县十七届人大四次会议文件之十一.docx
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1、县十七届人大四次会议文件之十一关于江华瑶族自治县2018年预算执行情况及2019年预算草案的报告2019年2月24日在县十七届人大四次会议上县财政局局长聂新华各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告2018年全县财政预 算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议。并请各位 政协委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2018年预算执行情况2018年,在县委、政府的正确领导下,县人大和县政 协的监督指导下,财税部门积极应对经济发展新常态,不 断加强干部队伍建设,促进了财政收入稳步增长,财政支 出结构持续优化,财政资金使用绩效全面提升,有力推进 了全县经济社会的快速发展。(一)一般公共预算1、收入
2、预算:2018年,全县一般公共预算收入完成 12. 71亿元,比上年增长10. 77%,完成预算的101.48%。其 中:一般公共预算地方收入完成7. 14亿元,较上年增长 0. 13%;上划省收入完成1. 12亿元,较上年增长24. 5%;上 划中央收入完成4.45亿元,较上年增长29.17%。收入分项看:医疗卫生加快发展。实现医疗卫生与计划生育支出4.32亿 元。其中:落实城乡居民医疗补助资金2.34亿元,政府补 助标准由450元提高至U490元;落实基本公共卫生服务补助 资金2360万元,补助标准为55元/人;落实重大公共卫生专 项资金270万元。三是优先发展教育事业。加大教育投入, 完
3、善义务教育经费保障机制,统筹支持学前教育、普通高 中教育、职业教育和民办教育的发展,保障边远地区教师 津贴、班主任津贴发放,全年教育总支出6. 94亿元,其中 义务教育学校校舍建设及维护资金5789万元,农村义务教 育学校营养改善3601万元,义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助、中职助学金、高中助学金、家庭经济困难幼 障水平。2018年村级运转经费对原未合并村(居),在每 村12万元基础上,每村增加1万元;对未合并村村干部职数 为5人及以上的,每村增加2万元;由两村合并的村(居) 每村增加经费2万元。安排沱江镇四个社区增加12名委员工 资及社保缴费41. 6万元。儿入园补助等9160万元。是
4、持续提高对基层组织运转保.着力改革抓管理,财政管理成效显著 财政部门深入谋划,积极探索各项财政体制改革新路径,提升财政预算管理水平。一是在预算管理上,本着 “集中财力办大事”的原则,以预算法为准绳,不断强化预算支出管理,节约财政支出,提高资金使用效益。二是 全面公开预决算信息。强化部门单位预算公开的主体责任, 做到预算公开是常态,不公开是例外。全县2018年部门预10算82个单位(含二级预算单位10个)、2017年部门决算71 个一级预算单位、16个乡镇政府均在财政批复预算20日之 内全部在县政府信息网站上公开。对下达乡镇的项目类资 金和补助类资金,全部进行公开公示。三是启动财政存量 资金清理
5、,积极盘活财政存量资金。2018年清理收回财政存量资金0.59亿元,推进资金统筹使用,提高财政资金使用效益。四是严格政府债务管理,防范财政金融风险。摸 清债务底数,全面准确掌握了债务的成因、发生时间、债 务投向、资产状况以及偿还能力等情况。妥善化解债务存 量,制定了江华瑶族自治县政府隐性债务化解工作实施 方案,2018年四季度应偿还隐性债务本金0.83亿元,已 全部偿还。同时,提前偿还贷款0.71亿元。开好“前门” 保重点,2018年成功申请和接受省厅转贷债券14. 2亿元, 确保了公益性项目的顺利实施。整顿平台推转型,政府融 资平台公司15家,保留2家公司,撤并转型13家公司,已完 成省里的
