纪检巡察反馈财务违规问题整改情况清单.docx
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1、纪检巡察反馈财务违规问题整改情况清单1 .关于账务处理不合规问题整改情况:一是组织财务人员加强学习培训,在今后工作中严格落实 财经纪律要求,及时、有序地进行业务核算,坚持做到日清月结、规范装 订财务凭证;二是由分管领导对财务人员进行谈话提醒,强化财务人员责 任心,杜绝此类问题再次发生;三是强化财务人员责任意识,分管领导加 强日常监督,提高财务工作规范化水平。2 .关于体协账务处理未按财务收支要求记账,会计岗位由临时工担任 的问题整改情况:一是调整临时聘请人员工作任务,不再从事财务工作;二 是自xx年1月1日起交由财政局支付中心统一管理,安排在职正式人员 负责单位财政一体化系统单位操作岗位;三是
2、修改完善协会财务管理制度, 明确工作人员职责分工,各司其职,各司其责。3 .关于职工垫付单位公用支出跨年度未予报销的问题整改情况:一是xx年7月30日前按财务报销规定足额清零因公用经 费不足而垫付的xx年差旅费和邮电费、xx年未报销的3次职工走访扶贫 挂钩点差旅费;二是督促干部职工及时核销xx年未报销的经费;三是及 时通报xx年上半年经费报销情况,便于单位顺利推进各项工作。4 .关于固定资产管理不规范,未能提供固定资产登记管理相关账簿台 账的问题整改情况:一是对单位现有固定资产按一卡一物进行补充完善登记, 统一粘贴条码卡片,加强日常妥善保管和维护,每年至少盘点登记一次; 二是由分管领导对财务人
3、员进行谈话提醒,强化财务人员责任意识;做好 日常督促提醒,把固定资产管理工作抓实抓细;三是强化固定资产管理措 施,增强干部职工的大局意识,共同有效防范和化解资产盘亏风险。5 .关于执行中央八项规定和财务制度不够严格问题整改情况:一是清退违规发放xx、xx年独生子女春节费,持之以恒 把好关,巩固巡察整改工作成效。二是经院党委会议研究决定,从xx年 9月1日起,我院与公司的合作经费,除政策规定应开具行政事业单位非 经营服务性收入收款收据外,其他一律开具税务发票。xx、xx年房屋租 金每年4万元,共计8万元,租金收入扣除税金已全额上缴市本级国库。 三是针对部分课题组借款拖欠时间过长的问题,院财务室x
4、x年进行了专 门清查,所有借款已全部归还。建立健全财务支出管理制度,从xx年1 月1日起开始执行,严格按照规定进行借款还款,加强财务自查,同时发 挥院内控作用,对财务自查进行核查。6 .关于有的大额资金使用未经集体讨论问题的整改情况整改情况:一是规范重大事项决策机制。严格执行中心党组工作规则 和三重一大事项集体决策制度,认真落实三重一大事项决策程序,加强民 主监督,确保三重一大事项决策人人发言、事事表态,严禁以个别酝酿代 替集体讨论、会上通报代替民主决策。二是规范党组会议记录。认真做好 党组会议记录,确保每次党组会议议事事项记录的准确性、完整性、规范 性。7 .关于违规发放津补贴问题整改情况:
5、xx年11月,已按照省审计组关于有关奖励资金清退要求, 清退15名工作人员所发 放的开放型经济奖16000元;对2013年和2015第2页共8页 年文明处室、文明员工发放的奖金,在编在岗人员全部完成清退,共计 2600元。今后将严格执行中央八项规定精神,严禁以各种名义违规发放 津补贴。8 .关于违规发放值班费问题整改情况:相关人员全部清退完毕,65人次共清退了 2600元值班费, 并让相关责任人员在巡察整改专题民主生活会上进行深刻检讨。今后确因 工作需要发放夜餐费的,严格的按照财政局部门制定的机关工作人员夜餐 费开支管理相关规定,规范夜餐费报销事项。9 .关于违规发放考勤奖问题整改情况:一是专
6、题分析研究。工作人员考勤奖资金由财政预算专门 安排,每年以工作人员考核增发奖金项目经费形式支出,符合单位财务预 算标准,但是以考勤奖发放的科目不符合财政预算批准的项目名称。二是 领导带头清退。结合巡察整改工作要求,对单位的津补贴发放情况进行全 面清查和规范,5名领导班子成员带头清退了 2年的考勤奖,共计22750 元。三是规范发放津补贴。今后将严格执行相关财经制度和相关规定,规 范考核奖发放项目名称,严禁以各种名义违规发放津补贴。10 .关于违规发放先进工作者奖问题整改情况:一是专题分析研究。对年度考核中被评为先进工作者的临 时聘用人员发放先进工作者奖,资金来源为工作人员考核增发奖金项目经 费
7、,符合财政预算要求,但是以先进工作者奖的名义发放,不符合财政预 算批准的项目名称。二是规范发放项目。制定了局专项考核奖管理办法, 并根据机构改革要求,健全完善了下属事业单位绩效工资分配和目标责任 制考核等方面的制度,通过完善薪酬分配激励机制,激发广大干部职工的第3页共8页 工作积极性和创造性。11 .关于用公款报销应个人承担的费用问题整改情况:责令财务部门全额收回已报销人员的注册会计师考试费 1565. 36元,已及时上缴国库,对报销人进行了批评教育。今后将严格执 行财经纪律,规范公用开支范围审批程序,杜绝用公款报销应由个人承担 的费用。12 .关于公务接待不规范问题整改情况:一是严格规范公务
8、接待活动。严格执行中央八项规定、省 市28条办法和六项禁令,进一步加强公务接待管理。二是严格财务审批 把关。所有公务接待活动都必须严格按照公务接待相关规定,规范审批程 序。三是规范报销凭证。公务接待费用必须经市政务数据办协同应用平台 报销,凭证应当包括财务票据(含用餐清单)、派出单位公函和公务接待 申请单、公务接待报销单,否则不予报销。13 .关于下属单位在工作交流活动中,存在接待无审批单、公函等公 务接待不规范情况问题整改情况:一是规范接待费用支出结算。严格把关接待费用结算,做 到手续、凭证齐全。对局属各单位财务工作情况特别是公务接待、差旅费 报支情况进行专项检查,对发现公函格式不规范等问题
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