不合格品控制程序(带流程图).docx
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2、 25发布2017 - 06-30实施XXXX有限公司发布不合格品控制程序1 范围本标准规定了不合格品的标识、隔离、信息传递、处置评审与处理等方法的管理要求。本标准适用于对本公司来料、存货、制程、检验与试验、产品出厂后发生的不合格品进行控制。2 规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2017 QE体系 管理手册Q/XXXX 20503-2017 标识和可追溯性控制程序3 术语不合格品 是指经检验和试验判定,产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离,不符合接收准则的产品。4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下:a) 品管部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施,对本标准的符
3、合性、适宜性与有效性负责;b) 品管部负责不合格品的识别,并给出处置意见,跟踪和监督不合格品的处置进度和结果,对不合格品最终处理结果进行统计存档;c) 发生单位或提出单位负责不合格品的隔离和标识,提出申请处置意见并负责不合格品处置评审单的发起和传递,负责按照最终处置结论对不合格品进行处理;d) 技术部、资材采购部、生产计划部等部门负责对要求参与的不合格品处置评审作出各自评审意见,并按照不合格品最终处置方式组织开展本部门所需做的工作;e) 服务部负责对交付后及市场退回的不合格品进行分类和清点,做出初步的判定和标识,并依据最终处置方式组织进行处理;f) 总工、副总裁负责对有争议的最终处置方式进行仲
4、裁。5 管理内容、方法与要求5.1 不合格品处置方式判定不合格的产品,可根据不合格品的符合性和适应性采取如下方式进行处置:a) 返工或返修(对不合格品实施返工或返修作业,使其符合要求或者满足预期使用要求);b) 让步接收(适用于后工序可以补救,产品可以选配使用);c) 挑选(进行100%全数挑选,合格品再次送检,不合格品做其他处理);d) 退货(不合格为主要缺陷或重要缺陷,不具备返工返修或让步接收条件);e) 报废(不合格为主要缺陷或重要缺陷,不具备作返工返修或让步接收条件及退货处理的)。5.2 让步放行审批规定5.2.1 各过程发生的不合格品,如需采取让步放行处置时,应先由该产品技术工艺负责
5、人进行评审,品管部部长负责批准。5.2.2 上述评审结论不一致有异议时,报集团总工复核;对复核结论有异议的,报公司副总裁裁决。5.3 返工、返修、挑选处置规定5.3.1 当需对不合格品采取“返工”、“返修”或“挑选”处置时,由导致不合格品发生的责任单位组织实施, 品保部负责跟踪和验证处理结果。5.3.2 返工、返修、挑选完成后的产品需重新提交检验, 5.3.3 因返工、返修或挑选产生的费用,由导致不合格品发生的责任单位承担,具体执行以下规定:a) 属供方来料不合格,若需我方人员进行返工、返修、挑选的,必须先由执行班组/人员填制非计件劳动补助申请单提出所需工时补贴申请,交资材采购部的责任采购业务
6、员签署费用承担的供应商名称、扣款金额、并签字确认后方可实施;b) 属公司制程加工不合格,应由导致发生不合格的责任班组进行返工、返修或挑选.若由非责任班组实施需要申请工时补贴的,产生的工时补贴费从导致发生不合格的责任班组中扣除,并且需要填制非计件劳动补助申请单明确补贴工时交责任班组长签字确认方可有效;c) 非计件劳动补助申请单上没有明确工时或金额、没有明确承担责任单位、没有责任单位负责人或代表人签字、没有审批人批准的,非计件劳动补助申请单无效且不予计算补贴。5.4 报废处置规定5.4.1 当提出对不合格品进行报废处置时,发生单位要填写不合格品处置评审单,写明不合格品信息及其现象、原因分析,并按以
7、下要求明确产生报废损失的责任:a) 是人为(操作失误、错漏检、防护不当)原因造成的,明确责任比例由造成人员签字确认;b) 是材料原因造成的,明确责任比例由材料提供方的采购业务员代表供方签字确认;c) 是技术工艺设计原因造成的,明确责任比例由该技术工艺负责人签字确认;d) 责任不能明确时,发起人应将评审单提交品管部部长进行评审界定。5.4.2 责任明确后,发生单位将评审单递交财务部进行报废损失核算.财务部接单后要在1个工作日内完成核算,并在评审单上填上损失金额,通知发起人取回.5.4.3 发起人根据所核算出的损失金额,再按以下规定递交给有权审批人进行核准:a) 报废金额在500元以内的,由品管部
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