工资制作及发放流程管理规定.pdf
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1、工资制作及发放流程管理规定 The final edition was revised on December 14th,2020.工资制作、发放流程管理办法工资制作、发放流程管理办法为完善公司管理制度,规范员工工资核算程序,确保员工工资核算无误,特制订本管理流程。一、一、职责职责1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理;2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报,及本管理制度的修订,执行;3.财务部负责工资的复核、发放。二、二、工资发放流程:工资发放流程:流程各部门汇总相关数据涉及内容1.各部门在每月 2 日前汇总纸版考勤表并上报人事专员;2.各部门各负责人每月 3 日前将部门员工工资表中
2、浮动工资制作,上报人事专员;3.销售部负责人每月 5 日前将各部门负责人主管绩效考核月报上报人事专员;4.财务部每月 10 日前将上月借支明细表上报人事专员;5.财务部对账会计 15 日前将各商超库存量、销售量对账完毕工资表核算由人事专员汇总各部门数据,做工资表各部门复核工资表人事专员将工资表 8 日前(电子版)发至各部门负责人复核(商超部门按实际对账情况为准)工资表核对后,纸质版呈报总经理审批各部门负责人复核后,人事专员呈报总经理审批,每月 9 日前审批完成工资表全部审核无误后,人事将工资表(纸版)交予财务部出纳复核,制单发工资资料存档财务出纳核对工资金额、员工卡号,10 日前完成划款考 勤
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