2022信用社岗位职责及权限_农村信用社各岗位职责.docx
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1、2022信用社岗位职责及权限_农村信用社各岗位职责 信用社岗位职责及权限由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“农村信用社各岗位职责”。 信用社主任职责 1.全权负责信用社的经营管理,坚决执行党的力方针、政策和法律法规,根据合作制原则搞好经营。 2.制定内部管理制度并组织实施。 3.制定本年度发展安排并组织实施。 4.坚持勤俭办社的方针,努力增收节支,提高效益减亏增盈。 5.加强员工管理,努力提高员工综合素养,确定对本社员工的奖惩。 6.举荐副主任人选,报联社审议。 7.定期向联社报告本社经营管理状况。 8.增加平安防范意识,仔细做好“三防一保”和内控管理制度的落实和案件防范
2、工作。 信用社副主任职责 1.全面协作主任实行信用社的经营管理及上级支配的各项工作,参加经营决策。 2.督导日常性的会计、出纳、票据交换、平安保卫及运钞中心工作,刚好订正和制止各种违规操作行为,对违规办理业务或造成事故的责任人,有权建议取消其上岗资格。 3.定期检查现金、重要空白凭证与有价单证管理状况,并负责会计、出纳有关交接事项的监交。 4.负责错帐冲正的审查、审批,特殊要留意检查联行往来、系统内往来、同业往来科目款项核算的精确性、真实性,要逐笔审批暂收、暂付等过渡性科目列支的款项。 5做好主任支配的其它工作。 主管会计职责和权限 l.严格执行农村信用社会计出纳基本制度,财务制度和国家金融法
3、律法规,加强“三防一保”,加强结算管理,肃穆结算纪律,仔细履行岗位职责,坚持跟班作业,坚持操作程序,防止操作风险。 2.加强会计基础工作,帮助社主任建立健全本社财务会计及其他内限制度。 3.按规定审查信用社的整个财务经营活动。 4.负责本社财务管理,严格执行区联社营业费用管理制度),努力增收节支,定期进行财务分析。 5.负责信用社综合核算和会计出纳等业务岗的核对。 6.常常组织内部财务检查,监督本社各项财会制度的贯彻执行,如有违规违章行为,有权制止订正。制止无效时,要刚好向社主任反映,并提出口头或书面订正看法,恳求处理。对弄虚作假,假公济私等行为,坚决拒绝办理,如本社主任执意办理,主管会计可干
4、脆向联社主管科室或分管主任报告。 会计人员职责 1、遵守国家法律,贯彻、执行会计法规和本制度; 2、依据本制度仔细组织会计核算,努力完成本职工作; 3、遵循经济核算原则,加强财务管理努力增收节支,提高经济效益 4、讲究职业道德,履行岗位职责,文明服务,秉公遵守法律廉洁奉公。 会计人员权限 1、有权要求开户单位的财会部门和本社其他业务部门仔细执行财经纪律和有关规章制度、方法,如有违反,会讨人员有权制止、订正。对违规的业务事项,单位领导人坚办理,会计人员可以执行,但同时必需向联社主管部门报发觉违反国家政策、财经纪律、弄虚作假等作奸犯科行为,会计人员有权拒绝执行,并向本社主任或上级管理部门报告。 2
5、、发觉违反国家政策、财经纪律、弄虚作假等作奸犯科行为,会计人员有权拒绝办理,并向本社主任或上级管理部门报告。 3、会计人员应当保守本社的商业隐私,除法律规定和本社主任同意外,不得私自向外界供应或泄露各项会计信息。 4、有权参加本社的经营决策和经营管理。 稽核人员职责 1、稽核各信用社贯彻执行国家方针、政策、法令以及上级管理部门有关规定的落实状况,对于违纪违规问题应予以揭露和制止。 2、检查各信用社各项规章制度执行状况,对于利用职务之便徇私舞弊等行为予以揭露、订正。 3、检查各信用社的经营管理状况,帮助被稽核社加强经营管理。 4、帮助和辅导业务人员熟识政策、制度和业务技术,总结沟通阅历,不断提高
6、工作质量和工作效率。 5、负责辖内各类稽核报表的填制和上报,常常对所辖信用社、分社、储蓄所、营业室、信用站进行检查,检查状况要照实记录,重大问题要刚好上报。 稽核人员权限 1、稽核人员依据稽核工作的须要,有权向被稽核社调阅有关业务文件,查阅凭证、账据、账簿、报表、其他档案资料。 2、稽核人员对各信用社的库存现金,、有价证券以及其他财产、物资、印押章、重要空白推入表权逐项检查,必要时,有权将其全部或部分先封存后检查。 3、稽核人员有权要求各信用社负责人,有关职能部门和人员就稽核事项照实供应和口头或书面说明。 4、稽核人员有权对违反政策、制度规定的行为,以及错账错款提出订正看法。对于大案、要案不得
7、隐瞒,否则应负连带责任。 5、稽核人员有权参与与稽核工作有关的会议,有权对不具备条件和不称职的人员提出调换工作的建议。 6、稽核人员有权向上级管理部门反映真实状况 出纳岗位职责 1.出纳人员努力钻研业务技术学问,树立良好的事业心和工作责任感。仔细贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规和规章制度,建立健全全岗位责任制,明确工作任务,定岗定人,各负其责。 2.现金收付必需依据内容正确,要素齐全的有效凭证办理,作好手续完备,责任分明、数字精确。 3出纳员不得代填或代改交接凭证,办理现金义务要当面点清,一笔一清,票币的封签对外无效。 4出纳员要有安排的做好主、辅币的调剂工作。 出纳复核员工作职责 1.
8、收款要按收款依次复查,现金缴款单(收款凭证)的内容,逐笔现金,一笔一清,避开混淆。 2.现金复点,将主辅登记在凭证的下面或背面,再在现金收款单加盖现金收讫章和名单,回单联退交款单位,票送会计记账。 3.收入票必需清点精确、挑净、墩齐、捆紧、盖章清晰。 4.付款要按付款凭证的次序复审付款凭证的各倥,有无经过会计人吊扇慢吞吞盖章。 5.按付款凭证金额,核对款项是否与付款凭证一样,做到复点清晰,核对相符。 6.在凭证上加盖复核员名章,向取款人取款金额,单位、姓名,。核对结算证确认无误后,亲自交给取款人当面复点清晰(付出现金当面,苠清,行社封签对外无效)。 7.营业一终了,会同出纳人员办理收付轧账,与
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