药品可追溯管理制度.pdf
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1、1编订人编订人文件名称文件名称药品可追溯管理制度审核人审核人批准人批准人版本号版本号 03编订日期编订日期审核日期审核日期为编订部门编订部门文件编号文件编号质管部DSKJ-QM-045批准日期批准日期执行日期执行日期强 化药 品质 量安全监管,保障公众用药安全,实现药品可追溯。依据药品管理法、药品经营质量管理规范等法律法规制定本制度。、目的2、适用范围本制度适用于公司所有药品可追溯质量管理。3、内容3.1 本公司药品可追溯的方式:3.1.1药品购销票据、购销存记录作为企业重要的药品追溯依据之一;3.1.2公司计算机信息管理系统的购销存记录可作为药品追溯的依据之一;3.1.3公司药品电子监管管理
2、上传的数据可作为药品追溯依据之一。3.2药品追溯质量控制要求:3.2.1药品购销票据、购销存记录管理 3.2.1.1 企业在购进药品时收货人员根据采购订单,核对随货同行单及到货药品,要求货单相符,无随货同行单或货单不符的应拒收。验收人员按药品质量验收管理制度要求验收药品时,要核对随货同行单、发票,要求发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致。无发票或票据与货、款不一致的,报告采购部和质管部等待处理。3.2.1.2 来货随货同行单由质管部(验收岗位)归档管理,来货发票由财务部归档管理并与财务账目内容相对应。要求票据凭证完整无缺,存放安全可靠,保证可追溯。3.2.1.3建立
3、药品购销存记录,包括药品采购、验收、养护、销售、出库复核、销后退回和购进退出、运输、储运温湿度监测、不合格药品处理等相关记录,做到真实、完整、准确、有效,实现药品可追溯。3.2.1.4 采购药品之前需做好前置审批,首营企业、首营品种、供货商资质、药品合法性审批合格后,基本信息录入计算机信息管理系统中,证件效期和经营范围等信息均可由计算机信息管理系统自动跟踪。采购员需在计算机信息管理系统中制定采购订单。3.2.1.5 收货员需对到货药品逐批收货,核实运输方式是否符合要求,并对照随货同行单和采购订单核对药品,做到票、帐、货相符,并通知验收员验收。验收员需检查随货同行单及同批号检验报告书并按照验收规
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