会计电算化内部管理制度知识资料.pdf
《会计电算化内部管理制度知识资料.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《会计电算化内部管理制度知识资料.pdf(6页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、最新资料最新资料;Word;Word 版版;可自由编辑可自由编辑会计电算化管理制度第一章总 则一、会计电算化管理是会计电算化工作的重要内容;为推动公司会计电算化工作的健康发展;保证会计信息处理和存储的合法、安全、准确、可靠;根据和财政部、财政部、财政部以及郑州市财政局会计电算化的有关规定;特制定本管理办法.统一应用财务管理软件.为适应财务管理网络化;提高企业管理水平的需要;公司采用“金蝶 KIS 专业版系统”作为财务管理软件.第二章会计电算化岗位责任制一、建立会计电算化岗位责任制;要明确每个工作岗位的职责范围;切实做到“事事有人管;人人有专责;办事有要求;工作有检查”.二、会计电算化岗位设电算
2、会计主管、系统管理员、软件操作员、系统审查员、档案管理员.1.电算化会计主管:由财务部领导担任;全面负责公司会计电算化工作.制订电算化发展规划、总体方案及操作人员的权限控制.2.系统管理员:负责会计系统和财务部内部局域网的日常管理工作;保证计算机硬件、软件系统合法、安全、可靠的正常运行;管理机内会计数据;对软件所需的维护和升级负责同软件供应商进行联络.3.软件操作员:由相关岗位会计人员担任.4.系统审查员:负责监督计算机及财务软件系统的运行;防止利用计算机进行舞弊;此岗位由内部审计人员兼任.5.档案管理员:负责财务软件和会计资料档案的管理.三、根据公司财务人员实际情况;在不违反内部牵制制度的前
3、提下;交叉设置各岗位;但要保持相对稳定.出纳只能使用“现金管理”模块;录入员和审核员必须分设.第三章会计电算化操作管理制度一、软件操作人员应当严格按照公司财务管理制度的要求上机操作.财务负责人负责组织账务操作系统的初始化工作.包括设置会计科目、凭证类型、账簿格式、报表种类格式、明细科目、设定计算公式和自动转账公式、输入初始资料等.初始设置完成后不得随意修改.如需改动原设置;须提报财务总监批准后方可实施.二、明确规定上机操作人员对财务软件的操作工作内容和权限;对操作密码要严格管理;不能随意泄露;密码应不定期变更;进入新的会计年度或更换会计主管时;全部操作人员的密码必须更换;杜绝未经授权人员操作财
4、务软件.三、操作人员要按规范要求操作计算机和会计电算化软件.任何人员不得随意改变系统工作环境.操作权限的调整;一级会计科目的调整;必须报请财务总监的批准.四、实行规范化管理程序;坚持对系统数据定期备份的制度;严禁非法修改和删除.对电子数据实行双备份;定期检查存储情况.五、在会计系统运行过程中;操作人员离开工作现场前;必须执行相应命令退出财务软件;以防止其他人员越权操作.六、凭证录制;凭证号码应由系统自动连续生成;不允许重号、断号.录制担当者应根据审查合格的原始凭证;按会计制度的规定直接录入.具体要求:【1】原始凭证:原始凭证必须合法、合规;经指定担当者严格审核签字后方可录入.【2】凭证摘要:摘
5、要内容要求完整、简明、扼要、表述准确;必要时可建立标准摘要库.【3】科目使用:科目使用正确有下级科目的须精确至最下级.【4】金额确认:应严格确认借贷金额是否相等、与原始凭证金额是否相符.【5】转帐核准:月末、年终结账前;由财务总监复核自动转账凭证.根据实际情况做必要调整后确定转帐.七、凭证录制、审核和结帐:【1】凭证录制:相关岗位会计人员按原始凭证;录制记账凭证.机内凭证与打印凭证应完全一致.【2】凭证审核:录入凭证必须经指定人员审核;确认原始凭证与录入凭证的一致性后签章确定.记账凭证须有录入者和审核者双方的签章方为有效.凭证的录入与审核应由不同人员进行.当日录入的凭证;必须当日完成审核.【3
6、】凭证修改:对有错误的录入凭证;应分不同情况进行处理:若在审核签章前发现的;由审核员交录入者进行更正;若在审核后、记账前发现的;由审核员取消签章后再交录入者进行更正;若在记账后发现的;要求录入者以红字冲销;并另行制作正确凭证.严禁打开数据库直接修改数据.【4】月末结帐:财务总监于月末确认所有凭证都已记账后指示结账.结账前对当月各类账务数据作好备份.八、账簿打印:【1】视需要可以随时打印分类总帐及明细帐等.【2】年度末必须打印全部的分类总帐及明细帐.【3】打印时须保证账簿的完整性、准确性;避免漏打、多打账页.九、会计报表:【1】按照国家统一会计制度和相关要求;根据本公司实际需要设定会计报表的种类
7、、格式及编制公式.【2】报表计算公式的修改权限;只限于财务总监.其他人不得修改报表计算公式.【3】按规定打印、装订月度、季度、年度会计报表及内部管理报表.按会计基础工作规范化的要求装订完毕后;由负责人审核;单位负责人确认封面、封底、各级责任人签章齐全无误后;签章确认有效.十、凡需要修改财务软件;必须书面提出修改理由、修改内容;报公司财务部;由财务部统一向金蝶公司协商.十一、一切修改操作必须在界面菜单下操作;严禁擅自打开数据库强行修改.十二、审核通过或已登帐的机内凭证;系统不提供修改功能.发现已经录入并审核通过或已登帐的记账凭证有误时;只能采用留有痕迹的修改.一、二、品尤其是对电脑正常工作有害的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 会计 电算化 内部管理 制度 知识 资料
限制150内