2023年财务工作个人自查报告范文5篇.docx
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1、2023年财务工作个人自查报告范文5篇 自查报告是一个单位或部门在肯定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面就让我带你去看看财务工作个人自查报告范文5篇,希望能帮助到大家! 财务个人自查报告1 为切实加强我乡村级财务管理工作,进一步规范村级“三资”管理,落实农村基层组织党风廉政建设,维护农村社会和谐稳定,确保村级换届选举工作顺当进行,依据渝水区人民政府办公室关于开展村级财务检查工作的实施看法(渝府办发20_63号)文件精神要求,在全乡开展了一次村级财务清查工作,现在工作状况总结如下: 一、高度重视 我乡党委、政府充分相识到开展此次清查工作的重要性和紧迫性,由纪委
2、牵头农经站、财政所,抽调8名精干人员成立了村级财务清查专项小组,由乡纪委书记李华萍同志担当组长。班子会议专题探讨制定清查工作方案。清查工作总共分为动员部署阶段、集中检查阶段及整改阶段。 二、全面清查 (一)清查对象:此次村级财务清查对象为全乡9个村委会; (二)清查范围:20_年以来村级集体经济组织“三资”管理及财务收支状况,对群众反映问题剧烈和在审计过程中发觉问题的,可依据详细状况进行追溯和延长; (三)清查内容: 1、20_年以来的财务收支状况。主要审查:村级收入是否刚好足额入帐;各项费用支出是否真实合法,有无侵占、挪用、私分集体资金和私设“帐外帐”或“小金库”的状况。 2、专项资金管理状
3、况。主要审查:上级划拨或接受社会捐赠的资金和物资的管理、运用状况;村级工程建设项目承包结算及资金财务管理状况;发放到户的各项补贴资金和物资等的管理、发放、运用状况。 3、现金管理状况。主要审查:备用现金依据规定支出结算,余额结存入专户状况;资金坐收坐支运用状况;按时报账结算状况。 4、票据凭证规范状况。主要审查:收款统一运用省财政厅监制的专用收据及专用收据领销状况;原始发票要求内容完整、清楚、手续齐备状况;经费支出入账和运用白条抵库状况。 5、集体资产、资源的增减变动状况。主要审查:集体资产、资源变动处臵是否经合法程序;集体资产对外承包租赁、资产帐物相符状况;在建工程项目的资金来源和实际支出,
4、以及资金往来状况;落实各类财产保管责任和备案状况。 6、村集体资金资产管理制度执行状况。主要审查:对相关制度和政策的执行状况,特殊是财务审批和惠农政策执行状况。 三、严格审计 工作小组成员对清查出的数据仔细检查审计,确保各项数据的真实精确。 四、责令整改 1、财务制度不完善。有的村财务管理制度与现行实际状况不适应、不配套,出现脱节,缺乏资金收入、运用及效益措施,导致村级财务管理制度不够完善、健全、规范,接受群众监督乏力。 2、账薄设臵不规范。一些村会计各自为阵,会计科目随意设臵,记帐方法不统一,有些村资金来源、资金占用和专项支出等项目记录不全,导致不能进行规范的账务处理和全面反映本村的财务活动
5、状况,也不利于财务公开和财务监督。 3、会计手续不齐全。有的村财务原始凭证不规范,无经手人,无证明人,无事由,无审批人签字。一些出纳收付款后不刚好记账,仅凭脑子记忆,甚至凭印象自制凭证,盘点库存时,现金不是多就是少。 4、凭证审核不严格。财务开支本应由分管领导“一支笔”审批,而有的村支书签、主任也签,签批不问清红皂白,来者不拒,明知超标准或开支范围不合规,因怕得罪人,有意大开“绿灯”。 5、财务收支无预算。有相当部分村年初资金收支无安排,往往是有钱乱花,无钱借花,拆东墙补西墙,寅吃卯粮,结果是年终决算一片“红”。 6、会计档案不健全。很多村根本没有村级档案室,会计档案资料无法集中管理,会计资料
6、只好长期放于会计或出纳家中。一些会计人员不按规定装订发票,年终将帐本和单据用报纸一包,随意乱丢。换届后干部变动时不办理移交手续,各管各的“包包账”,造成账簿和凭证丢失、鼠咬、虫蚀和霉烂。 7、资金运用不合法。有的请客送礼,有的公款旅游,有的滥发实物、补贴、资金,甚至还存在着干部挪用、侵占公款的现象。特殊是一些经济状况较差或较好的村,问题尤为突出,支出结构既不合理也不合法。 8、会计队伍不稳定。有的财会人员工作一段时间后选为村干部,有的不愿挂个会计把自己捆在家里,而外出打工不愿从事会计工作。加之村会计一般随主要干部变动而变动,一任书记,一任会计,变更频繁。且相当一部分村财务会员文化水平低,学问面
7、窄,业务素养差,缺乏科学的财务管理学问和综合分析核算实力,因而在实际操作中漏洞百出,难以起到监督管理财务的作用。 财务个人自查报告2 依据镇政府的支配,卢沟村财务经村两委自查,现将自查结果报告如下: 一、基本状况: 卢沟村共8个生产小组,510户,共2100人左右,两委班子成员共8名。村里无村办集体企业。 二、财务状况: 依据镇政府详细支配,结合我村实际状况,村两委主要从以下几个方面着手进行了财务检查: 1、在财务审批程序方面,村委员会都能严格执行财务审批制度,对于农夫关切的土地补偿费的发放,工程项目的开支等依据规定都召开了相关的会议,根据4+2+1工作法进行决策。在清查过程中未发觉除会计外的
8、其他人代收款现象,集体资金管理趋于规范化、制度化。 2、民主理财监督管理状况:以民主日活动为载体,切实加强村务、政务公开工作,民主理财小组发挥了监督作用。村理财小组成员由3人组成,不定期召开民主理财会,对财务收支进行监督,由财务人员对发生的收支状况进行通报,解答群众提出的疑问,并将结果按时上墙公布,切实加强了村务、财务公开工作,做到了政务公开一事一公开,财务公开一票一公开。使两公开的内容完整,程序规范,格式明白清楚。 3、各项收入、支出清查结果:就村委员会2023年的收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是镇政府补贴村级转移支付资金。我村支出大于收入,主要的支出项目是生产性开支和非生产性
9、开支。 三、存在的问题: 近年来,镇政府推出了村级会计托付代理制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施,取得了明显的成效。但是,我村财务管理还存在肯定的问题和不足,主要表现在: 报账不刚好。由于各方面缘由,我村财务支出项目、款额,与镇政府对接不够刚好。 四、对策: 通过这次清理工作,村两委对财务管理都很重视,在审批权限、审批程序上都能坚持执行财务审批制度,在财务决策上发挥了民主监督作用,但是我们所做的与镇党委政府要求的还很远,经此次自查我村两委会还应在以下几个方面多下功夫: 1、加强村级资产管理,努力限制非生产性支出。 2、刚好报账,做到与镇政府财政所刚好、有效对接。 3、建立征用地台帐,刚好登
10、记耕地变动状况,理顺往来关系。 4、主动做好富余劳动力转移工作,为农夫增加收入,维护我村稳定。 财务个人自查报告3 现将本公司20_年的实际经营状况,对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查,现就自查状况报告如下: 一、财务收支状况 在财务工作过程中,本单位严格根据会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,依据基本单位实际发生的业务事项进行会计核算、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项,确保数据真实、有效。年销售收入_._元,费用_元,实现税金_元。总利润_元。 二、单位内部限制制度建立和执行状况 依据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和限制制度过程中建立
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