海通证券股份有限公司关于拓维信息系统股份有限公司《.pdf
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1、 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 关于拓维信息系统股份有限公司内部控制自我评价报告的关于拓维信息系统股份有限公司内部控制自我评价报告的 核查意见核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称海通证券或保荐人)作为拓维信息系统股份有限公司(以下简称拓维信息或公司)首次公开发行股票的保荐人,根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐制度管理办法、深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引、深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引等有关法律法规和规范性文件的要求,对拓维信息2009年度内部控制自我评价报告进行了核查,并发表如下核查意见:一、拓维信息内部控制的基本情况 一、拓维信息内部控制的基本
2、情况(一)内部控制制度的建立情况 1、经营管理控制 公司根据公司法、证券法等法律法规的要求,建立了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度、子公司管理制度、员工手册、薪酬与福利制度、绩效管理制度、合同管理制度、供应商管理程序、保密制度等相关制度及规定,并遵照执行,为公司内部控制制度的正常运行奠定了良好的基础。公司各项职责权限的设置和分工更加合理,确保公司不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。2、财务管理控制 为规范公司财务管理工作,有效防范财务风险,提高资金营运效率,保护公司财产安全,公司按照会计法
3、、税法、经济法等国家有关法律法规和企业会计准则的相关规定,制定和完善了财务管理制度、货币资金管理办法、固定资产管理制度、财务部人员岗位分工等一系列财务管理制度。公司在货币资金、资金筹措、对外担保、销售与收款、采购、付款与存货等方面有着较严格的内部管 理控制体系和审批程序、审批权限,并实行了有效的管理控制。3、信息披露控制 公司的信息披露事务严格遵照信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、投资者关系管理制度等制度的规定,相关制度中详细规定了信息披露事务管理部门及职责、信息披露的内容和标准、信息披露的报告、流转、审核、披露程序、信息披露的责任划分、信息披露的保密与处罚措施等,确保公开、公平、及时、
4、准确、真实、完整的披露公司信息。公司已建立了较为完善的信息网络,主要从事公司内外部信息的采集,用于管理当局的决策依据。4、内部监督控制 公司内部审计部门制定了内部审计制度,在公司董事会的监督与指导下,定期与不定期地对职能部门及控股子公司的财务收支、生产经营活动、重大公告、重要事项等进行审计、检查,对相关内部控制的有效性进行评价,其审计活动受董事会审计委员会督导,独立行使审计职权,不受其他部门和个人的干涉。通过内部审计,公司及时发现有关经济活动中存在的问题,并通过对内部财务数据和工作流程的审计,规范内部运作,提高财务信息披露质量,进一步防范企业经营风险和财务风险。公司不断完善公司法人治理结构,确
5、保监事会、独立董事行使监督职权。公司监事、独立董事依法履行对公司管理层的监督职责,对公司的内部控制有效性进行独立评价,并提出改进意见。(二)建立和完善内部控制所开展的重要工作 公司按照企业内部控制基本规范和上市公司内部控制指引的要求,积极组织公司及各分、子公司的内控体系建设,全面开展内控流程的梳理和优化,使企业的内部控制得到了切实加强。为进一步完善法人治理结构,公司先后补充完善了子公司管理制度、董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度、审计委员会年报工作规程等制度,为董事会各委员会的日常工作正常开展,运作日益规范,较好地发挥作用,提高了董事会决策的科学性、有效性和前瞻性。组织公司董
6、事、监事和高级管理人员对深圳证券交易所上市公司内部控制指 引、企业内部控制基本规范等有关法律法规进行学习,让公司董事、监事和高级管理人员充分认识到企业内控控制的重要性。以夯实公司内部控制制度为重点,公司补充完善了高级管理人员薪酬管理制度、证券投资管理制度、对外投资管理办法、部分费用报销分级审批制度、自用物资采购制度及流程、公司合同审批流程等内控制度,全面修订了行政、财务等管理制度,公司还聘请了著名的合益管理咨询公司,全力打造高效、完善的人力资源体系,为公司不断提高规范运作水平提供了保证。(三)重点控制活动 1、对全资及控股子公司的管理控制 截止2009年底,公司共有全资及控股子公司5家,控制结
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