公司差旅及业务招待管理规定.doc
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1、公司差旅及业务招待管理规定公司差旅及业务招待管理规定第一章 总则第一条 为加强和规范经营公司差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,进一步控制和压缩差旅费用的支出,特制定本规定。 第二条 本办法适用于公司各部门及公司员工。第三条 出差是指公司人员因公临时到常驻地以外地区履行公务的行为;差旅费系出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通及通讯漫游费.业务招待是指出差期间因业务需要,对与公司业务有紧密关联的人员或部门给予必要的餐饮、娱乐或礼品待遇的事务;业务招待费系进行业务招待所发生的餐饮、娱乐、礼品费用。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭有效票据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干;业
2、务招待费规定标准内凭有效票据报销,娱乐、礼品费按批准额分次定额包干。第四条 出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何出差名义和方式变相旅游。本着态度热忱积极,费用从简,可招待可不招待的一律不招待,可发生可不发生的费用一律不发生及餐饮、娱乐、礼品不可同时发生的原则,从严控制业务招待的次数、人员和数额。每次业务招待的方式、人员及额度都必须事先由部门负责人向总经理报告,经总经理初核通过后,报董事长终审同意后,方可按董事长确定的意见实施,否则,不予认可和报销。第五条 出差人员必须事先填写出差
3、申请单,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差.原则是差额非足借支,前账不清结,后账不借出。业务招待必须由部门负责人填写业务招待审批单,注明招待的时间、地点、原因、对象、人数、方式、与公司业务的关联、预算费用,报总经理初核通过后,报董事长终审。第六条出差申请单、业务招待审批单是费用报销的必备凭证。出差在外,因特殊情况临时需要延长出差时间或临时决定招待的,均必须按相应程序通讯报告得到批准后方可实施,且在报销前按相应程序补办出差申请单、业务招待审批单后方可报销相补贴应费用。否则,其相应费用不予报销补贴。第七条 员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日
4、内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。第二章 城市间交通费第八条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第九条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具.第十条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超出部分费用自理.(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表:级 别火 车(含高铁、动车)轮 船飞 机其他交通工具(不含出租车)公司领导(这里需界定对象)软席(软座、软卧)二等舱公务舱凭据报销中层(部门负责人及其余人员硬席(硬座
5、、硬卧)三等舱普通舱(经济舱)凭据报销(二)出差人员乘坐飞机、火车软卧的要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经董事长批准方可乘坐飞机或火车软卧。(三)乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可按规定等级购买同席卧铺票;从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以下的,或连续乘车未超过12小时的,可按规定等级购买同席座位票。(四)乘坐飞机,往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。(五)公司配备出差交通工具的,不予报销城市间交通费。第三章 住宿费第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所)发生的房租
6、费用。第十二条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。(一)出差人员住宿标准见下表:级 别省会城市、直辖市及特区城市标准地市州市(县)公司领导(需界定对象)360元300元260元普通套间或商务间中层干部(需界定对象)300元260元200元标准间或单间其余人员260元200元160元标准间或单间(二)公司领导住普通套间,中层及以下人员住单间或标准间。(三)对因住宿价格季节性变化明显的城市、地域情况或其他特殊情况,在住宿费限额标准内确实无法满足住宿的,可在100元内上浮,但必须按程序事先报告总经理通过,并经董事长审批同意。(四)出差地相关单位或人员免费提
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