金蝶K3供应链V103培训课程.ppt
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1、欢迎您参加欢迎您参加 K/3K/3供应链供应链供应链供应链V10.3V10.3培训课程!培训课程!培训课程!培训课程!K/3供应链系统应用的成功与否,应用的效果,与有效的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例,从用户应用的角度,对K/3供应链系统的功能主线一一介绍.本课程集中讲授K/3供应链系统业务操作,课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识,同时为了达到预期的效果,在学习之前,您最好大概浏览一下K/3供应链系统。通过培训之后,您能够做好以下事情:通过培训之后,您能够做好以下事情:熟悉熟悉K/3K/3供应链系统的业务流程供应链系统的业务流程 掌握掌握K/3K/3供应链系统的
2、基本操作方法供应链系统的基本操作方法 灵活运用灵活运用K/3K/3供应链系统操作日常业务供应链系统操作日常业务K3供应链系统供应链系统K/3K/3供应链系统模块供应链系统模块q采购管理系统q进口管理系统q销售管理系统q出口管理系统q质量管理系统q仓存管理系统q存货核算系统账套管理账套管理账套管理账套管理系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化业务处理业务处理业务处理业务处理期末结帐期末结帐期末结帐期末结帐提提纲纲帐套管理帐套管理一、案例背景一、案例背景 深圳绿色原野公司是一家高新技术企业,以制造、销售电脑为主,公深圳绿色原野公司是一家高新技术企业,以制造、销售电脑为主,公司总资产愈司总资产愈3
3、0亿,亿,05年销售额达百亿。年销售额达百亿。具体的财务、业务初始数据具体的财务、业务初始数据详详见见K/3供应链供应链V10.3教材。教材。账套管理账套管理二、账套管理新建账套二、账套管理新建账套 q启用时间关系到初始数据的输入,一旦启用后不允许修改。启用时间关系到初始数据的输入,一旦启用后不允许修改。q年中启用和年初启用,注意初始数据输入的项目销有不同。年中启用和年初启用,注意初始数据输入的项目销有不同。q当当账账套套启启用用后后,各各项项设设置置则则不不能能再再进进行行修修改改,因因此此在在启启用用前务必检查各项设置是否正确。前务必检查各项设置是否正确。q如果不启用帐套,将不能正常使用供
4、应链系统。如果不启用帐套,将不能正常使用供应链系统。注意要点:注意要点:注意要点:注意要点:账套账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置参数设置包括系统、总账、会计期间的设置账套管理账套管理三、账套管理账套的备份与恢复三、账套管理账套的备份与恢复 为了保证使用软件财务数据的安全性,我们要对账套定期做数据为了保证使用软件财务数据的安全性,我们要对账套定期做数据备份。备份。q手工备份手工备份q批量备份:批量备份:账套自动批量备份的好处是一旦设置之后,系统就账套自动批量备份的好处是一旦设置之后,系统就会根据设置的时间定时在后台自动进行备份,而且一次可以备份会根据设置的时间定时在后台自动进行备份,而
5、且一次可以备份多个账套多个账套账套管理账套管理四、账套管理其他四、账套管理其他 注册账套:注册账套:是是将将已已经经存存在在于于其其他他数数据据服服务务器器上上的的金金蝶蝶账账套套,加加入入到到当当前前的的账账套套管管理理环环境境中中,以以实实现现一一个个中中间间层层对对多多个个数数据据服服务务器器、多多个个账账套套的的管管理理。可可以以通通过过此此功功能能连连接接网网络络内内的的其其他他机机器器上上的的金金蝶蝶账账套套,从从而而方方便便用用户户操操作作。此此外外,一一个个账账套套可可以以通通过过被被多多个个中中间间层层注注册册,也也就是说,一个账套可以由多个账套管理进行管理。就是说,一个账套
6、可以由多个账套管理进行管理。网络控制管理:网络控制管理:主要是清除冲突记录主要是清除冲突记录系统使用状态:系统使用状态:用来监控本机加密狗的使用情况。用来监控本机加密狗的使用情况。在没有安装加密狗的情况下,在没有安装加密狗的情况下,系统使用状况中会显示系统使用状况中会显示未检测到加密狗未检测到加密狗。如果已经安装了加密。如果已经安装了加密狗,系统使用状况中会显示当前加密狗的使用状况,如系统的总站狗,系统使用状况中会显示当前加密狗的使用状况,如系统的总站点数、已经使用的站点数信息等内容。点数、已经使用的站点数信息等内容。账套管理账套管理五、账套管理用户管理五、账套管理用户管理 采购组采购组吴伟吴
