GSP管理制度.pdf
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1、文件编号:YHYY-QM-2015版本状态:2015 年版受控状态:重庆医药有限公司药品经营质量管理制度2015 年月日批准 2015 年月日执行重庆医药有限公司发布质量管理制度目录序号序号1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212131314141515161617171818191920202121文件名称文件名称质量管理体系内部审核管理制度质量管理体系内部审核管理制度质量否决权管理制度质量否决权管理制度质量文件管理制度质量文件管理制度质量信息管理制度质量信息管理制度供货单位和销售人员资格审核管理制度供货单位和销售人员资格审核管理制度购货单位和采购人员资
2、格审核管理制度购货单位和采购人员资格审核管理制度首营企业和首营品种审核管理制度首营企业和首营品种审核管理制度药品采购管理制度药品采购管理制度药品收货管理制度药品收货管理制度药品质量验收管理制度药品质量验收管理制度药品储存管理制度药品储存管理制度药品养护管理制度药品养护管理制度药品销售管理制度药品销售管理制度药品出库复核管理制度药品出库复核管理制度药品运输管理制度药品运输管理制度药品有效期管理制度药品有效期管理制度不合格药品管理制度不合格药品管理制度药品销毁管理制度药品销毁管理制度药品退货管理制度药品退货管理制度药品召回管理制度药品召回管理制度药品质量查询管理制度药品质量查询管理制度文件编码文件
3、编码YHYY-QM-001-2015YHYY-QM-001-2015YHYY-QM-002-2015YHYY-QM-002-2015YHYY-QM-003-2015YHYY-QM-003-2015YHYY-QM-004-2015YHYY-QM-004-2015YHYY-QM-005-2015YHYY-QM-005-2015YHYY-QM-006-2015YHYY-QM-006-2015YHYY-QM-007-2015YHYY-QM-007-2015YHYY-QM-008-2015YHYY-QM-008-2015YHYY-QM-009-2015YHYY-QM-009-2015YHYY-QM-01
4、0-2015YHYY-QM-010-2015YHYY-QM-011-2015YHYY-QM-011-2015YHYY-QM-012-2015YHYY-QM-012-2015YHYY-QM-013-2015YHYY-QM-013-2015YHYY-QM-014-2015YHYY-QM-014-2015YHYY-QM-015-2015YHYY-QM-015-2015YHYY-QM-016-2015YHYY-QM-016-2015YHYY-QM-017-2015YHYY-QM-017-2015YHYY-QM-018-2015YHYY-QM-018-2015YHYY-QM-019-2015YHYY-Q
5、M-019-2015YHYY-QM-020-2015YHYY-QM-020-2015YHYY-QM-021-2015YHYY-QM-021-2015222223232424252526262727282829293030313132323333343435353636373738383939404041414242434344444545药品质量事故管理制度药品质量事故管理制度药品质量投诉管理制度药品质量投诉管理制度药品不良反应报告管理制度药品不良反应报告管理制度环境卫生管理制度环境卫生管理制度人员健康管理制度人员健康管理制度员工个人卫生管理制度员工个人卫生管理制度质量教育培训及考核管理制度质
6、量教育培训及考核管理制度设施设备维护及管理制度设施设备维护及管理制度设施设备验证和核准管理制度设施设备验证和核准管理制度记录与凭证管理制度记录与凭证管理制度计算机系统管理制度计算机系统管理制度执行药品电子监管的管理制度执行药品电子监管的管理制度温湿度自动监测系统管理制度温湿度自动监测系统管理制度进口药品经营管理制度进口药品经营管理制度含特殊药品复方制剂管理制度含特殊药品复方制剂管理制度生物制品经营质量管理制度生物制品经营质量管理制度蛋、肽类药品经营管理制度蛋、肽类药品经营管理制度中药材中药饮片经营质量管理制度中药材中药饮片经营质量管理制度质量风险评估管理制度质量风险评估管理制度库房安全值班管理
