2023年公司差旅费报销制度遵守7篇.docx
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1、2023年公司差旅费报销制度遵守7篇 在我们平凡的日常里,制度的运用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教化事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着非常重要的作用。下面是由我给大家带来的公司差旅费报销制度遵守7篇,让我们一起来看看! 公司差旅费报销制度遵守篇1 为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,依据省财政厅文件精神,结合我公司详细状况,重新修订公出人员差旅费标准: 一、公出人员交通费 1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机一般舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。 2、严格限制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。 3、乘火
2、车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。贴合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。 二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。公出人员来回旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准: 1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。 2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元(含交通费),其他城市当日来回补助15
3、元。 3、公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每一天40元。 4、公司员工陪伴部门经理外出的,随部门经理的标准报销。 5、因工作须要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。 6、旅途期间,在非工作地不许滞留。 7、财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有改变的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。 三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。 四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有有意拖欠不刚好报销的,适情节赐予50元以上的惩罚。 五、本规定自8月1日起执行
4、,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。 公司差旅费报销制度遵守篇2 1、为保证全校教职员工因公出差的实际须要,进一步规范差旅费开支的项目及标准,特制定本制度。 2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务,尽量限制公务出差,缩短出差时间,削减出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意,报校长批准,否则,不报销差旅费。 3、出差人员的差旅费,按“交通费凭票据实报销,住宿费限额凭据报销,伙食补助费、市内交通费、通讯费包干运用”的方法报销。 4、住宿费报销方法 住宿费限额限制标准:直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特别状况须要突破标准的须经校长批
5、准,然后据实报销。 出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销,实际住宿费超过限额标准的部分自理,不予报销。 出差人员由接待单位免费带给住宿或住在亲友家的,不予报销住宿费。 学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销,但不得超出第4条第款的规定,若举办单位免费带给住宿的,按第4条款执行。 5、交通费报销方法 出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱,也不得租用出租车。 出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每一天30元,地县每人每一天15元包干运用。 到外地参与会议和
6、被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。 自带交通工具或由接待单位带给交通工具的出差人员不报市内交通费。 乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费()。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。 经批准乘坐飞机的,如遇航班打折,一律按打折后票价据实报销。 6、出差人员的伙食费补助方法 县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每一天补助标准为:本省地州市及以下每一天每人20元,省会每一天每人30元,省外每一天每人40元。 经学校探讨,校长同意参与各种短期学习的培训人员,不分区域,学习
7、期间每人每一天补助生活费8元。 小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点老师,来回培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销,驻点期间的各种补助按每人每一天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。 7、出差人员通讯费补助方法 本市内出差不补通讯费,本市外省内出差每一天补助15元,省外每一天补助25元。 参与各种短期学习和培训的人员,除补助来回学习和培训地点两天的通讯费外,学习期间不补通讯费。 8、出差人员未按审批出差路途绕道出差的,其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理,且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。 9、出差人员出差期间因巡游或非工作
8、须要参观而开支的一切费用均由个人自理。 10、外来源理公务确需开支公关费用的,务必事前报校长批准,然后凭据在相关专项经费中报销。 公司差旅费报销制度遵守篇3 一、总则 1、为加强公司差旅费管理,规范差旅费报销程序和标准,提高工作效率, 结合公司实际状况,特制订差旅费报销制度。 2、本制度规定的出差是指公司员工因公,保证出差人员工作与生活的须要。本制度适用公司全部员工。 二、出差审批 1、出差人员应填写出差审批单,报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时,应请示批准人核准,否则超期部分不予补贴。临时出差不能刚好填写出差审批单时,可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。 2、出差审批权
9、限: (a)分管经理出差由总经理审批; (b)部门负责人出差由分管经理或总经理审批; (c)其他员工出差,由所在部门负责人核准,分管经理审批。 三、差旅费支出内容及标准 (一)差旅费报销内容:公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。 (二)来回出差地点交通费标准 1、乘坐交通工具:员工来回出差地点一般乘坐火车、汽车、动车,需乘坐飞机时,应在出差审批表中注明,经批准后方可乘坐。未经批准,乘坐者超出部分由自己负担。 2、在途交通费:出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的,或连续乘坐8小时以上的,应乘卧铺。 3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报
10、销,乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和状况说明,核实后予以报销。 (三)住宿及补贴标准 1、出差天数。出差天数以来回车、船票或飞机票时间为准,所乘交通工具晚点时,以实际动身或来回时间为准。出差天数以中午12:00为界限,以车、船票的时间为准。动身时间在12:00以前的,出差天数为一天,反之为半天。出差返回时间在22:00前的(以票面时间为准),其次天照常上班;出差返回时间超过22:00而未超过次日6:00的,其次天休息半天。 2、住宿费:住宿费参照地区标准赐予报销,住宿费按实际住宿天数平均计算,以车、船票时间为准。 3、出差补贴:餐费及住宿费160元/天,乘坐交通工具凭票报销;自己开车凭公
11、里数0。9元/公里。 四、报销程序 1、报销人把与差旅费相关的全部票据全部粘贴在差旅费报销单的后面,全部票据应整齐、无涂改、粘贴整齐,报销内容填写正确。 2、报销人持差旅报销单和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后,到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。 3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批; 4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。 公司差旅费报销制度遵守篇4 一、报销范围: 本细则适用于因工作须要出差报销的人员。 二、出差审批方法: 1、出差申请程序:因工作须要出差,无论是否借款,出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路途、
12、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。 如要借款,应填写"领款单",依据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。 2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应照实填写"差旅费报销单",并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按差旅费费用报销程序予以报销,按规定可报出租车费
13、的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。 三、差旅费报销原则 (1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天。 (2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,没有正式发票的均不给报销。 (3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票赐予报销,没有正式发票均不给报销。 (4)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。 (5)差人出员随车(包括因工作须要随货车)乘坐到目的地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补
14、贴。 (6)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。 四、差旅费报销有关留意事项 1、报帐人须在报销单上填写清晰出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。 2、差旅报销按财事字1997第011号文件规定办理,出差人员不准超标准住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。 3、出租车票按规定一般不予报销;特别状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由厂长在状况说明书上签字后方可报销。 4、出差参与会议的须将会议通知附
15、于报销单后,电话通知的须在出差事由中注明。 5、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。 6、出差期间购买的物品、资料等,需加填费用报销单报销,不得合并在差旅费中报销。 7、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销。 8、车票遗失的须书面说明状况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证明,由会计人员根据乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。 五、本规定从20_年7月1日起执行。本厂应参照本制度,制定本厂差旅费管理方法,并报厂长批准后执行。 公司差旅费报销制度遵守篇5 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。 2、本制度所指的出差,指一天以上,当
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