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1、2023年监察建议书样本参考 信任大多数人都应当对监察比较生疏,不知道该如何制定监察建议书。以下是我给大家整理的一些监察建议书样本,盼望对大家有所关心,欢迎阅读与借鉴。 更多“监察建议书相关内容推举 制度规定,各级纪检监察部门在开展效能监察的过程中,对政风行风、服务水平、办事效率中存在的问题,以发放“效能监察建议书的形式,准时征求群众的意见和建议,促使机关单位和部门改良作风。 “效能监察建议书要求监察对象就建议书所提出的改良建议,在收到建议书之日起30日内上报办理结果。 为使我局机关效能年活动各项工作扎实引向深入,切实解决存在的突出问题,提升全局机关效能整体水平,依据关于印发关于大力推行机关效
2、能“整改五到位制度的的通知(乐效办发20235号)的文件要求和市效能监察建议书中对我局提出的珍贵意见和建议,我局准时召开班子会议进行集体讨论,对存在的问题进行仔细分析,提出了相应的整改措施,现将状况汇报如下: (1)针对审计项目支配过多,任务重的问题。 产生的缘由:审计项目支配不够合理,造成重复审计; 整改措施:我局根据科学进展观的要求,科学合理地支配审计项目,突出重点,对财务制度规范、资金流量小单位实行指导的方式,并对今年的审计项目精减40%,从而提高工作效率。 整改责任人:田上游 整改期限:全年 (2)针对计算机帮助审计能力薄弱的问题 产生的缘由:被审计单位使用传统的会计记账方式多;计算机
3、帮助审计的业务培训少; 整改措施:(1)举办计算机基础学问培训班。 (2)成立局计算机辅导小组、全面推行AO审计系统。 (3)通过选派学习,主动参与上级审计机关的综合型审计活动,从而提高计算机综合应用能力和审计业务水平。 (4)筹集资金购置计算机帮助审计软件和硬件。 整改责任人:汪华 整改期限:全年 (3)针对有时存在只收钱,不审计现象的问题 产生的缘由:(1)对涉及许多下属单位的审计项目,只进行了个别检查或延长审计,纳入整体一并处理。 (2)某些审计项目涉及的范围比较小,很快的就结束了审计过程。 因此造成上述认识的误区。 整改措施:(1)严格根据审计程序依法审计,开展好延长审计,加强对二级单
4、位的审计监督。 (2)常常性地开展政治和业务学习,不断提高审计人员依法审计能力和审计工作水平,采劝走出去、请进来的方式,以会代训、以老带新、业务竞赛、项目探讨等,有打算有步骤加强审计有用性培训工作,并对优秀人员进行嘉奖。 (3)年终由局考核组对每一个审计项目进行检查,发觉违规违纪状况,将给予严厉处理。 整改责任人:各业务股股长、所长 整改期限:全年 (4)针对以罚养人现象普遍,审计所每年要从乡镇带走资金发工资的问题。 产生的缘由:(1)审计所承当整个乐平市乡镇政府及村级财务审计,由于历史的缘由,该所属自收自支性质的事业单位,市财政不承当其任何经费。 (2)依据审计法第四十五条、四十六条等规定,
5、对被审计单位违背国家规定的财政收支行为,依法给予惩罚,并上缴财政,再由财政按肯定比例返还审计所作为审计业务和人员经费,并非以罚养人。 整改措施:(1)加强审计法的宣扬,使基层对审计职责有全面了解。 (2)突出帮促,着眼于促进被审单位加强和改良管理,关心其建章立制,促其制度的规范化和科学化。 (3)依据审计法十一条,审计机关履行职责必需的经费,应当列入财政预算,由本级人民政府予以保证。 我局将进一步争取市委、市政府和财政部门的支持,弥补审计经费的缺乏。 整改责任人:万贵华 整改期限:全年 (5)针对借审计之名,常常为难乡镇的问题。 产生的缘由:(1)依据审计法第三十三条,审计机关进行审计时,有权检查被审计单位的各项资料,误会为找乡镇的麻烦。 (2)为充分发挥审计“免疫系统功能,加强了审前调查和审计事后监督,对被审单位提出的整改意见,进行跟踪检查。 (3)经济责任审计、各项专项资金审计与常规性的财务收支审计,造成了重复审计。 整改措施:(1)合理支配审计项目,将经济责任审计、专项资金审计和常规性的财务收支审计有条件进行整合,避开多次审计现象发生。 (2)建立健全、完善和执行机关工作制度、廉政八项纪律、审计回访制度、审计执法过错追究制度等各项制度,并与每位审计业务人员签订了廉政从审、文明从审。 整改责任人:万贵华 整改期限:全年 展开剩余欣赏支持本文地址: s:/
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