7、制度库房安全值班管理制度库监控设施设备及记录管理制度库监控设施设备及记录管理制度委托运输药品管理制度委托运输药品管理制度直调药品管理制度直调药品管理制度有严重质量问题药品追回管理制度有严重质量问题药品追回管理制度YHYY-QM-022-2015YHYY-QM-022-2015YHYY-QM-023-2015YHYY-QM-023-2015YHYY-QM-024-2015YHYY-QM-024-2015YHYY-QM-025-2015YHYY-QM-025-2015YHYY-QM-026-2015YHYY-QM-026-2015YHYY-QM-027-2015YHYY-QM-027-2015YH
8、YY-QM-028-2015YHYY-QM-028-2015YHYY-QM-029-2015YHYY-QM-029-2015YHYY-QM-030-2015YHYY-QM-030-2015YHYY-QM-031-2015YHYY-QM-031-2015YHYY-QM-032-2015YHYY-QM-032-2015YHYY-QM-033-2015YHYY-QM-033-2015YHYY-QM-034-2015YHYY-QM-034-2015YHYY-QM-035-2015YHYY-QM-035-2015YHYY-QM-036-2015YHYY-QM-036-2015YHYY-QM-037-20
9、15YHYY-QM-037-2015YHYY-QM-038-2015YHYY-QM-038-2015YHYY-QM-039-2015YHYY-QM-039-2015YHYY-QM-040-2015YHYY-QM-040-2015YHYY-QM-041-2015YHYY-QM-041-2015YHYY-QM-042-2015YHYY-QM-042-2015YHYY-QM-043-2015YHYY-QM-043-2015YHYY-QM-044-2015YHYY-QM-044-2015YHYY-QM-045-2015YHYY-QM-045-2015464647474848冷藏药品运输温控应急预案管理
10、制度冷藏药品运输温控应急预案管理制度计量器具的管理制度计量器具的管理制度药品综合质量评审管理制度药品综合质量评审管理制度YHYY-QM-046-2015YHYY-QM-046-2015YHYY-QM-047-2015YHYY-QM-047-2015YHYY-QM-048-2015YHYY-QM-048-2015重庆医药有限公司文件文件名称:质量管理体系内部审核管理制度文件名称:质量管理体系内部审核管理制度起草部门:质量管理部起草部门:质量管理部起草日期:起草日期:起草人:起草人:批准日期:批准日期:编号:编号:YHYY-QM-001-2015YHYY-QM-001-2015审核人:审核人:执行
11、日期:执行日期:修订号:修订号:0202批准人:批准人:版本号:版本号:20152015 年版年版受控状态:受控受控状态:受控变更记载:依据新版变更记载:依据新版 GSPGSP 及附录”第二次修订及附录”第二次修订分发部门:质量管理部分发部门:质量管理部 药品采购部药品采购部 药品销售部药品销售部 仓储运输部仓储运输部 综合管理办公室综合管理办公室 财务部财务部质量管理体系内部审核管理制度1.目的为了保证本公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。为了保证本公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。2.依据药品管理法和药品经营质量管理规范(新版)药品管理法和药品经营质量管理规范
12、(新版)及其附录、重庆市药品批及其附录、重庆市药品批发经营许可和认证检查验收标准等有关法律法规及行政规章制定本制度。发经营许可和认证检查验收标准等有关法律法规及行政规章制定本制度。3.适用范围适用于本公司质量管理体系的内部审核管理。适用于本公司质量管理体系的内部审核管理。4.内容4.14.1 质量管理体系内审的概念:质量管理体系内审的概念:4.1.14.1.1 质量管理体系:是指在质量管理方面指挥和控制的组织管理体系。质量管理体系:是指在质量管理方面指挥和控制的组织管理体系。4.1.24.1.2 质量管理体系内审:质量管理体系内审:是指为获得审核证据,是指为获得审核证据,并对其进行客观的评价,
