2023年差旅费报销制度(范文).docx
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1、2023年差旅费报销制度(范文) 第一篇:差旅费报销制度范文 差旅费报销制度 1.0 程序 1.2 因公出差的员工在出差前须填写出差申请表见附表4。1.3 申请表须经部门经理签字同意、总经理签字审批后,由办公室备案。1.4 员工持经批准的申请单到财务借差旅费。 1.5 出差返回后5日内按规定报销差旅费,结清借款。如一月内借款未能结清,该款项将从其本月工资中扣除。2.0 标准 2.1 出差人员乘座的交通工具由总经理批准,未经批准越级乘座者,超标 部分自理;未到达标准的,节省部分的30%返还见附表1。 2.2 因公出差人员在目的地费用住宿费、市内交通费、伙食补贴费均实行包干其标准见附表 2、附表3
2、。 2.3 凡带车到省内城市出差的,按同等城市的交通费、伙食补贴包干费用减半执行;出差当日返回的,只享受20元误餐补助。 2.4 出差天数按出差日至返回日期间天数扣减一天计算,即“算头不算尾。 2.5 在报销时,可享受包干标准费。凡供应住宿发票的须注明住宿人与住 宿时间,如住宿发票金额为包干标准的,则按全额报销;未到达包干标准的,则按包干标准赐予结余部分80%的补贴;未供应住宿发票或住亲友家未发生住宿开支的,按住宿包干标准的50%补贴给个人。 2.6 凡出差人员超出包干标准范围支出的,超出费用自理。特殊状况由总 经理批示的除外 2.7 到外地学习、参加会议,凭会议通知报销,组织单位已收取含食宿
3、的会议 费或组织单位供应免费食宿的,不再报销生活补助费;费用中未含食宿费用或组织单位未供应的按公司规定包干标准报销。2.8 外出学习人员住宿费按承办单位标准报销。3.0 其它 3.1 因公出差人员,顺道或绕道探亲的,应向办公室提出申请,探亲期间不再赐予补助,且发生的车船费、住宿自理。返程路费按从出差地直线返回的票价报销。3.2 出差期间发生的业务款待等各种费用,必需同差旅费同时报销,由总经理签字据实报销;凡单独报销者一律不予报销。 3.3 出差归来后,据经办公室核实出差天数的出差申请单报销有关费用。4.0 本制度由财务部负责说明。 其次篇:差旅费报销制度 差旅费报销制度范本 三: 差旅费报销制
4、度 为限制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本厂的实际状况,特制定本制度。 一、报销范围: 本细则适用于因工作需要出差报销的人员。 二、出差审批方法: 1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差申请单明确出差任务、出行路途、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核根据。 如要借款,应填写“领款单,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前
5、帐不清、后帐不借的原则。 2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应照实填写“差旅费报销单,并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按差旅费费用报销程序予以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。 二、差旅费报销原则 1市区内出差不管时间长短,均不发给出差补助费。由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每一天。 2住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,没有正式发票的均不给报销。 3车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票赐予报销,没有正式发票均不给报销
6、。 4出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。 5差人出员随车包括因工作需要随货车乘坐到目的地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。 6出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。 三、差旅费报销有关留意事项 1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。 2、差旅报销按财事字第011号文件规定办理,出差人员不准超标准住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票反面签审后方可报销。否则一律按火车票
7、价或住宿基本标准执行。 3、出租车票按规定一般不予报销;特殊状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由厂长在状况说明书上签字后方可报销。 4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后,电话通知的须在出差事由中注明。 5、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。 6、出差期间购置的物品、资料等,需加填费用报销单报销,不得合并在差旅费中报销。 7、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销。 8、车票遗失的须书面说明状况注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等并由审批厂长签字证明,由会计人员依据乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。 四、本规定从2023年7月1日起执行。本厂应参照本制度,制定本
8、厂差旅费管理方法,并报厂长批准后执行。 差旅费报销制度范本 四: 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。 2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。 二、报销标准 1、出差工资 按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位带给住宿的,无住宿补助。 3、交通费: (1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊状况下,经总
9、经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请,得到总经理答应方可报销。 4、生活补助 客户单位带给生活的,无生活补助。客户单位不带给生活,按15元/天补助。 5、电话补助:领队按10元每一天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需带给话费发票。 6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。 7、陪伴来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。 伴同领导出差的员工,假如食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。 8、行政、选购、办公人员出差: 按领队
10、标准报销差旅费。 9、总经理出差:交通、住宿、生活、款待费实报实销,出差按100元/天补助。 三、差旅费报销程序 1、全部报销由回到日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。 2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后,务必征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清楚,全部借用工具交还完毕后方可离开,4、出差人员回到公司后,应凭车票日期回到第一天到办公室报到登记,将当次出差工作资料与现场状况照实上报办公室,注销出差。办公室记录人员作书面登记,并与客户核实状况属实后,在工程服务表上签字
11、。 5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不马上报到的员工,按旷工处理。 6、员工回到公司后,凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。 7、整体报账程序:施工单位签收办公室登记签字销差、仓库验收入库财务室报账 四、差旅费票据要求 1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特殊状况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。 2、有来回车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写,对每一张交通票据做出说明。 3、发生零星选购,需取得正式发票,如遇有特殊状况只能收据代替的,应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。选购需要一人选购,一人验收