6、安排部署。压减项目严控增量,对在建目进行了 逐一清理,按照“停、缓、调、撤”的原则,压减11个项 目的投资规模,减少支出责任75.95亿元。五是不断规范政 府采购行为。继续扩大政府采购规模,推行采管分离,实 行电子化政府采购,2018年实际采购额1.77亿元,节约资 金0.08亿元,资金节约率4. 19%。六是全面建立政府投资预 算评审。围绕创新机制强规范,创新管理提效能,创新监 管防风险目标要求,完善评审工作机制,强化服务意识进行政府投资项目评审。2018年完成评审项目274个,送审金11额8. 85亿元,审减资金2. 2亿元,审减率达24. 83%o七是强化 队伍建设,打造财政良好形象。今
7、年通过对财政干部进行 业务培训,推动了干部队伍年轻化、知识化进程,提高依 法理财服务水平,增强了干部的综合素质和内在活力。5 .强化资金监管,确保财政资金安全高效 一是加大对项目沉淀资金、欠款借款、工业园区企业所欠税收、国有资产收益等资金的全面清理。2018年共清 理收回借款0.68亿元,收回财政存量资金0.59亿元,提高 了财政资金运转效率。二是强化对乡镇、村级财务监督管 理。组织人员对乡镇财政财务进行了专项治理,对乡镇结 存资金、农村人饮工程资金等进行清理,对“村账乡代理 工作进行了专项监督检查。共出具检查报告22份、风险预 警报告13份,提出问题和建议100多条,进一步完善了乡镇、 村级
8、财务管理。三是规范和完善惠农补贴资金“一卡通” 发放管理,“两卡两折”工作全面完成布署。2018年纳入一卡通”系统发放的补贴项目共69项3.24亿元,其中扶 织预算单位对所有财政性资金开展绩效目标申报、绩效自 评,并引入第三方机构对县环保局、县商粮局的0.37亿元 部门整体支出及关注度高的就业补助资金、贫困村基础设 施资金等0.51亿元民生项目资金开展重点绩效评价,逐步 实现“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评 价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的绩效管理体系。 五是深入推进国库集中支付,推行公务开支使用公务卡结贫补贴项目16项1. 5亿元。贫补贴项目16项1. 5亿元。是着力强化
9、预算绩效管理。组12算。2018年办理直接支付50699笔,支付资金37. 42亿元。在充分肯定成绩的同时,2018年财政工作也还存在不 少问题和不足:受中央减税降费影响,主要是增值税税率 下调、企业所得税优惠政策调整、清理规范涉企收费等导 致财政增收压力大;受干部职工津补贴、脱贫攻坚、民生 社保支出配套等刚性支出不断增加影响,再加之重点项目 建设、乡村振兴、政府性债务还本付息等方面资金需求巨 大,财政收支平衡压力很大;财政资金使用和监管还存在 薄弱环节,资金使用绩效还有待提高等。这些问题需要引 起我们的高度重视,并通过增收节支、开源节流、深化改 革等方式努力加以解决。二、2019年预算草案2
10、019年全县预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的十九大精神、省市县党代会和中央、省委、市委、县委经济工作 会议精神,坚持稳中求进的工作总基调,集中财力“保工 资、保运转、保基本民生”,优化财政支出结构,全面实 施绩效管理,狠抓政府性债务化解,积极服务“七大战役”和“四个提升”,全力保障县委“1123456”工程推进,全力保障小康江华和全国民族经济强县建设。(一)一般公共预算安排情况1、财政收入。2019年财政收入总量安排43.49亿元, 较上年预算增长43%o其中:预计一般公共预算地方收入 7.62亿元(按公共财政预算收入完成13.86亿元,较上年1
11、3 增长9%预计),上级补助收入23.74亿元(其中:返还性 收入0.61亿元,一般性转移支付18. 51亿元,专项转移支 付4. 62亿元),上年结转0. 54亿元(未拨2018年上级专 项),借新还旧再融资地方政府债券资金收入1.23亿元, 债券收入2亿元、土地出让收入6.36亿元、国有资本经营 收益90万元、收回存量资金2亿元。2、财政支出。2019年财政支出预计43.49亿元,较上 年预算增长43%O其中:一般公共预算支出39.9亿元(含 上级指定用途专项13.5亿元),上解支出0. 35亿元,债 券还本支出1.23亿元,收回存量支出2亿元,节余75万元。一般公共预算支出分科目情况:一