13、并对其进行客观的评价,以确以确定满足审核标准的程度所进行系统的、独立的、并形成文件的过程。定满足审核标准的程度所进行系统的、独立的、并形成文件的过程。4.24.2 质量管理体系内审范围:质量管理体系内审范围:4.2.14.2.1 本公司质量管理体系的质量方针目标;本公司质量管理体系的质量方针目标;4.2.24.2.2 质量管理的组织机构及人员;质量管理的组织机构及人员;第第 1 1 页共页共 3 3 页页4.2.34.2.3 质量管理文件的执行落实情况;质量管理文件的执行落实情况;4.2.44.2.4 过程管理:包括药品采购、收货与验收、储存与养护、销售与出库复核、过程管理:包括药品采购、收货
14、与验收、储存与养护、销售与出库复核、运输(配送)与退货、不合格药品确认与销毁、不良反应监测与报告等。运输(配送)与退货、不合格药品确认与销毁、不良反应监测与报告等。4.2.54.2.5 设施设备管理:设施设备管理:包括营业办公场所、包括营业办公场所、仓储运输和计算机管理系统等设施设仓储运输和计算机管理系统等设施设备。备。4.34.3 质量管理体系内审频次:质量管理体系内审频次:4.3.14.3.1 每年年底对本公司质量管理体系进行一次内审。每年年底对本公司质量管理体系进行一次内审。4.3.24.3.2 在公司质量管理体系关键要件发生重大变化时,包括公司所处内外环境、在公司质量管理体系关键要件发
15、生重大变化时,包括公司所处内外环境、方针目标、组织机构设置、人员配置、经营结构发生较大变化和国家有关法律方针目标、组织机构设置、人员配置、经营结构发生较大变化和国家有关法律法规及行政规章有较大的更改时组织开展专项内审。法规及行政规章有较大的更改时组织开展专项内审。4.44.4 质量管理体系内审方法:质量管理体系内审方法:4.4.14.4.1 公司质量领导小组负责组织质量管理体系的内审;公司质量领导小组负责组织质量管理体系的内审;4.4.24.4.2 公司质量管理部负责牵头实施质量管理体系内审的具体工作,公司质量管理部负责牵头实施质量管理体系内审的具体工作,包括制定计包括制定计划、前期准备、组织
16、实施及编写评审报告等;划、前期准备、组织实施及编写评审报告等;4.4.34.4.3 内审工作按年度进行,于每年的内审工作按年度进行,于每年的 11-1211-12 月份组织实施。月份组织实施。4.54.5 质量管理体系内审的内容:质量管理体系内审的内容:4.5.14.5.1 公司质量方针目标;公司质量方针目标;4.5.24.5.2 公司质量管理体系管理文件;公司质量管理体系管理文件;4.5.34.5.3 公司组织机构的设置;公司组织机构的设置;4.5.44.5.4 公司人力资源的配置;公司人力资源的配置;4.5.54.5.5 公司硬件设施设备;公司硬件设施设备;第第 2 2 页共页共 3 3
17、页页4.5.64.5.6 公司计算机管理系统;公司计算机管理系统;4.5.74.5.7 公司质量活动过程控制;公司质量活动过程控制;4.5.84.5.8 客户服务及外部环境评价。客户服务及外部环境评价。4.64.6 纠正与预防措施的实施与跟踪:纠正与预防措施的实施与跟踪:4.6.14.6.1 公司质量管理体系内审应对存在缺陷提出纠正与预防措施;公司质量管理体系内审应对存在缺陷提出纠正与预防措施;4.6.24.6.2 公司相关部门根据评审结果落实改进措施;公司相关部门根据评审结果落实改进措施;4.6.34.6.3 公司质量管理部负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟公司质量管理部负责对
18、纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查。踪检查。4.74.7 质量管理体系内审应按照规范的格式记录,质量管理体系内审应按照规范的格式记录,记录由质量管理部负责归档,记录由质量管理部负责归档,保保存时间为存时间为 5 5 年。年。4.84.8 质量管理体系内审的具体操作应按公司制定的操作规程执行。质量管理体系内审的具体操作应按公司制定的操作规程执行。5 5 相关文件相关文件5.15.1内审计划及方案表内审计划及方案表。5.25.2内审检查记录表内审检查记录表。5.35.3内审不合格项分布表内审不合格项分布表。5.45.4问题限期整改通知单问题限期整改通知单。5.55.5问题跟踪检查表问
19、题跟踪检查表。第第 3 3 页共页共 3 3 页页重庆医药有限公司文件文件名称:质量否决权管理制度文件名称:质量否决权管理制度起草部门:质量管理部起草部门:质量管理部起草日期:起草日期:编号:编号:YHYY-QM-002-2015YHYY-QM-002-2015审核人:审核人:执行日期:执行日期:修订号:修订号:0202批准人:批准人:版本号:版本号:20152015 年版年版受控状态:受控受控状态:受控起草人:起草人:批准日期:批准日期:变更记载:依据新版变更记载:依据新版 GSPGSP 及附录”第二次修订及附录”第二次修订分发部门:质量管理部分发部门:质量管理部 药品采购部药品采购部 药品
