市审计局2021年工作总结及2022年审计建设工作计划.docx
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1、市审计局2021年工作总结及2022年审计建设工作计划xxxx年,xx市审计局在上级审计机关和市委、市政府的正确领导和指导下,坚持围绕中心、服务大局、创新机制、依法执审。把握新形势、新任务、新要求,积极推进审计监督全覆盖,发挥了国家审计在我市“开放强市、产业立市”经济发展战略中“治已病、防未病”的“经济体检”作用。我局共完成审计项目xx个,查出主要问题金额xxxxxxx万元,其中违规金额xxxxx万元,管理不规范金额xxxxxxx万元,损失浪费金额xxx万元。审计后上交财政xxxx万元,归还原渠道资金xxxx万元。向纪检监察和司法部门移送案件线索或处理事项xx件,涉案人员xxx人,涉案金额xx
2、xxx万元。一、xxxx年工作的进展情况(一)坚持“围绕中心、服务大局”,充分发挥审计“经济体检”作用。一是重大政策跟踪落实有效。完成了对西洞庭、xx、xx经开区、临xx县等四个季度的重大政策跟踪审计。审计查出超标准支付职业技能班培训费、复工复产和减税降费存在企业利用虚假增值税专用发票骗取促进产业发展奖励资金、相关项目建设超出预审及可研批复范围进行施工等方面的问题,并针对相关问题提出了整改建议。特别是西洞庭、xx通过审计后建章立制,相继出台了西洞庭管理区新型冠状病毒感染肺炎防疫物资管理办法xx县复工复产政策兑现“一件事一次办”窗口设置运行工作方案等等。进一步从体制、机制层面揭露和反映了我市经济
3、社会发展中的突出矛盾和潜在风险,为政府科学决策提供了可靠的参考依据。二是预算执行审计监督有力。紧密结合市委、市政府“三大攻坚”、“开放强市-产业立市”的重心,深入谋划财政预算执行审计。审计范围涵盖了财政预算执行审计全口径的x项预算,对x家预算执行单位的审计全部结合经济责任审计同步实施,财政专项资金审计关注了市财政重点监控的xxx个专项的绩效,对财政和部门的存量资金及政府性债务情况实行全面清理,审计效果明显。共向市委、市政府提交审计要情xx篇,其中xx篇得到市委主要领导批示批转;向市纪检监察机关移送重大违纪违法案件线索xx起、涉案xxx人,主要涉及党员干部涉嫌失职渎职导致国有资产重大损失、骗取财
4、政补贴和违反廉政纪律等问题;市政府召开了预算执行审计问题交办会,落实了审计发现问题的整改责任,目前整改到位率已达xx%;向市政府及政府主管部门提出审计建议xx项,已由相关部门出台各项规范性制度和文件xx余项,为全市整章建制提供了决策依据。三是国企国资审计成效有样。进一步加大对我市国企国资审计力度,对欣运集团、工投集团、农投集团、交投集团、文旅投集团等xx集团公司进行审计。共发现企业改革发展、财务核算、债务管理、风险管控、公司治理、工程项目、廉政建设等x个方面的共性问题xxx个,查出问题金额xx亿元。向市政府上报了两篇综合审计情况报告;提交了国企与民营经济合营问题突出国有金融资本监管亟待加强市属
5、国有企业工程招投标领域乱象亟待整治三篇综合要情,都得到了市委、市政府主要领导批示;向纪检监察机关移送案件线索xx条,涉及人员xx人,其中处级干部x人、科级干部x人、其他人员xx人,涉案金额x.x亿元。以市委审计委员会名义制定下发了完善国有企业和国有资本审计监督机制的意见,为服务我市国有企业深化改革、整合转型,助推国企健康持续发展起到积极作用。四是公共服务资金监管有序。年初,开展了新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计,重点关注了疫情防控资金和捐赠款物使用情况,撰写的我市抗击疫情社会捐赠资金的使用效率亟待提高得到市主要领导的签批。组织完成了对普惠性幼儿园、全市低保资金、全市扶贫资金、全市医疗保险
6、基金等专项资金审计。审计发现,普惠性幼儿园获得的补助偏低、公办园建设严重滞后、低保政策执行“走样”、挪用低保资金、产业扶贫资金部分项目“李代桃僵”、扶贫资金监管“力不从心”等问题。特别是针对医保部门工作人员涉嫌失职渎职的行为和协议医疗单位套取医保基金的问题进行了严肃查处。较好的实现了对教育、医疗、社保、涉农、扶贫等民生领域审计监督的常态化。推进了惠民政策落实与宏观机制健全。五是内部审计作用发挥有为。全面贯彻落实xx市内部审计工作规定xx市内部审计人才库管理办法,强化内部审计业务指导和监督。草拟了xx市内部审计全覆盖实施方案,在改进内审工作方法上下功夫。开展对市直六区和市国资委及其所属平台公司、
7、国有企业的内审工作开展业务指导和监督,督导其进一步完善内审机构、合理调配审计人员。重点实施了内部审计带班指导,对柳叶湖管理区审计局、xx市教育局等单位开展项目带班指导,增强了内审人员业务水平。委托利用内审协会开展网上培训,组织内审质量监督检查,提高内审工作质量。完善市级内部审计人才库,新建一支内审队伍,充分发挥内部审计人才库作用。(二)不断“强基固本、砥砺拓新”,着力构建审计“智慧机关”平台。一是审计信息化建设不断推进。今年,我局围绕“智慧审计”和“大数据审计”的设想,积极思考、主动作为,不断推进我市计算机审计纵深发展。审计委员会办公室出台了xx市审计数据资源管理办法,全市审计机关实施数据采集
8、不再需要等待项目实施,数据采集的独立性大大增强,促进实现了电子数据全方位采集。此外,在总体“智慧审计”x-x期建设的基础上,不断总结经验和教训,加强了四期建设项目的前期调研工作,使“智慧审计”项目建设日趋完善。继续推进全市“智慧审计”科研课题研究工作,发表的科研课题大数据审计基层应用研究,获得省审计学会xxxx年论文评选一等奖。x月在我市召开了全省推进大数据审计和审计全覆盖专题培训会议,期间展示了我们日常工作应用的智慧机关、计划管理、审计数据资源库和智慧联网审计等软件平台,演示了工程建设项目招投标、财政审计全覆盖和社保等x个大数据审计案例,受到省厅领导和各市州审计局同行的好评。二是审计业务质量
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- 审计局 2021 工作总结 2022 年审 建设 工作计划
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