公司费用报销制度及报销流程1.pdf
《公司费用报销制度及报销流程1.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司费用报销制度及报销流程1.pdf(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.费用报销制度及报销流程费用报销制度及报销流程第一部分第一部分 总则总则第一条第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条第二条 本制度适用公司全体员工。第二部分第二部分 借支管理规定及借支流程借支管理规定及借支流程第三条第三条 借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5 个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款
2、金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。(四)借款销账规定:借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。借款流程借款流程(1)借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金;(2)审批流程:主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批;(3)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。借款流程图解借款流程图解第三部分第三部分 日常费用报销制度及流程日常费用报销制度及流程第三部分第三部分 日常费用
3、报销制度及流程日常费用报销制度及流程1 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.第四条第四条 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第五条第五条 费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。报销5000 元以上
4、需提前一天通知财务部以便备款。第六条第六条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。(金额过大须由董事长审批)第七条第七条 差旅费报销制度及流程。(一)费用标准:职务一般员工部门负责人总经理助理交通工具动车或火车硬卧火车硬卧飞机住宿标准(元/天)伙食标准(元/天)外埠及市内交通(元/天)总经理及以上飞机(二)费用标准的补充说明:1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。2.2.实际出差天数的计算以所乘交通工具
5、出发时间到返回时间为准,12:00 以后出发(或 12:001 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.以前到达)以半天计,12:00 以前出发(或 12:00 以后到达)以一天计。3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20、午餐或晚餐40)扣减出差人当天的伙食补贴。5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。6.住宿宾馆为:。(三)报销流程1.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 费用 报销 制度 流程
限制150内