12、,在票据上同时签名,并注明用处。工具及未用完物品,出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收。 五、其他要求 1、工程服务领队人员出差,要求持续电话畅通,出差前应自我交足电话费,确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况,取消当日电话费补助,并按次罚款10元/次。 2、报销应遵循实事求是,严禁弄虚作假,如有觉察,取消报销资格,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退。 3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内,务必着本公司工作服,工作鞋。 4、当天来回的短途出差视同出勤,郑州及其下辖县市以外的短途出差,可享受每一天15元生活补助。 5、员工近地出差,应事先做好行程支配,在工作完成的
13、状况下,应当日来回,不得无故逗留,一 经觉察,取消其全部津贴。 6、出差的行程路途须贴合近路与经济原则,合理支配路途,不得绕行。违背规定的,其超出标准的金额,自行担当,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理。 7、出差期间,若发生款待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用缘由,被款待对象及其联系电话和就餐金额。 8、出差途中,征得允许中途请假回家的员工,请假回家路费本人担当,请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工,当次出差来回路费全部由该员工本人担当。 9、全部票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报。 10、出差期间,若需向客户
14、单位借领工具物品,务必填写,注明用处及结算方式,完工离开时,交接清理完毕方能离开。 11、出差途中,不得离开施工单位做私事探访私客,若有特殊需要,需征得总经理同意后请假方可离开,请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事,按旷工处理。 12、施工及售后服务出差人员,除客户带给的正常食宿支配外,未经总经理允许,不得理解客户单位请吃请喝,不得理解客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违背者,赐予收受物5倍罚款。 差旅费报销制度范本 五: 一、办理程序 1、出差人员务必事先填写“出差申请单,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后
15、的“出差申请单,填写“用款申请单,列明用款支配,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后,应构成出差完成状况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核看法。 4、审核人员根据签有分管领导考核看法的“出差申请单和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊缘由或状况转变需变更路途、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署看法后方可报销。 6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张
16、单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人职责。 7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借的原则,延误工作职责自负,特殊状况由总经理特批,对各部门违背规定赐予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的职责。 二、费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干运用,节省归己,超支不补。 预申请 三、报销方法 (一)住宿费报销方法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法,按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公
17、司整体形象的特殊业务状况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。公司差旅费报销制度。 4、住宿费标准一般指每一天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。 (二)伙食补助费报销方法 中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。 (三)交通费报销方法 1、旅途中贴合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊状况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可
18、报销。 2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。 3、出差人员原则上不得乘左出租车,但以下状况除外: (1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的; (2)携有巨款或重要文件须确保平安的; (3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的; (4)陪伴重要客人外出的; (5)执行特殊业务或夜间办事不便利的 以上状况须请示部门主管同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊状况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。
19、 (四)通讯费报销方法 除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每一天补助10元通讯费,特殊状况需经主管领导批准。 (五)其他 1、在出差过程中因业务工作需要运用款待费应先征得分管领导同意,并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保存完好车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的根据,对于公司代为订票的,应保存复印件作为审核根据。 3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。 四、补充规定 1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。 2、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处担当,不享受伙食及住
20、宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法回到办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。 4、外出学习、驻厂人员,伙食补助每一天16元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费。 五、本制度自发布之日起执行。 差旅费报销制度范本 六: 差旅费报销管理制度 为有效限制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理构成规范化和制度化,特制定本制度: 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员务必事先填写“出差申请单,注明出差地点、
21、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署看法,分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单填写“用款申请单,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单中状况汇报一栏填写出差完成状况并书面汇报出差工作状况,向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差申请单任务完成状况栏中签署考核看法。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊缘由或状况转变需变更路途,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署看法后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费伙食费补助
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