2023年财务工作自评报告5篇.docx
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1、2023年财务工作自评报告5篇 辛苦的工作在不经意间已告一段落了,回想这段时间以来的工作详情,有收获也有不足,让我们一起来学习写自评报告吧。下面我给大家带来财务工作自评报告5篇,希望大家喜爱! 财务工作自评报告1 为仔细实行中心和省、市、县关于加强党风廉政建设的一系列决策部署,进一步肃穆学校财经纪律,打造一支风清气正、廉洁高效的教化管理队伍,依据中共瓜州县纪委关于接着做好党风廉政建设责任制专项检查的通知精神和党的群众教化路途活动支配,我校于20_年3月25日进行了自查,现将自查结果汇报如下: 一、制度落实方面 我校制度健全:有财务内控、预算编制和执行、财务审批、会计核算、财务监督、资产管理、义
2、务教化经费管理、学生资助资金管理、专项经费管理等方面的制度。能仔细执行校长负责制和落实“一支笔”签字制度,不存在违规配置财务人员现象。学校财务有校长负总责,按规定配置有农村学校报帐员。学校办公用房配置符合规定,无超标现象。 大额度资金运用状况。学校5000元以上的资金收支,要上会探讨、探讨确定,不存在利用虚报支出套取资金用于支付其它不合理消费状况。学校5000元以上的支出只有每年的取暖费用。 学校能按收费许可证许可的范围严格落实收费政策;不存在坐收坐支现象;不存在搭车收费和乱收费现象;代收费只有作业本费,各班主任收齐后统一上印刷厂交我校报账;学校严格执行教化局严禁老师征订、引导学生征订教辅资料
3、的规定,经查没有发觉老师征订、诱导学生购买教辅资料现象。 政府选购方面。由于我校生源少,学校经费始终比较惊慌,几年来始终未曾购买新的办公设备,办公设备始终是修理运用原先购买的设备。符合政府选购的项目能按规定程序办理。 二、经费管理方面 1、学校公用经费开支的范围、标准符合相关规定;学区没有克扣、截留、挪用村小学经费现象;学校经费收支每学期公布一次,学区会计每年将一年来的各学校经费运用状况在学区老师大会上进行公布。 2、学校学生养分改善安排资金的运用。学生养分改善安排资金有学区统一管理,资金开支范围、标准符合规定;选购物品有正式发票,无白条入账现象;无虚报、冒领、挪用资金状况。 3、义务教化学校
4、取暖补助资金的运用。学校取暖补助资金有管理方法;学校能依据实际状况购置取暖用煤;节俭用煤,保证师生当年用煤足额供应。几年来取暖用煤不存在大幅度波动现象。 4、学生资助资金管理状况。我校属村教学点,无经济困难寄宿生生活费补助资金、交通费补助资金、助学金等项目资金。 5、单位收入经费。我校经费收入主要有财政拨款和幼儿园保育、教化费。财政拨款有教化局统一拨付到学区,有学区统一管理。幼儿园保育、教化费每学期开校初由学校收取,上交乡财政专用账户,入账刚好。不存在收入不入账现象;不存在私设“账外账”和“小金库”现象。 6、校内津补贴发放符合相关政策规定,绩效工资学区有统一的考核标准和方法,每月校委会考核,
5、每学期期末考试后,由学区考核领导小组按考核方法统一核算,结果公示老师无异议后由本人签字领取。学校不存在违规乱发各类津补贴现象;老师工资每月能按时、按政策规定发放,不存在政策外扣发老师工资状况。 三、其他与财务管理相关工作 1、闲置校舍管理:我校校舍基本都在运用,不存在私自转让、出借、出租闲置校舍资产现象。 2、学农田管理:学农田因学生小,学校无耕种工具,无力耕种,出租给旁边农户耕种,签有租种合同,租金上缴专用账户,学区统一管理。 财务工作自评报告2 依据_市审计局关于绽开2023年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神,我局结合本身实际状况,对本单位的财政财务收支状况进行了仔细的自查,现就自查状
6、况报告以下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺当进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,主动绽开自查自纠工作。 二、严格清查,不走过场 成立清查小组后,局领导要求仔细学习文件精神,对比自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,刚好发觉和解决存在的题目。 三、仔细自查,刚好自纠 依照_市审计局绽开_年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况和内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。 1、我局全部财政资金均按预算用处运用,支出真实合规。 2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支
7、出略微偏高。 3、非税收进征收正值合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为。 财务工作自评报告3 为加强财务管理,依据潼教委20_178号文件精神,及上级主管部门的支配,我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查,现汇报如下: 加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法,加强内部监管,学校成立了财经领导小组,财经审查小组,完善了永康小学差旅费报销细则,制定有报帐员工作职责,档案管理工作职责,内部审计工作职责财物保管人员工作职责,治理乱收费管理方法等系列规章制度。 加强了财务管理的透亮度。学校的大宗设施的购买,学校重大修理,都先召班子会及教代会论证通过后才进行购买。
8、对于应纳入政府选购的大宗物件,严格按政府选购相关规定办理,定期开展内部财务审计工作,定期向教职工公布学校财务状况。 严格公用经费的运用和管理。我校对公用经费的运用和管理严格按上级文件会议精神执行,对不能开支的项目做到不予开支,公用经费的运用除保障教学所需外,主要用于设备添置、校舍修理等方面,未挪用公用经费,未截留专项经费,凡上级拨付的学生补助款,总是刚好地发放到学生手中。 严格根据财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费,未搭车收费及乱收费现象发生,所收学生作业本费及幼儿园管理费等均能刚好全额上交。学校对支出票据的收集要求做到刚好,严格审批程序,校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签,
9、未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销,每月支出票据经塘坝教化办公室审核后才拿到核算中心进行做账。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无私设小金库和帐外帐等违规行为,无滥用和铺张奢侈等现象。 财务工作自评报告4 我委依据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际状况,对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查,现就自查状况报告如下: 一、财务收支状况 在财务工作过程中,本单位严格根据会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,严格执行国家有关财务法规,所发生的。各项业务事项均在依
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