采购与付款内控流程.ppt
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1、采购与付款内控流程采购与付款内控流程浙江济民制药股份有限公司采购与付款内控流程说明目标:目标:加强公司采购与付款管理,规范采购与付款的作业程序范围范围:本程序适用于济民股份的采购与付款管理本程序与公司财务管理制度相衔接本程序与公司存货管理程序相衔接2采购与付款内控流程相关部门人员职责职位职责高级管理层 审核重大采购项目审核重大采购项目 批准供应商批准供应商 采购与付款政策制度的确定采购与付款政策制度的确定财务部主管 参与供应商合同签订的谈判参与供应商合同签订的谈判 批准支票批准支票 审批采购计划审批采购计划审批计划外采购审批计划外采购负责余额调节表的审核负责余额调节表的审核应付账款会计 核对原
2、始凭证,开出付款凭证核对原始凭证,开出付款凭证资金主管 批准付款凭证批准付款凭证出纳执行结算事宜,开出支票执行结算事宜,开出支票复核员复核支票复核支票余额调节编制员(会计)编制银行存款余额调节表编制银行存款余额调节表生产中心副总 参与供应商选择、谈判参与供应商选择、谈判 决定选择供应商决定选择供应商3采购与付款管理流程相关部门人员职责(续)职位职责采购部经理 参与供应商选择、谈判参与供应商选择、谈判 与供应商签订采购合同与供应商签订采购合同 审核年月采购计划审核年月采购计划 负责采购退货事宜负责采购退货事宜采购部职员 调查供应商资料,收集主要材料价格,评估供应商能力调查供应商资料,收集主要材料
3、价格,评估供应商能力 将采购的订购信息记录于系统中将采购的订购信息记录于系统中 修改供应商档案文件修改供应商档案文件 复核材料质量复核材料质量 与供应商协商退货事宜与供应商协商退货事宜品管部 检验货物质量检验货物质量 负责提出退货或折让意见负责提出退货或折让意见仓库 将收到的货物与系统中的采购信息进行核对将收到的货物与系统中的采购信息进行核对 记录、确定收到的货物记录、确定收到的货物 合理保管货物合理保管货物4生产部生产部 采购与付款内控流程供应商筛选以及价格确定控制(1)主管副总主管副总采购部采购部汇总原材料需求汇总原材料需求报价并提报价并提供成本核供成本核算明细算明细价格核算价格核算根据供
4、应商档案选择根据供应商档案选择合适的供应商合适的供应商有合适供应商有合适供应商是否有是否有基本合基本合同同有有无无无合适供应商无合适供应商进入合同进入合同签订流程签订流程不批准不批准价价格格审审批批批准批准进入新供应进入新供应商开发流程商开发流程价格谈判价格谈判供应商供应商外贸插单等情况,外贸插单等情况,导致订单变更导致订单变更采购变更需经采购经理批准采购变更需经采购经理批准审批审批5采购与付款内控流程供应商筛选以及价格确定控制(2)关键控制点关键控制点:建立供应商档案,与符合要求的供应商建立合作关系要求供应商提供成本核算明细表,由价格管理员对供应商报价的成本构成进行比较与核算采购价格需经总经
5、理的批准注释注释:价格管理员应知晓公司原材料市场价格水平价格管理员建立采购价格信息库,记录历次采购的时间、价格,作为价格核算与价格谈判的依据价格管理员进行价格核算时,应详细分析供应商的各项成本构成,并在各供应商之间进行横向比较,充分评估供应商报价的合理性根据需要采购的物料种类,寻找供应商;现有供应商可以满足需求,不另寻新供应商与供应商进行价格谈判过程,应由采购部经理、采购员、价格分析员共同参与,并形成相应得会谈记录与供应商谈判确定的价格,需由总经理批准;价格确定后,加入协作单位价格表管理目标管理目标:确定合适的供应商,与符合要求的供应商建立关系;合理确定采购价格,降低采购成本6供应商供应商 采