7、伟采购订单的新增、采购订单的新增、修改、删除修改、删除用户管理操作流程用户管理操作流程 账套管理账套管理五、账套管理用户管理五、账套管理用户管理 用户组用户组AdministratorsAdministrators组:系统管理员组,是对组:系统管理员组,是对K/3K/3系统管理人员所在的组系统管理人员所在的组别,此小组中用户对别,此小组中用户对K/3K/3系统有最大权限,不需要对其组员进行授权。系统有最大权限,不需要对其组员进行授权。UsersUsers组:组:K/3K/3操作人员所属组别,可按用户的需要增加,例如:出纳操作人员所属组别,可按用户的需要增加,例如:出纳组、往来账组、财务组、仓库
8、组等等。这些小组中人员对组、往来账组、财务组、仓库组等等。这些小组中人员对K/3K/3系统的系统的使用权利必须经过授权使用权利必须经过授权账套管理账套管理五、账套管理用户管理五、账套管理用户管理 用户用户GuestGuest:系统提供,隶属于系统提供,隶属于UsersUsers组,可以对组,可以对K/3K/3系统进行查询,如果系统进行查询,如果需要其他权限可以通过授权获取。需要其他权限可以通过授权获取。MorningstarMorningstar及及Administrator:Administrator:系统提供,隶属于系统管理组,无需系统提供,隶属于系统管理组,无需授权,拥有最大权限。授权,
9、拥有最大权限。三三种种登登录录方方式式:传传统统认认证证方方式式、动动态态密密码码锁锁认认证证方方式式、智智能能钥钥匙匙认认证证方方式式,系系统统允允许许用用户户可可以以根根据据自自己己的的实实际际情情况况来来决决定定选选择择合合适适的的安安全全认证方式。认证方式。传统认证:即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。传统认证:即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。而而动动态态密密码码锁锁和和智智能能钥钥匙匙认认证证,默默认认情情况况下下不不能能使使用用。只只有有在在中中间间层层所在机器上已经安装了相对应的软件后,这两个选项才可以使用。所在机器上已经安装了相对应的软件后,这两个选项才
10、可以使用。账套管理账套管理五、账套管理用户管理五、账套管理用户管理 用户授权用户授权功能授权:功能授权:允许对系统中的每一个具体功能进行授权,允许用户允许对系统中的每一个具体功能进行授权,允许用户可以进入哪些子系统,可以使用哪些功能。可以进入哪些子系统,可以使用哪些功能。数据授权数据授权初始化初始化核算参数核算参数计量单位计量单位凭证字凭证字核算项目核算项目辅助资料辅助资料会计科目会计科目初始业务初始业务单据录入单据录入初始化结束初始化结束存货初始存货初始数据录入数据录入系统初始化流程系统初始化流程 系统参数系统参数会计科会计科目引入目引入对账对账系统初始化系统初始化一、核算参数设置一、核算参
11、数设置 供供需需链链系系统统初初始始化化的的第第一一步步核核算算参参数数的的设设置置,为为供供需需链链系系统统建建立立最最基基础础的的参参数数。核核算算参参数数是是供供需需链链系系统统的的基基础础,它它的的设设置置关关系系到到k/3k/3供供应应链链系系统统业业务务的的处处理理,并并且且是是保保障障系系统统正正常常运运行行的的基基础础,用户在设置前要慎重考虑。用户在设置前要慎重考虑。系统初始化系统初始化一、核算参数设置一、核算参数设置 q核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。qK/3供需链供需链只要在其中任意一个系统进行初始化,其他系统
12、也只要在其中任意一个系统进行初始化,其他系统也会同时完成。会同时完成。qK/3供供需需链链启启用用的的会会计计年年度度和和会会计计期期间间,建建议议与与财财务务总总账账系系统统启用的会计年度和会计期间保持一致。启用的会计年度和会计期间保持一致。注意要点:注意要点:注意要点:注意要点:二、基础资料设置二、基础资料设置1.1.部门部门2.2.职员职员3.3.供应商供应商4.4.客户客户5.5.仓库仓库6.6.物料物料系统初始化系统初始化采购采购采购系统采购系统外购入库单采购管理系统应付款管理系统仓存管理系统存货核算系统采购发票业务处理业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务