12、般公共服务支出 4.17亿元,比上年预算(下同)增长92. 79%;国防支出 265万元,增长122.69%;公共安全支出1.03亿元,增长 25. 44%;教育支出8. 06亿元,增长46. 61%;科学技术支出 0.56亿元,增长62. 93%;文化体育与传媒支出1.3亿元, 增长53.93%;社会保障和就业支出4.89亿元,增长 16. 68%,;卫生健康支出4. 38亿元,增长15.61%;节能环 保支出1.6亿元,增长74. 49%;城乡社区支出1.52亿元, 增长60. 61%;农林水支出8. 57亿元,增长32.25%;交通 运输支出1.04亿元,增长66. 9%;资源勘探电力信
13、息等支 出647万元,下降49.41%;商业服务业等支出825万元, 增长80. 13%;金融支出20万元,持平;自然资源海洋气象 等支出2669万元,下降32. 75%;住房保障支出8130万元, 下降58. 76%;粮油物资储备支出1H万元,持平;灾害防14 治及应急管理支出1448万元;预备费支出1000万元,持 平;债务付息支出1. 23亿元,增长128.63%。一般公共预算支出分项目情况:(1)人员工资福利支出13.82亿元,包括应发工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、失业保险、政府绩效奖励等。(2)运转经费支出0.8亿元。需说明的是,现行乡镇
14、经费预算体制为2002年税改时的模式,2019年对乡镇预算 编制办法进行改革。考虑各乡镇工作实际,统筹安排各乡 镇运转经费900万元,增加59万元。因涔天河水库扩建, 安排码市、大锡、未竹口偏远乡镇交通费74万元。(3)民生民本相关支出17.04亿元。剔除上级预下达 专项12.74亿元,县级安排增加因素主要是:一是社会保 障支出增加2226万元:机关和财政全额拨款单位事业单位 退休人员职业年金做实1700万元,增加1700万元;城乡 居民基本养老保险基础养老金县财政配套512万元,增加6 万元;民政专项支出2507万元,增加190万元;县级特困 人群政府代缴城乡居民基本养老保险缴费补助23万元
15、,增 加11万元;就业县配套资金357万元,增加33万元。二 是教育支出增加4500万元。主要是2018年度应计提教育 费附加、地方教育附加资金等教育建设资金增4200万元、 乡村教师定期体检费增197万元。三是医疗卫生计划生育 支出增加601万元。其中城乡居民医保配套资金1295万元, 增加280万元;基本公共卫生服务配套资金562万元,增15加221万元。四是村级组织运转及社区经费等增加527万yc o(4)产业发展等专项3.85亿元,主要:一是创新创 业发展专项3亿元;二是文化旅游发展专项1000万元;三 是乡村振兴专项4000万元;四是脱贫专项资金3500万元。(5)偿债利息支出1.2
16、3亿元。(6)农村综合服务平台、207国道美丽公路工程、政 务中心、老年大学综合教学楼、图书馆、档案馆、雪亮工 程等建设支出L44亿元。(7)人才发展专项1000万元。(8)其它专项经费1.52亿元。除新型城镇化、扶贫 工作、县城电子监控系统、征收成本、重点项目、招商引 资等继续安排专项经费,新增安排项目主要有:辅警义警 工作经费、装备款及城区快警平台经费安排1038万元,融 媒体中央厨房硬件配备、办公用房建设及采编、版面设计、 技术维护等经费安排165万元,污水处理二厂运营经费安 排1500万元,禁燃工作经费50万元,第三次全国土地调 查经费、土地开发项目经费1000万元,公车平台聘请驾驶
17、员工作经费109万元,施工图审查服务费300万元,治超 信息化平台和不停车监测系统建设经费338万元,议军经 费40万元等。(9)预备费1000万元。(二)政府性基金预算安排情况根据基金项目编制,做到以收定支,并加大与一般公16 共预算统筹安排力度。2019年政府性基金收入预安排7.83 亿元(其中土地出让价款收入7. 76亿元,城市基础设施配 套费收入500万元,污水处理费收入200万元,其他政府 性基金收入60万元),上年结余1. 11亿元,上级补助收 入0. 38亿元(上级预下达专项基金数额),地方政府专项 债务转贷收入1.5亿元,收入总计10.82亿元。政府性基 金支出预计2.96亿元