6、购与付款内控流程新供应商开发控制(1)品管部品管部采购部采购部网络寻找、招标等形式网络寻找、招标等形式收集、整理供应商基收集、整理供应商基本资料,初步审核本资料,初步审核复审复审提供样品提供样品填写请试单填写请试单,交品管部归口检交品管部归口检测测样品检测,出样品检测,出具验证报告具验证报告单单不符合生产要求不符合生产要求符合生产要求符合生产要求小批量试用小批量试用是否满足生是否满足生产要求产要求不满足不满足满足满足添加入供应商档案添加入供应商档案小批量采购小批量采购全检合格全检合格进入合同进入合同签订流程签订流程对供应商现对供应商现场进行考评,场进行考评,形成书面考形成书面考查报告查报告样品
7、报废样品报废参参照固定资产报废照固定资产报废流程执行流程执行报药监局相关部报药监局相关部门备案门备案审批审批7采购与付款内控流程新供应商开发控制(2)关键控制点关键控制点:收集供应商资料,采购部内部进行初步审核,确定是否有合作空间质量部重点对供应商质量等进行复审,并将相关资料向省级药监部门报备样品检验合格,申请小批量试用;试用结果满足生产要求,将其添加入公司供应商档案对第一批小批量物资进行全检,检验合格后方可进入合同签订流程注释注释:采用网络寻找、招标等形式广泛收集供应商资料,从中筛选至少3家备选供应商,要求供应商提供的样品不少于一个批次的数量电器类配件需要申请备案对第一批小批量物资进行全检,
8、形成全检纪录,交采购部归档不符合公司生产要求的样品应及时报废,其相关操作参照固定资产报废流程执行若所有备选供应商产品均满足公司生产需要,则报主管副总择优选取供应商,并将未选中供应商资料也添加入供应商档案管理目标管理目标:确保新开发供应商的供货能力及供货质量能满足公司生产需要8采购员采购员采购部经理采购部经理 采购与付款内控流程停止与供应商合作流程(1)主管副总主管副总供应商供应商提出终止合作提出终止合作书面依据书面依据供应商问题较多供应商问题较多提出终止合作申请提出终止合作申请填具供应商取填具供应商取消配套资格建消配套资格建议书议书直接直接淘汰淘汰寻找新供应商替代寻找新供应商替代新供应商开发成
9、功新供应商开发成功批准淘汰批准淘汰通知相关部门通知相关部门收到终止合作收到终止合作通知通知提出取得货款提出取得货款余额书面申请余额书面申请确认确认协同仓库、品管部协同仓库、品管部门进行索赔清查,门进行索赔清查,形成书面报告形成书面报告交供应商交供应商签字确认签字确认审核处审核处理结果理结果通知财务部按通知财务部按基本合作合同基本合作合同进行金额付款进行金额付款评审供评审供应商对应商对生产的生产的影响影响无影响或无影响或影响小影响小影响较大影响较大批准批准不批准不批准审批处审批处理结果理结果批准批准不批准不批准9采购与付款内控流程停止与供应商合作流程(2)关键控制点关键控制点:终止与供应商的合作
10、应由采购部或供应商提出书面申请,并由采购部经理开具供应商取消资格建议书,以报主管副总评审应视供应商对生产影响程度,采取不同措施淘汰供应商后通知相关部门终止合作后,供应商申请获取货款余额应提出书面申请,由采购部协同仓库、质检等部门进行索赔清查,出具书面报告,由供应商签字确认对供应商的处理结果应报主管副总审批;审批通过后方可支付剩余货款注释注释:在供货过程中出现以下情况,应终止与供应商合作:1)重大质量问题给公司造成损失;2)出现问题不整改或屡次不参加协调;3)经常不及时供货造成严重脱节;4)供应商主动提出终止合作供应商对生产无影响或影响较小,直接淘汰;若供应商对生产影响较大,则应在开发新供应商成
11、功后淘汰终止合作后,供应商提出获取货款余额书面申请,应详细说明停止供货原因、产品型号和停止供货时间物流中心对供应商所供应产品进行仓库清查,出具仓库清查报告;品管部对客户索赔情况以及生产因供方产品造成的损失进行整理,出具书面报告采购部汇总相关资料,形成处置结果报主管副总审批管理目标管理目标:对不合格供应商予以淘汰,确保生产10采购员采购员采购部经理采购部经理 采购与付款内控流程采购基本合同签订与复核的控制(1)商谈合同细节,如付商谈合同细节,如付款方式、付款比例,款方式、付款比例,草拟采购基本合同草拟采购基本合同审批审批不批准不批准批准批准与供应商签与供应商签订合同订合同是是存档,并将存档,并将
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