2022年会计电算系统内部控制调查表.doc
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1、表34索引号:(审计机关名称)会计电算系统内部操纵调查表审计期间 工程名称:工程执行单位: 调 查 内 容是否不适用评价1 会计电算化系统软件是否为购置的正版软件?2是否具有相应的软件维护和技术支持力量?3如是本人开发,是否通过上级主管部门批准及专家鉴定?4.系统正式投入使用前是否通过财政主管部门正式批精确认?5.电算系统正式投入使用前是否与手工并行试运转了恰当时期?6.并行运转结果的差异是否作了适当记录?7.系统正式投入使用后,运转中的程序是否被修正正?8.是否有适当的文字记录系统修正内容及妨碍?9.系统程序的修正是否通过财政主管部门批准?10.更改后的程序投入运转前是否通过了有效的测试?1
2、1.财会人员和操作人员是否不能接触有关系统程序文件?12.系统操作是否有明确的治理制度(例如计算机应用系统开发和维护规程),并按制度中明确的责任权限有效执行?13.是否有专门人员进展输入或修正工作?14.系统操作人员是否通过培训,理解系统操作过程中:(1)可能发生的咨询题?(2)输入要求和正确的凭证格式?(3)输出要求?15.系统设计人员是否与操作人员职责别离?16.系统操作员是否不能审批经济业务和处理原始凭证?17.是否只有掌握了密码口令人才能调用系统?18.网络各用户是否不能超越权限调用系统?19.系统密码是否认期或不定期地进展修正?20.网络各用户的密码是否具有保密性?21.系统是否设有
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