18、,调出资金6. 36亿元,专项债务还 本支出1.5亿元,支出总计10.82亿元。收支两抵,当年 收支平衡。(三)社会保险基金预算安排情况社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别 编制,做到收支平衡。2019年全县社会保险基金包括城乡 居民基本养老保险、机关养老保险、职工医疗保险、居民 医疗保险、失业保险、生育保险六项。六项保险基金收入 预计完成8.09亿元,预算支出6.96亿元,当年结余1.13 亿元。分项看:城乡居民基本养老保险收入安排1.21亿元, 支出0.91亿元,当年结余0.31亿元;机关事业单位养老 保险收入安排2.22亿元,支出2. 13亿元,当年结余934 万元;职工医疗保
19、险收入安排1.17亿元,支出0.8亿元, 当年结余0. 36亿元;城乡居民医疗保险收入安排3.44亿 元,支出3.1亿元,当年结余0.34亿元;失业保险收入安 排398万元,支出123万元,当年结余275万元;生育保 险收入安排128万元,支出121万元,当年结余8万元。(四)国有资本经营预算安排情况172019年国有资本经营预算收入(金牛、城西、众鑫三 大公司对江华农商行股权投资收益)预计300万元,加上 上年结余收入420万元,收入总计720万元。2019年全县国有资本经营预算支出210万元,调出至 一般公共预算90万元,结余420万元,全年预算收支平衡。需要说明的是,2019年部门预算暂
20、按现行的行政事业 单位机构设置安排,待机构改革到位后,再作相应调整。三、2019年工作重点2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社 会第一个百年奋斗目标的关键之年。面对积极的财政政策, 国家更大规模的减税降费,我们必须牢固树立过“紧日子” 思想,提振信心,努力奋斗,实现全年目标。面对新常态 下的各项工作,继续通过改善方式、完善机制、深化改革 来完成。财政支出实行以收定支,有多少收入安排多少支 出,财政收支平衡。进一步调整优化支出结构,发挥财政 资金保障、激励、引导作用,推动江华经济社会高质量发 展。1、支持产业建设和实体经济发展,夯实财源基础一是支持园区发展升级。继续坚持“大开发区
21、”理念 不动摇,积极构建以园区为骨架的产业体系,突出支持争创 国家高新技术产业开发区。做好九恒科技、贵德光电、明意 湖科技等新兴产业链建设,打造一批行业领军企业,助推园 区发展升级。设立园区产业引导资金,鼓励企业加大科技研 发、技术改造投入及高科技人才引进,积极打造名品、精18 品,加快形成电子信息、新材料、新能源三大战略产业。鼓 励发展总部经济。对新引进并经审核认定的总部企业,优 惠政策实行“一事一议”。二是支持民营企业发展壮大。 全力推进“母亲式”服务,对年纳税额10万元以上的企业, 建立帮扶制度。充分发挥华信担保公司作用,解决民营企 业融资难问题。严格落实各项结构性减税和涉企行政事业 性
22、收费取消政策,依法依规对符合产业政策、发展前景好、 一时遇到困难的企业实行税费缓缴政策,切实减轻企业税 费负担。2、保障重点支出,加快支出进度一是加大脱贫攻坚力度。坚持现行“脱贫不脱政策” 的标准,集中全县财力,在农村危房改造、乡村建设、教 育、医疗等重大民生领域向贫困乡村倾斜,把帮扶贫困人 口创收增收作为财政扶贫的核心,支持贫困人口发展产业、 稳定就业,确保脱贫摘帽后的政策延续。二是推进乡村振 兴战略。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,改 善农村人居环境,统筹整合资金,加快推进“四个革命”, 塑造美丽乡村。改善农业农村基础设施条件,支持实施农 村饮水安全巩固提升工程、农村巷道建设、脱贫
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