20、销售部药品销售部 仓储运输部仓储运输部 综合管理办公室综合管理办公室 财务部财务部质量否决权管理制度1.目的为确立和维护质量管理部门在质量监督及管理工作的权威性,确保质量管理人为确立和维护质量管理部门在质量监督及管理工作的权威性,确保质量管理人员行使质量否决权,保证公司在药品经营质量管理中的规范管理。员行使质量否决权,保证公司在药品经营质量管理中的规范管理。2.依据药品管理法和药品经营质量管理规范(新版)药品管理法和药品经营质量管理规范(新版)及其附录、重庆市药品批及其附录、重庆市药品批发企业经营许可和认证检查验收标准等有关法律法规及行政规章制定本制度。发企业经营许可和认证检查验收标准等有关法
21、律法规及行政规章制定本制度。3.适用范围适用于本公司质量管理人员在经营质量管理中行使质量否决权管理。适用于本公司质量管理人员在经营质量管理中行使质量否决权管理。4.内容4.14.1 质量否决的范围:质量否决的范围:主要包括药品质量和工作质量两个方面。主要包括药品质量和工作质量两个方面。4.24.2 质量否决的方式:质量否决的方式:4.2.14.2.1 在考察评价基础上提出更换采购药品的供货单位或停止采购。在考察评价基础上提出更换采购药品的供货单位或停止采购。4.2.24.2.2 在审核确认的基础上提出停销或收回药品。在审核确认的基础上提出停销或收回药品。4.2.34.2.3 对库存药品养护检查
22、发现或法定检验不合格药品决定停销、封存或销毁。对库存药品养护检查发现或法定检验不合格药品决定停销、封存或销毁。4.2.44.2.4 对售出的药品经查询,核实存在问题后予以收回或退货处理。对售出的药品经查询,核实存在问题后予以收回或退货处理。第第 1 1 页共页共 4 4 页页4.2.54.2.5 对各级质量监督检查出有质量问题的药品予以处理。对各级质量监督检查出有质量问题的药品予以处理。4.2.64.2.6 对违反质量管理制度和操作规程的行为予以指出、对违反质量管理制度和操作规程的行为予以指出、通报批评或处罚,通报批评或处罚,并要并要求立即改正。求立即改正。4.2.74.2.7 对不适应质量管
23、理需要的设施、对不适应质量管理需要的设施、设备决定停止使用并提出添置、设备决定停止使用并提出添置、改造、改造、完完善的建议。善的建议。4.2.84.2.8 对未按规定验证和校准的相关设施设备决定停止使用,并提出改进措施。对未按规定验证和校准的相关设施设备决定停止使用,并提出改进措施。4.2.94.2.9 对不符合规定的计算机系统和网络系统决定停止使用,并提出改进措施。对不符合规定的计算机系统和网络系统决定停止使用,并提出改进措施。4.34.3 质量否决的内容质量否决的内容4.3.14.3.1 对存在以下情况之一的采购行为予以否决:对存在以下情况之一的采购行为予以否决:4.3.1.14.3.1.
24、1 不具合法资格的供货单位。不具合法资格的供货单位。4.3.1.24.3.1.2 不具合法资格的销售人员。不具合法资格的销售人员。4.3.1.34.3.1.3 资质证明文件不具有合法性、有效性的供货单位。资质证明文件不具有合法性、有效性的供货单位。4.3.1.44.3.1.4 未办理首营企业质量申报或审核不合格的。未办理首营企业质量申报或审核不合格的。4.3.1.54.3.1.5 未办理首营品种质量申报或审核不合格的。未办理首营品种质量申报或审核不合格的。4.3.1.64.3.1.6 被国家有关部门吊销批准文号或通知封存回收的药品。被国家有关部门吊销批准文号或通知封存回收的药品。4.3.1.7
25、4.3.1.7 超出本公司的经营范围或供货单位生产范围、经营范围的药品。超出本公司的经营范围或供货单位生产范围、经营范围的药品。4.3.1.84.3.1.8 质量管理体系评价和整体综合质量评审决定取消其供货资格的。质量管理体系评价和整体综合质量评审决定取消其供货资格的。4.3.1.94.3.1.9 供货单位未提供合法发票和发票上的购销单位名称及金额、供货单位未提供合法发票和发票上的购销单位名称及金额、品名与付款品名与付款流向及金额、品名不一致的或与财务帐目内容不相对应的。流向及金额、品名不一致的或与财务帐目内容不相对应的。4.3.1.104.3.1.10 药品包装标识不符合有关规定的药品。药品
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