公司日常费用报销管理制度.pdf
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1、公司日常费用报销管理制度公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用,有效控制,的原则,规范公司费用报销标准。特制本制度。二、报销项目日常报销费用主要包括:差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内,各项费用的支出原则上不超出预算。三、费用报销基本流程:四、费用报销标准:1、差旅费项目报销标准交通费住宿费一般员工/岗位级别备注主管级/经理级/100200 元/100-200 元/晚100200 元/晚晚50 元/天10 元/天60 元/天10 元/天伙食费通讯费40 元/天10 元/天注:出差到境外,住宿标准可上浮 2
2、00%.原则上除经理级外,其他员工应乘坐公共交通工具。2、通讯费2。1 手机话费标准为月度话费上限金额,直接补助到工资中。2。2 享受公司通讯补助的手机必须保持 24 小时开机。3、办公费用3.1 公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单,交至行政部,行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后,向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天,由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后,报总经理审批,合格后,由经手人到财务报帐。3。2 行政部对公司办公用品建立领用台账管理,领导用人要签字确认,每个月末,行政部对办公用品进行盘点,财务部负责监盘。4、招待费4.1 一
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