13、处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同(采购订单)(采购订单)开票开票(采购发票)(采购发票)发货发货(外购入库单)(外购入库单)钩稽钩稽(发票、入库单核对)(发票、入库单核对)凭证制作凭证制作付款付款(付款单)(付款单)采购申请采购申请(采购申请单)(采购申请单)入库核算入库核算付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统入库通知入库通知(收料通知单)(收料通知单)采购采购价格价格控制控制业务处理业务处理采购业务案例
14、介绍采购业务案例介绍-采购价格采购价格 案例:案例:上海电线电缆厂对电源订货在上海电线电缆厂对电源订货在100个以内,报价为个以内,报价为10元,元,100个以上,报个以上,报价为价为9元。元。为了控制采购成本,绿色原野公司要求电源采购的最高价格不得超过为了控制采购成本,绿色原野公司要求电源采购的最高价格不得超过12元。元。业务处理业务处理采购业务案例介绍采购业务案例介绍-普通采购业务普通采购业务 案例:案例:采购部崔小燕采购部崔小燕-1、7月月5日拟采购鼠标、键盘各日拟采购鼠标、键盘各50个,拟采购单价为个,拟采购单价为10元。元。2、经过几轮询价,、经过几轮询价,7月月8日和苏州电子厂签定
15、协议,采购鼠标、键盘日和苏州电子厂签定协议,采购鼠标、键盘各各50个,采购单价为个,采购单价为10元,并约定元,并约定12日到货。日到货。3、通知仓管人员准备收货。、通知仓管人员准备收货。仓库管理员何佳仓库管理员何佳-7月月12日收到苏州电子厂送来的日收到苏州电子厂送来的50个鼠标及键盘,当日入原料仓。个鼠标及键盘,当日入原料仓。会计满军会计满军-7月月13日收到苏州电子厂开来的增值税发票,金额日收到苏州电子厂开来的增值税发票,金额1000元,税额元,税额170元。同时还有代垫的运费发票元。同时还有代垫的运费发票200元。元。主管人员主管人员-各业务主管人员负责审核所负责业务的所有单据。各业务
16、主管人员负责审核所负责业务的所有单据。业务处理业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同(采购订单)(采购订单)开票开票(采购发票)(采购发票)发货发货(外购入库单)(外购入库单)钩稽钩稽(发票、入库单核对)(发票、入库单核对)凭证制作凭证制作付款付款(付款单)(付款单)采购申请采购申请(采购申请单)(采购申请单)入库核算入库核算付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现
17、金系统现金系统入库通知入库通知(收料通知单)(收料通知单)采购采购价格价格控制控制业务处理业务处理采购申请单采购申请单 采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况,向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。采购申请也可以由采购部门统一汇总输入或系统自动合并。采购申请单可以手工录入,也可以从采购申请单可以手工录入,也可以从采购申请单可以手工录入,也可以从采购申请单可以手工录入,也可以从库存缺货查询录入,或物料配套查询生成,或根据计划自库存缺货查询录入,或物料配套查询生成,或根据计划自库存缺货查询录入,或物料配套查询生成,或根据
18、计划自库存缺货查询录入,或物料配套查询生成,或根据计划自动生成,或根据销售订单关联生成动生成,或根据销售订单关联生成动生成,或根据销售订单关联生成动生成,或根据销售订单关联生成单据中的单据中的单据中的单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期系统提供采购申请单合并功能,合并时可以直接合并和按需求日期合并系统提供采购申请单合并功能,合并时可以直接合并和按需求日期合并系统提供采购申请单合并功能,合并时可以直接合并和按需求日期合并系统提供采购申请单合并功能,合并时可以直接合并
19、和按需求日期合并采购申请单通过下推可以生成采购订单采购申请单通过下推可以生成采购订单采购申请单通过下推可以生成采购订单采购申请单通过下推可以生成采购订单注意要点:注意要点:注意要点:注意要点:业务处理业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同(采购订单)(采购订单)开票开票(采购发票)(采购发票)发货发货(外购入库单)(外购入库单)钩稽钩稽(发票、入库单核对)(发票、入库单核对)凭证制作凭证制作付款付款(付款单)(付款单)采购申请采购申请(采购申请单)(采购申请单)
