进货管理制度-旧版.pdf
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1、进货管理制度进货管理制度一一 目的:目的:规范公司品种购进过程,同时对购进过程中的文件资料、单据进行归档,以确保公司日常购进能顺畅进行二二 适用范围适用范围:本制度适用于公司品种购进的整个过程三作业流程说明:三作业流程说明:1 1品种品种/供应商审批、建档供应商审批、建档1。1根据销售客户需求或上游客户反馈,销售部门提出需求,由采购员向上游客户索取新品种及供应商首营资料(根据 GSP规范要求),资料备齐后由采购员填写;如涉及在营品种/供应商资料变更,则由采购员备齐相关变更资料,填写品种/供应商变更审批表1.2采购员将首营审批表交物价员核定物价1。3核定好物价后,物价员将退回给相关采购员,采购员
2、再次核实相关品种、供应商信息1.3。2 采购副经理、采购部经理审批通过后,将首营审批表/变更审批表交质量管理部审批1。4。质量管理部审批首营审批表/变更审批表1。4.1 质量管理部审批未通过,将退回给相关采购员,采购员再次补齐资料1.4。2 质量管理部审批通过后,安排录入基础数据,在业务系统建立品种、供应商基本档案,由质量管理部做好文件存档具体流程图:2 2采购合同签订采购合同签订2。1 品种/供应商资质审核完毕后,采购员与上游客户协商议定购进数量、购进单价、品种效期,签订品种采购合同(采购合同应明确到货期限、付款期限及品种滞销、破损处理责任等);2.2 采购员将采购合同上交采购副经理、采购部
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