市血防站等7个市直医疗卫生单位和29家乡镇(中心)卫生院。另 外,会计核算中心、计生药具站、计生常年调查队为全额事业单位, 常设我局;市计生协会办公室挂靠我局。3 .人员情况系统共6071人,其中:在职人员6096人、离休人员5人,在 本系统发放离休费用;退休人员1385人,由人社局发放退休费用, 在本系统发放慰问金等。(二)财政性资金部门整体支出规模、使用方向和主
5、要内容、 涉及范围等。2020年度财政性资金部门整体支出125017. 63万元,为一般公共预 算财政拨款收入45350. 72万元,政府性基金预算财政拨款收入79666. 91万元,其中项目支出113036. 97万元,基本支出11980. 66 万元。项目支出中业务工作项目31567. 37万元(主要新冠肺炎疫 情防控项目、计划生育奖励扶助专项、基本公共卫生服务专项、公 立医院改革专项、疫苗成本支出等)、运行维护项目1869. 9万元、 政府性基金中安排的基本建设项目79600万元(具体为妇幼保健院 易地新建项目、人民医院流沙河分院建设项目、中医院灰汤分院建 设项目、基层医疗卫生单位公共卫
6、生体系建设)。二、财政性资金部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出2020年基本支出为11980. 66万元,主要用于职工工资性支出 和维护单位基本运行的公用经费,其中:人员经费支出11582. 96 万元、机关基本运行经费支出397. 7万元。2020年“三公”经费财政拨款支出决算数60. 08万元,较年初 预算数83. 2万元减少23. 12万元,下降27. 79%;较上年同期决算 数94.72万元,减少34.64万元,下降36.57虬 其中:公务用车购 置费0万元,年初预算0万元,较上年同期决算数20. 92万元,减 少20. 92万元;公务用车运行维护费45. 07万元,较年初预算数
7、45. 2 万元,基本持平;较上年决算数58. 75万元,减少13. 68万元,下 降23. 29%;公务接待费15.01万元,较年初预算数38万元减少22. 99 万元,下降60. 5%,较上年决算数15.05万元,基本持平;上下年 度均无因公出国(境)费用,且没有预算。系统在职人员6096人, “三公经费”人均152.89元。“三公”总数与预算数比降低的主要原因是:厉行节约,严控 招待费用;与决算数相比降低的主要原因是:2019年疾控中心购置 了疫苗冷藏车一台,2020年未购置公务车;公务用车预算数与现实 需求比较接近,预算数据比较合理,与上年决算数比有所下降,系 统整体控制较好。(二)项
8、目支出1 .项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入 等情况分析。我系统项目资金总额为115933.24万元,其中,财政性资金 113036. 97万元,事业收入及其他收入中支出的项目资金为2896. 27 万元。2 .财政性项目资金实际使用情况分析。业务工作方面:我单位在保障基本公共卫生服务项目(9080.8 万元)、基本药物制度(1388. 6万元)、计生家庭奖扶(4009. 19万 元)等基本民生项目的基础上,审时度势,根据政策调整和民生需 求,争取各级财政项目资金,新增疫情防控专项(4885. 33万元), 重点支撑病媒生物防治(125万元)、妇幼专项:健康民生项目、免 费
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