公司费用报销及审批流程.pdf
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1、费用报销制度及报销流程费用报销制度及报销流程为加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常费用(办公费用、工薪福利及相关费用等)和专项支出工程相关支出,以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。一、日常费用报销制度及流程一、日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、工资福利费、业务招待费、培训费等。差旅费:县内下乡餐费补助标准20 元/人/天,县外出差餐费补助标准50 元/人/天.交通费:乘坐客车、火车、飞机出差实报实销车票费用,自驾出差按公里数
2、 1 元/公里报销,另报过路费,过桥费,停车费。培训费:按实际发生的金额实报实销。住宿费:按当地商务酒店普通标间费用报销。第二条费用报销的一般规定(一)报销人当月产生的费用务必当月报销,报销时需附相关报备登记记录。必须取得相应的合法票据且发票有相关主要经办人报销单上签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应内容;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。第三条费用报销的一般流程(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单部门负责人审批(业务发生的真实性负责)会计制单审核签字(票据合法性及数据的准确数)财务总监审批总经理审批董事长签字审
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