会计基础工作自查报告.pdf
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1、会计基础工作自查报告20 xx20 xx 年 8 8 月,公司开始对自查报告中列示的问题及不足 之处进行整改完善,逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展状况、自查发现的问题及整改状况报告如下:一、规范财务会计基础工作专项活动的开展状况公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动 的开展有组织、有计划、有步骤地进行,具体开展状况如下:1 1、2 20 xx0 xx 年 6 6 月 2525 日,根据通知要求,公司成立了 以董事长为组长的专项活动小组,并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。2 2、2 20 xx0 xx 年 6 6 月 2626 日8 8 月 151
2、5 日,财务中心和各子公司 财务中心展开了全面、深入的自查活动,并对自查活动的开展状况、自查资料及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导意见,逐一落实整改方案,职责到人。3 3、2 20 xx0 xx 年 8 8 月 1616 日2020 日,自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。4 4、20 xx20 xx 年 8 8 月 3131 日,出具整改报告,提交审计委
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