2022养老保险稽核工作总结_公司稽核工作总结范本.docx
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1、2022养老保险稽核工作总结_公司稽核工作总结范本 养老保险稽核工作总结由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“公司稽核工作总结范本”。 芜湖市社会保险支付中心养老保险稽核工 作总结 省社保局: 2022年芜湖市社会保险支付中心(以下简称“中心”)养老保险稽核工作紧紧围绕上级稽核主管部门及市局的总体工作部署,结合皖人社险函202226号全省城镇职工养老保险经办机构“基础管理提升年”活动要点,重点加强了内部限制的管理与监督,为中心各项业务健康稳定发展供应了重要保障。现将有关工作状况总结如下: 一、加大稽核力度,强化内控管理 (一)强化管理服务制度建设 在进一步理清经办管理的风险
2、点和关键点的基础上,全面健全完善了社会保险支付各项业务环节之间的相互制约机制,达到了合理设置岗位,明确职责,强化考核和监督的目的。 一是进一步完善了管理重点岗位的制度建设。注意抓好领导班子议事、决策方面的制度建设,规范权力运行的关键环节,推动议事决策的科学化、民主化。制定了支付中心党风廉政建设责任制度、支付中心岗位责任自律制度,强化了对党员干部的管理,做到用制度管人,用制度管事,按制度办事。 二是进一步完善了窗口服务制度建设。制定了支付中心政务业务公开制度、支付中心服务承诺制,公开办事项目,实行“一站式”服务,使企业退休、失业人员在窗口办理业务时便利快捷。同时,制定了支付中心首问责任制、 -
3、1中心严格执行社会保险基金财务制度、社会保险基金会计制度等相关制度,仔细做好基金收支管理并注意基金的保值和增值,使我中心社会保险基金管理的制度化建设得到进一步强化。通过芜湖市社会保险经办机构内部限制制度的实施,加强了社会保险基金收支条管理,规范社会保险基金支付流程,防止基金不必要的流失。全面完善社保基金财政支出管理,养老、失业保险基金的支出须报经市财政部门审核后,严格按操作程序和准则运用,基金结余全面纳入财政专户,逐步形成运转协调、规范、管理制度化的基金运行机制。 (四)充分利用计算机信息系统管理 中心各项业务办理全部实行计算机管理,各项业务操作必需以参保对象的原始资料为依据,通过养老保险信息
4、系统对经办业务实行有效的监督限制,通过“金保工程”核对财务经办以及基金收、拨、支、存环节实行全程信息化管理,做到业务、财务相互连接、相互制约、相互监督,日常的业务数据和基金财务管理均按时序进度进行计算机管理,确保信息系统数据库数据的刚好、完整和精确。 (五)加大内控监督检查力度 中心以社会保险经办机构组织开展“基础管理提升年”为契机,同时主动协作做好社会保险基金监督审计工作,对审计中提出问题刚好整改加以规范。在审计过程中,发觉我市有两人重复领取养老金待遇。中心为应对此类问题,经向上级局机关请示,并与财政、地税联合出台了关于对重复领取养老保险待遇的处理看法,根据此看法,刚好中止两人的重复养老待遇
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