20、入库核算入库核算付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统入库通知入库通知(收料通知单)(收料通知单)采购采购价格价格控制控制业务处理业务处理采购订单采购订单 采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定,并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式,通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制,单据生成后要审核。采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据采购订单可以手工录入,或通
21、过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取根据采购申请单生成采购订单时,按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配注意要点:注意要点:注意要点:注意要点:业务处理业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同(采购订单)(采购订单)开票开票(采购发票)(采购发票)发货发货(外购入库单)(外购入库单)钩稽钩稽(发票、入库单核对)(发票、入库单核对)凭证制作凭证制作付款付款(付款单)(付款单)采购申请采购申请(采购申请单)(采购
22、申请单)入库核算入库核算付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统入库通知入库通知(收料通知单)(收料通知单)采购采购价格价格控制控制业务处理业务处理收料通知单收料通知单收料通知单是采购部门在物料到达企业后,登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据,便于物料的跟踪与查询企业中存在一些受托加工物料,这些物料的暂时处置权虽然在本企业,但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本,称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。一般来说,收料通知单可以通过
23、手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。注意要点:注意要点:注意要点:注意要点:业务处理业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同(采购订单)(采购订单)开票开票(采购发票)(采购发票)发货发货(外购入库单)(外购入库单)钩稽钩稽(发票、入库单核对)(发票、入库单核对)凭证制作凭证制作付款付款(付款单)(付款单)采购申请采购申请(采购申请单)(采购申请单)入库核算入库核算付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购
24、系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统入库通知入库通知(收料通知单)(收料通知单)采购采购价格价格控制控制业务处理业务处理外购入库单外购入库单 外购入库单,又称收货单、验收入库单等,是确认货物入库的书面证明,外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。外购入库单,又称收货单、验收入库单等,是确认货物入库的书面证明表体中的单价按照相应的价格规则进行携带,但当外购入库核算完成后,系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本,此入库成本会反写到入库单的单价中审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算,确认采购成本如果是采购退货
25、,则在外购入库单据中选择红字注意要点:注意要点:注意要点:注意要点:业务处理业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同(采购订单)(采购订单)开票开票(采购发票)(采购发票)发货发货(外购入库单)(外购入库单)钩稽钩稽(发票、入库单核对)(发票、入库单核对)凭证制作凭证制作付款付款(付款单)(付款单)采购申请采购申请(采购申请单)(采购申请单)入库核算入库核算付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存
- 配套讲稿:
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