储运部管理制度.pdf
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1、储运部管理制度储运部管理制度一、目的一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围二、适用范围储运部的所用工作人员三、职责三、职责1.负责按计划接收产品入库,并对入库产品认真清点、验收。2.加强仓储管理,保持库容整洁、货物摆放合理,做到账、卡、物三一致。3.根据销售出货单发货计划合理组织发货,保证交付产品的交付质量.4.负责退库产品的接收、管理工作,配合资源部、财务部做好超期库存产品的处理工作。5.负责仓库的安全保卫工作,严防产品受损被盗。四、储运部管理规定四、储运部管理规定货物入库货物入库1、收货后,办理入库手续时
2、,仓管员必须对照货物与采购单、销售出货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的,应做好相应记录,并不迟于次日报送总经理处理。2、若库管员及部门主管因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。货物出库货物出库1、库管员应按照票据人员提供的销售出货单认真核对出货型号及数量.2、发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。货物报废货物报废1.需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。2.发现库存物料不良时需要及时处理或报告总经理处理.3.需要严
3、格区分开库存货物报废部分、采购入库不良货物不能即时退回厂家部分、客户退回不良货物报废部分并分别保管和做标示.退厂货物处理退厂货物处理1.采购来货不良货物需要及时报告给部门主管并要求其签字,如不能即时退回厂家,可以暂放仓库。2.不良货品若无总经理批准,不允许给营销部门人员办理借货或出货手续。单据、货、帐务管理单据、货、帐务管理1.如储运过程中使用过手工帐,需将手工单据给到财务部门。2.每月的票据由财务人员保管好。上月仓库所有单据统一由部门负责人进行分类保管。遗失需要追查相关责任.3.仓库对赠品需入帐登记,并由资源部管理。盘点管理盘点管理1.储运部人员可根据营销情况,制定计划日进行盘点库存。而确定
4、的盘点日期后,需在盘点日期的前两天通知资源部、财务部、营销部人员。2.在盘点日中,如无特殊情况,任何人不得在盘点未结束时,进行制作销售出货单或出货处理。3.盘点过程中发现异常问题及时反馈部门主管、资源部并报总经理处理。4.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。5.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。6.若在盘点结束后,发觉库存货物出现帐物不符,需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。包装管理规定包装管理规定仓库管理员根据销售出
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