财务报销制度及收、付款规定.pdf
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1、五、财务报销制度及收、付款规定五、财务报销制度及收、付款规定一、一、报销时间和报销期限报销时间和报销期限:1、每周二、四为公司财务报销时间.2、一般费用的报销期限不得超过一周,逾期不办理报销手续,会计经通知当事人后该单据作废,不得在以后月份报销。3、借款报销应做到一事一清,借款后须在一周内办理报销手续,剩余现金应及时还清,不得拖欠,否则财务有权从当月工资中扣回。二、票据标准和要求二、票据标准和要求:1、差旅费报销须填写差旅费报销单,必须按报销单要求及差旅发生时间顺序、起终点及所对应金额等内容详细填写,凡填写不够明确,未达财务要求的单据予以退回;2、3、4、5、出差伙食补贴栏及合计栏统一由会计填
2、写;所有费用凭发票报销,特殊情况无发票时,必须事先请示财务主管,酌情处理,报销时发票与收据分页粘贴;市内交通费报销需在费用报销单后附乘车清单,详细填写起始地点、时间、票据张数、金额,票据必须编号.原始单据折叠成费用单据大小粘贴其后,以报销单的左侧和左上角为准,不准用装订机装订.3、报销单据内容真实、完整、数字准确、手续齐全.4 4、出租车票报销必须在车票背面注明路段、日期、原因及批准人签字.不同路程票据不能连号.5 5、餐票报销必须在背面注明原因、人员、日期。6 6、办公用品发票附购办公用品清单.7、手机费用报销凭发票及话费明细单。8、购图书、资料等发票附购书明细,入库单。9、其他需要提供详细
3、清单的报销单据,根据会计的要求提供。三、财务报销程序三、财务报销程序1、2、报销人按要求填写、粘贴费用支出单或差旅费报销单:技术服务方面的差旅费报销凭相应的符合要求的“维修服务单 或“安装验收单”,经本部门助理确认,在报销单上签字,之后交考勤员核对出门单,签字后送会计人员审核单据。销售补贴费中交通费部分及其交通费报销必须先经考勤员核对出单,签字后送会计人员审核单据。3、4、会计人员审核单据无误后呈财务主管审批,呈总经理(或授权人)审批。经手人将手续齐全的单据交出纳支取现金。四、四、差旅费报销标准差旅费报销标准:1 1、公务发生的市内交通费,经审批后据实报销。2、员工因公出差,往返的交通费用,经
4、审批后据实报销.员工出差的交通工具一般选择搭乘大巴汽车、火车硬座、火车硬卧(乘车时间需8 小时以上)、轮船三等仓。特殊情况乘坐飞机时必须经总经理批准。3、出差人员一般不得乘出租车,确因工作需要,或携带不便搭乘公交的设备零件,经分管副总经理批准方可乘出租车,报销时必须注明乘车的起点、终点、搭乘的原因和时间.经财务审核,如果有不合理的地方,财务部门有权不予报销。4、员工在广东省深圳市内或关外、东莞地区出差,需当天返回,不得在外住宿。往返车费实报实销.超过工作时间(指:工作日晚 6:00 钟以前未能返回公司或节假日加班),公司承担餐费,每餐 10 元/位,凭票报销。当天返回的按住宿费相应级别标准补助
5、20.5、员工在广东省内其他地方及广东省外出差,当天返回有困难的,可以在外住宿。出差人员的差旅费用按地区分类,在限额内实报实销(详见差旅费开支标准一览表):搭乘交通工具 住宿费标准(凭票据范围报销)每人每天补助备注伙食费董事长总经理飞机、火车飞机、火车硬卧轮船三等仓280 元以内80 元市内交通费70 元项目(名称)副总经理240 元以内60 元50 元总监、总助飞机、火车硬卧轮船三等仓200 元以内60 元50 元部门经理分火车硬卧轮船公司经理四等仓170 元以内40 元30 元部门副经理火车硬卧轮船四等仓160 元以内火车硬卧轮船四等仓150 元以内40 元30 元其他人员40 元30 元
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